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Los libros del impuesto al valor agregado (IVA) se refieren a los registros y documentos contables que las empresas utilizan para realizar un seguimiento de sus transacciones a efectos del IVA. Aunque los requisitos específicos para los libros de IVA pueden variar de un país/región a otro, generalmente incluyen la fecha de la transacción, la información del cliente/proveedor y los detalles de la información fiscal.
El artículo describe cómo configurar y utilizar libros de impuestos de IVA sobre ventas y compras para los países de América Latina (LATAM).
Requisitos previos
Antes de que pueda completar los pasos restantes de este artículo para generar e imprimir el informe, debe cumplir los siguientes requisitos previos:
- La dirección de la entidad legal debe estar en un país/región que esté dentro de la localización de LATAM.
- Se debe habilitar la función latinoamericana (LATAM) específica de país/región y la función LATAM general.
- Debe descargar el informe del repositorio global. Para obtener más información, consulte Descargue las configuraciones de ER del repositorio global del servicio de configuración.
- Debe configurar los parámetros de Informes Electrónicos (ER). Para obtener más información, consulte Configurar el marco de informes electrónicos (ER).
Configurar los parámetros específicos de la aplicación
Las búsquedas y condiciones están diseñadas para que pueda seleccionar la combinación de ID de clasificación de documentos y códigos de impuestos sobre las ventas que se usan en las transacciones. Dependiendo del país/región para el que desee configurar el informe, se muestran las condiciones aplicables.
Abra el espacio de trabajo Informes electrónicos y seleccione Configuraciones de informes.
Seleccione el formato de libro de IVA para su país y luego, en el panel de acciones, en la pestaña Configuraciones, en el grupo Parámetros específicos de la aplicación, seleccione Configuración.
En la página Parámetros específicos de la aplicación, en la ficha desplegable Condiciones, seleccione Añadir.
En el campo Resulatdo de la búsqueda, seleccione una opción. Por ejemplo, VAT.
En el campo Código de impuestos, seleccione el código impositivo apropiado que se utiliza para las tasas impositivas del IVA para su país/región.
Billete
Los libros de IVA son formatos que dependen del modelo de declaración de impuestos LTM. Por lo tanto, es importante que se registren los impuestos sobre las transacciones. Los códigos que selecciones aquí deben coincidir con los códigos que están registrados en las transacciones.
Repita los pasos 4 y 5 para cada columna del informe.
Para asegurarse de que el informe muestre las transacciones que cumplen con las condiciones configuradas, complete el campo Resultado de búsqueda con condiciones en blanco y que no estén en blanco.
Ejecutar libros de IVA
Siga estos pasos para generar el informe de libro de IVA.
- Vaya a Impuestos>Consultas y reportes>LATAM>Reportes tributarios.
- En el campo Asignación de formato, especifique o seleccione un valor. A continuación seleccione Aceptar.
- En los campos Fecha de inicio y Fecha de final, introduzca el rango de fechas para incluir en el informe.
- Seleccionar Aceptar.