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Standortspezifische Steuerdetails für Partner im CSP-Programm

Geeignete Rollen: Abrechnungsadministrator

Das CSP-Programm (Cloud Solution Provider) ist ein Vertriebskanal, der sich auf den Wiederverkauf von Produkten durch Partner konzentriert. Folglich ist Microsoft nicht stets verpflichtet, die Umsatzsteuer auf Partnerrechnungen in Rechnung zu stellen. Die Regeln für Steuern und Steuerbefreiungen variieren je nach Land oder Region.

In diesem Artikel finden Sie standortspezifische Steuerbefreiungsinformationen und erfahren, wie Digitale Signaturen angezeigt werden.

Landes- und regionsspezifische Steuerdetails

Steuerinformationen für Kanada und die USA sind verfügbar. Informationen zu anderen Ländern/Regionen können Sie zu anderen Regionen wechseln.

Kanada

Die meisten Handelspartner sind nicht von der Waren- und Dienstleistungssteuer (GST)/harmonisierten Umsatzsteuer (HST)/Quebec-Umsatzsteuer (QST) ausgenommen. Wenden Sie sich an Ihren Steuerberater, um festzustellen, ob Sie für eine Steuerbefreiung in Frage kommen und welche Unterlagen Sie Microsoft vorlegen müssen. Die Steuer für Kanada wird in zwei separaten Zeilen angezeigt: GST/HST und PST/QST.

Für eine Befreiung von der Umsatzsteuer in der Provinz BC (PST) beantragen Sie wie beschrieben eine Steuerbefreiung. Geben Sie Ihr BC PST# oder ein abgeschlossenes und signiertes Zertifikat für Die Ausnahme allgemein an.

USA

Vertriebspartner in den USA, die einen Anspruch auf Umsatzsteuerbefreiung geltend machen möchten, müssen den Nachweis der Befreiung binnen 30 Tagen nach Annahme der Microsoft-Handelspartnervereinbarung erbringen. Jeder Staat verfügt über unterschiedliche Ausnahmebescheinigungen für den Weiterverkauf. Arbeiten Sie mit Ihrem Steuerberater zusammen, um zu ermitteln, was für Ihre offizielle Anschrift und die registrierten US-Bundesstaaten relevant ist.

In den USA, einschließlich Puerto Rico, muss die Umsatz- und Gebrauchssteuer separat ausgewiesen werden. Ab August 2021 wird die Steuer auf der Microsoft-Rechnung separat ausgewiesen, sofern nicht anders angegeben. Außerdem wird die Steuer in Puerto Rico auf Commonwealth- und kommunaler Ebene getrennt als Commonwealth Tax und Municipal Tax ausgewiesen. Dazu können Wiederverkaufsfreistellungszertifikate gehören, die in mehreren Staaten funktionieren, z. B. die Freistellungsbescheinigung "Rational Sales and Use Tax Agreement" oder das MTC Uniform Sales & Use Tax Exemption Certificate.

Russische Föderation

Ab dem 1. Oktober erklärt die russische Verordnung, dass alle Abrechnungen an russische Unternehmen von einer ausländischen Gesellschaft mit 0 % MwSt. belastet werden sollen. Wir arbeiten an einer Lösung, um die MwSt-Position auf Ihren Rechnungen auf Sitzbasis und nutzungsbasierten Rechnungen ("D") zu korrigieren. Während wir daran arbeiten, diese Änderung zu implementieren, zahlen Sie Möglicherweise Ihre Rechnungen vollständig, und Korrekturen werden auf Ihre nächste zukünftige Rechnung in Form von Steuergutschrift angewendet.

Sie erhalten weitere Benachrichtigungen, um Sie hinsichtlich dieser Vorgehensweise auf den neuesten Stand zu bringen. Bei einmaligen Rechnungen, Azure-Plan-Rechnungen und arbeitsplatzbasierten Rechnungen des neuen E-Commerce-Verfahrens („G“) wird der aktualisierte Mehrwertsteuersatz in Ihrer Rechnung vom 6. November für den Zeitraum Oktober widergespiegelt, ohne dass Steuergutschriften erforderlich sind.

Andere Regionen

Wenn Sie sich in einem anderen Land oder einer anderen Region befinden, in dem/der Steuern erhoben werden, fordern Sie bei Fragen über Partner Center Unterstützung an.

Anzeigen digital signierter Rechnungen in Indien

Partner in Indien können digital signierte Rechnungen anzeigen. Sie benötigen Adobe Acrobat Reader Document Cloud (DC), um eine Signatur anzuzeigen.

