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Diarios equilibrados para la contabilidad interunidad

Este artículo muestra cómo se compensa automáticamente un diario cuando se selecciona una dimensión financiera de equilibrio en la página Libro mayor.

Si los asientos contables no se equilibran en el nivel de detalle de los valores de la dimensión financiera, se crean automáticamente asientos contables adicionales para equilibrar el diario. Estos asientos contables usan los tipos de registro Interunidad: débito yInterunidad: crédito de la página Cuentas para transacciones automáticas para determinar la cuenta principal. Por ejemplo, Unidad de negocio, que es el segundo segmento de la cuenta contable, se selecciona como dimensión financiera de compensación y los asientos contables siguientes que se van a crear.

   
6100 – MSP – OU_256 100,00 DR
6100 – NY – OU_249 100,00 DR
2100 – MSP – OU_256 200,00 CR

En este caso, se determinan los saldos siguientes:

  • Para Unidad de negocio MSP = 100.00 CR
  • Para Unidad de negocio NY = 100.00 DR
  • Para Unidad de negocio MSP = 200,00 DR

Por lo tanto, los siguientes asientos contables se crean automáticamente para equilibrar el diario en el nivel de los valores de la dimensión financiera.

   
(Interunidad: débito): MSP: OU_256 100,00 DR
(Interunidad: crédito): NY: OU_249 100,00 CR
(Interunidad: débito): MSP: OU_256 200,00 DR