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Fehler "Gutschein [Gutscheinnummer] nicht ausgeglichen" beim Posten einer Rechnung für eine Bestellung

Dieser Artikel enthält eine Lösung für das Problem, bei dem Sie keine Rechnung für eine Bestellung posten können, die einen Centunterschied von 0,10 in Microsoft Dynamics AX aufweist.

Gilt für: Microsoft Dynamics AX
Ursprüngliche KB-Nummer: 860698

Symptome

Wenn Sie versuchen, eine Rechnung für eine Bestellung mit einem Centunterschied von 0,10 in Microsoft Dynamics AX zu posten, erhalten Sie eine Fehlermeldung, die einer der folgenden Ähnelt:

Fehlermeldung 1

Gutschein "<Gutscheinnummer>" ist nicht ausgeglichen. Die Differenz ist X,XX US-Dollar.

Fehlermeldung 2

Posten von Informationen
Gutscheinnummer<>, Datum<>, Kontokontonummer<>, Betragswährungsbetrag<, der im Journal> verwendet wird, Betrag MST-Basiswährung<>, alternativer Betrag 0,00, Währungswährung<>, Text Rechnungsrechnungsnummer des Kaufs >

Warnung: Die Buchungen auf dem Beleg <Belegnummer> sind nicht ausgeglichen per <Datum>. (Unternehmenswährung: 0,10 - Sekundärwährung: 0,00)

Fehler beim Posten
Die Veröffentlichung wurde storniert.

Fehler beim Posten
Vorgang abgebrochen

Ursache

Dieses Problem tritt auf, da Microsoft Dynamics AX nicht für die Behandlung von Rundungsproblemen eingerichtet wurde, die aufgrund von Währungswechsel- oder allgemeinen Rundungsproblemen auftreten können. In diesem Beispiel wird der Parameter für den maximalen Centunterschied auf kleiner als die Differenz von 0,10 festgelegt, die am Ende der Fehlermeldung angegeben ist. Der Parameter für den maximalen Centunterschied ist beispielsweise auf 0,05 festgelegt.

Lösung

Um dieses Problem zu beheben, ändern Sie den Parameter für den maximalen Centunterschied in einen höheren Betrag, um die Buchung zuzulassen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  1. Wählen Sie "Hauptbuch" aus, erweitern Sie "Setup", wählen Sie "Parameter" aus, wählen Sie die Registerkarte "Ledger" aus, und geben Sie dann einen höheren Betrag als die Differenz im Journal im Feld "Maximale Centdifferenz" ein. Sie können z. B. "0.20" eingeben.

    Notiz

    Wenn Sie eine sekundäre Währung verwenden, geben Sie den gleichen Betrag in das Feld "Maximale Cent-Rundung in der sekundären Währung" ein.

  2. Wählen Sie "Hauptbuch", erweitern Sie "Setup", erweitern Sie "Posten", und wählen Sie dann "Systemkonten" aus.

  3. Stellen Sie sicher, dass Kontonummern für die Cent-Differenz in der Standardwährungsbuchungsart und für die maximale Cent-Rundung in sekundären Währungsbuchungsart eingegeben werden, wenn Sie eine sekundäre Währung verwenden.