Wenn Sie die Bestellung im Partner Center erstellt haben, erhalten Sie die digitale Kopie einer Rechnung per E-Mail.

  1. Wählen Sie die Rechnung aus, die daraufhin in Adobe Acrobat Reader DC geöffnet wird. Oben auf der Rechnung sollten Sie die Meldung „Signiert und alle Signaturen sind gültig“ sehen.

  2. Wählen Sie die Signatur aus, um ein Zertifikat mit Angaben zur Gültigkeit der Signatur anzuzeigen.

  3. Wählen Sie Signatureigenschaften aus, um weitere Details zur Gültigkeit der Signatur anzuzeigen.

  4. Wählen Sie das Zertifikat des Signierers aus, um sicherzustellen, dass die Zertifizierungspfade stimmen und das Zertifikat vertrauenswürdig ist.

Eine digitale Kopie wird an die Person gesendet, die die Bestellung in Partner Center erstellt hat. Sie können keine digital signierten Rechnungen für Rechnungen erhalten, die vor dem 17. Juli 2020 ausgestellt wurden. Außerdem sind manuell signierte Rechnungen nicht verfügbar.

Was ist das Modern Limited Risk Distributor (LRD)-Modell?

Ein LRD (Limited Risk Distributor) ist eine Tochtergesellschaft, die Microsoft als Buy-Sell-Distributor gegründet hat, der direkt oder indirekt verkauft. Dieses Modell wirkt sich auf Partner aus, die direkt von Microsoft über die Microsoft Partner-Vereinbarung (MPA) kaufen und das Microsoft-Engagement für unser Unternehmen in den folgenden Ländern/Regionen weiter demonstrieren:

  • Australien, Neuseeland und Kanada.
  • Frankreich, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Italien, Niederlande, Norwegen, Schweden und Schweiz.
  • Spanien, Brasilien, Indien.

Beim LRD-Modell gilt Folgendes:

  • Die verkaufende Entität ist die lokale LRD-Tochtergesellschaft (Verkaufs- und Vertriebsrechte wurden auf die LRDs erweitert).
  • Die Zahlungsmethoden werden für CSP-Partner nicht geändert.
  • Die LRD kann nur an Kunden und Partner im LRD-Land/der Region verkaufen und vereinbarte Gebiete gemäß der Steuer.
  • Bei LRD-Verkäufen ist der Lizenzgeber entweder MS Corp oder MIOL.
    • Für Amerika ist der Lizenzgeber MS Corp (1010).
    • Für EMEA und APAC ist der Lizenzgeber MIOL (1062).

Für Partner, die nicht Teil des LRD-Modells und für ältere/ reguläre Rechnungen sind, lautet die Abrechnungsentität:

  • Für EMEA ist die Abrechnungsentität Microsoft Ireland Operations Limited (MIOL).
  • Für Nord-, Mittel- und Südamerika ist die Abrechnungsentität Microsoft Corporation.
  • Für APAC ist die Abrechnungsentität Microsoft Regional Sales Pte LTD.
  • Für Japan ist die Abrechnungsentität Microsoft Japan Co., LTD.
  • Für Korea ist die Abrechnungsentität Microsoft Korea Inc.

Hinweis

Wir haben Anleitungen erhalten, dass aufgrund von Dezimalkommarunden einige LRD-Rechnungen im Vergleich zu dem Betrag, der basierend auf der lokalen Steuerverordnung berechnet werden sollte, unter- oder überladen werden können. Während wir daran arbeiten, dieses Problem zu beheben, müssen Sie nur den auf der Untersummenebene der Rechnung berechneten MwSt-Betrag bezahlen. Microsoft weist denselben Betrag in seiner Mehrwertsteuererklärung aus und schreibt die Differenz für alle Überberechnungen ab. Microsoft trägt im Falle von Prüfungen das Risiko der zu gering berechneten Mehrwertsteuer. Leider ist es derzeit aufgrund einer Systemeinschränkung Microsoft nicht möglich, eine geänderte Rechnung auszustellen.

Weitere Ressourcen finden Sie im Operations Readiness-Katalog (Authentifizierung erforderlich). Ein Dokument mit häufig gestellten Fragen ist ebenfalls verfügbar: Update auf das Abrechnungsmodell für die neue Handelsumgebung im Cloud Solution Provider-Programm – Häufig gestellte Fragen.

Unterstützung

Bei Fragen zu Steuerbefreiungen, Erstattungen oder anderen steuerlichen Fragen fordern Sie über Partner Center Unterstützung an. Räumen Sie Microsoft zwei Wochen Zeit ein, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen und das Problem zu lösen.