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Rundungsregeln für die Steuerberechnung

Dieser Artikel enthält Informationen zur Funktionsweise der Rundungsregeln auf der Seite Steuerberechnungsparameter.

Hinweis

Wenn der Parameter Erweiterte Steuerberechnung aktivieren aktiviert ist, sind die Rundungsregeln auf den Seiten Mehrwertsteuercode und Mehrwertsteuergruppe nicht wirksam.

Sie können die Konfiguration der Rundungsregeln für den Steuerberechnungsdienst im Abschnitt Rundungsregel für Mehrwertsteuer im Inforegister Berechnung auf der Registerkarte Allgemein der Seite Steuerberechnungsparameter (Steuern>Einrichtung>Steuerkonfiguration>Steuerberechnungsparameter) einsehen.

Rundungsregel-Konfiguration auf der Seite „Steuerberechnungsparameter“.

Die Felder Rundungsgenauigkeit und Rundungsmethode bestimmen, wie berechnete Beträge in der Payload vom Steuerberechnungsdienst gerundet werden.

Rundungsgenauigkeit

Das Feld Rundungsgenauigkeit unterstützt einen Wert, der bis zu sechs Dezimalstellen hat. Wenn Sie zum Beispiel das Feld Rundungsgenauigkeit auf 0,000000 festlegen, werden berechnete Beträge auf sechs Dezimalstellen gerundet und dann an Microsoft Dynamics 365 Finance gesendet. Wenn zum Beispiel die Rundungsmethode Normal verwendet wird, wird der Betrag 987.1234567 auf 987.123457 gerundet.

Notiz

Finance rundet Beträge gemäß den Währungsrundungsregeln. Daher werden die Steuerbeträge, die in Transaktionen angezeigt und erfasst werden, sowohl von den Rundungsregeln für die Steuerberechnung als auch von den Rundungsregeln für die Währung beeinflusst.

Rundungsmethode

Die Rundungsmethode für die Steuerberechnung kann für jede juristische Entität konfiguriert werden. Im Feld Rundungsmethode können Sie zwischen drei Optionen wählen: Normal, Abwärts und Aufwärtsrunden.

Beispiel für Aufrundung

In der folgenden Tabelle finden Sie ein Beispiel, das zeigt, wie der Betrag 987,345 für verschiedene Kombinationen von Rundungsgenauigkeiten und Rundungsmethoden gerundet wird.

Rundungsmethode Rundungsgenauigkeit
0,00 0.01 0.10 1.00 10.00 0.02 0.05 0.25
Normal 987.35 987.35 987.30 987.00 990.00 987.34 987.35 987.25
Abwärts 987.00 987.34 987.30 987.00 980.00 987.34 987.30 987.25
Aufrunden 988.00 987.35 987.40 988.00 990.00 987.36 987.35 987.50

Die Berechnungs- und Rundungslogik von Steuerbeträgen kann entsprechend den Besteuerungsregeln konfiguriert werden.

Rundung nach

Wählen Sie im Feld Rundung durch das Rundungsprinzip, das für die Steuern gilt. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

  • Steuercodes - Runden Sie den Steuerbetrag innerhalb jedes Steuercodes.
  • Steuercode-Kombinationen - Runden Sie den Steuerbetrag innerhalb der Steuercode-Kombination in der Zeile.

Berechnungsmethode

Wählen Sie im Feld Berechnungsmethode, ob die Steuern auf Rechnungen für jede Zeile oder für alle Zeilen berechnet werden. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

  • Zeile - Berechnen Sie den Steuerbetrag zeilenweise. Der Steuerbetrag in jeder Zeile wird nicht durch den Steuerbetrag in anderen Zeilen beeinflusst.
  • Gesamt - Berechnen Sie den Steuerbetrag über alle Zeilen eines Belegs.

Beispiel für Rundungsberechnungen

Dieses Beispiel zeigt die verschiedenen Berechnungen, die für eine Rechnung durchgeführt werden können, für verschiedene Kombinationen der Werte Rundung durch und Berechnungsmethode. Für dieses Beispiel ist die folgende Einrichtung vorhanden:

  • Die Rechnung hat vier Zeilen.
  • Es gibt zwei Steuerkennzeichen: VAT1 (10 Prozent) und VAT2 (10 Prozent).
  • Die Rundungsgenauigkeit ist auf 0,01 festgelegt.
  • Die Rundungsmethode ist festgelegt auf Aufrunden.

Rundung durch = Steuerkennzeichen und Berechnungsmethode = Zeile

Positionsnummer Nettobetrag der Zeile Ermittelte Steuerkennzeichen Steuerbetrag vor Rundung Gerundeter Steuerbetrag
1 11.11 VAT1 1.111 1.12
2 22.22 VAT1; VAT2 2.222; 2.222 2.23; 2.23
3 33.33 VAT1 3.333 3.34
4 44.44 VAT1; VAT2 4.444; 4;444 4.45; 4.45

Rundung durch = Steuerkennzeichen-Kombinationen und Berechnungsmethode = Zeile

Positionsnummer Nettobetrag der Zeile Ermittelte Steuerkennzeichen Steuerbetrag vor Rundung Gerundeter Steuerbetrag
1 11.11 VAT1 1.111 1.12
2* 22.22 VAT1; VAT2 2.222; 2.222 2.23; 2.22
3 33.33 VAT1 3.333 3.34
4** 44.44 VAT1; VAT2 4.444; 4;444 4.45; 4.44

* Position 2 = Round[22,22 × (10 Prozent + 10 Prozent)] = 2,23 + 2,22

** Position 4 = Round[44,44 × (10 Prozent + 10 Prozent)] = 4,45 + 4,44

Rundung durch = Steuerkennzeichen und Berechnungsmethode = Summe

Positionsnummer Nettobetrag der Zeile Ermittelte Steuerkennzeichen Steuerbetrag vor Rundung Gerundeter Steuerbetrag
1 11.11 VAT1* 1.111 1.12
2 22.22 VAT1*; VAT2** 2.222; 2.222 2.22; 2.23
3 33.33 VAT1* 3.333 3.33
4 44.44 VAT1*; VAT2** 4.444; 4;444 4.44; 4.44

* VAT1(Position 1, Position 2, Position 3, Position 4) = Round[(11,11 + 22,22 + 33,33 + 44,44) × 10 Prozent] = 1,12 + 2,22 + 3,33 + 4,44

** VAT2(Position 2, Position 4) = Round[(22,22 + 44,44) × 10 Prozent] = 2,23 + 4,44

Rundung durch = Steuerkennzeichen-Kombinationen und Berechnungsmethode = Summe

Positionsnummer Nettobetrag der Zeile Ermittelte Steuerkennzeichen Steuerbetrag vor Rundung Gerundeter Steuerbetrag
1* 11.11 VAT1 1.111 1.12
2** 22.22 VAT1; VAT2 2.222; 2.222 2.23; 2.22
3* 33.33 VAT1 3.333 3.33
4** 44.44 VAT1; VAT2 4.444; 4;444 4.44; 4.45

* Position 1, Position 3 = Round[(11,11 + 33,33) × 10 Prozent] = 1,12 + 3,33

** Position 2, Position 4 = Round[(22,22 + 44,44) × (10 Prozent + 10 Prozent)] = 2,23 + 2,22 + 4,44 + 4,45