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Acerca de conciliación de facturas de proveedores

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

La conciliación de facturas de proveedores es el proceso de conciliación de la factura de proveedor, el pedido de compra y la información de recepción de producto. Las diferencias entre estos documentos se denominan "discrepancias coincidentes". Las discrepancias de conciliación se comparan con las tolerancias especificadas. Si una discrepancia de conciliación supera el porcentaje o el importe de tolerancia, se mostrarán iconos de desviación de coincidencia en el formulario Factura de proveedor y en el formulario Detalles de coincidencia de factura.

Por ejemplo, ha especificado un pedido de compra con un artículo de línea para 1.000 baterías a un precio de 1,00 cada una. El pedido de compra se aprueba y se envía al proveedor. El proveedor envía 1.000 baterías y usted indica una recepción de producto para 1.000 baterías a un precio de 1,00 cada una. El coste de inventario de las baterías se actualizará con este precio.

Llega una factura para 1.000 baterías a un precio de 1,10 cada una. La directiva de la entidad jurídica permite una tolerancia de precio unitario neto del 5 por ciento para esta categoría de artículo. Un precio de 1,05 sería aceptable, pero 1,10 no lo es. Al especificar la información de la factura, se identifica una discrepancia de conciliación de precios y se puede guardar la factura hasta que la discrepancia se resuelva.

Puede usar los siguientes tipos de conciliación de facturas de proveedores:

  • Conciliación de totales de factura: concilie los importes totales de la factura con los importes totales del pedido de compra. Este tipo de conciliación de la factura incluye el importe mínimo de detalle, por lo que puede usar esta opción para configurar los controles que minimizan el tiempo de personal necesario para revisar la información de conciliación de facturas.

  • Doble conciliación: concilie la información del precio de la factura con la información del precio del pedido de compra.

  • Triple conciliación: concilie la información del precio de la factura con la información del precio del pedido de compra. Concilie también la información de cantidad de la factura con la información de cantidad de las recepciones de producto seleccionadas para la factura.

  • Conciliación de gastos: concilie la información de gastos (importes) de la factura con la información de gastos (importes) del pedido de compra.

Nota

Otros formularios de validación de factura se pueden completar mediante las directivas de facturas de proveedor.

La doble conciliación y la triple conciliación siempre concilian la información del precio por precio unitario. También puede configurar estas directivas de conciliación para que coincida con la información del precio por el total de precio.

  • Conciliación de precio unitario neto: concilie la información de precio para doble conciliación o triple conciliación comparando el precio unitario neto de cada línea de la factura con el precio unitario neto correspondiente del pedido de compra. El precio unitario neto se determina por la fórmula siguiente: importe neto de la línea/cantidad de la línea

  • Conciliación de totales de precio: concilie la información de precio para doble o triple conciliación comparando el importe neto (total de precio) de cada línea de la factura con el importe neto correspondiente del pedido de compra. El importe neto se determina por la fórmula siguiente: (precio unitario * cantidad de línea) + gastos de línea - descuentos de línea

Normalmente, los cálculos de conciliación de facturas se realizan automáticamente al editar facturas de proveedor en el formulario Factura de proveedor. La conciliación de facturas también se puede realizar como parte de un proceso de revisión de la factura: Puede ver los resultados de la conciliación de facturas automática en el formulario Factura de proveedor y los formularios de conciliación de facturas relacionados.

Conciliación de totales de factura

Puede usar la conciliación de totales de factura para asegurarse de que los importes totales de factura no se desvían de los importes planificados más de la desviación aceptable. Se comparan seis totales en el formulario Detalles de coincidencia de totales de factura, tal y como se muestra en la siguiente tabla. Si la tolerancia permisible para la conciliación de los totales de la factura es del 20%, el porcentaje de desviación del 100% para el importe de descuento total se considera una discrepancia de conciliación.

Campo Total

Total de la factura real

Total de la factura previsto

Porcentaje de desviación

Icono Conciliar desviación

Saldo

495,00

495,00

0%

Check mark

Descuento total

0,00

9,90

100%

Hh242852.WarnIcon(es-es,AX.60).gif

Gastos

64,90

64,90

0%

Check mark

Impuestos

139,98

137,50

2%

Check mark

Redondear

0,00

0,00

0%

Check mark

Importe de la factura

699,88

687,50

2%

Check mark

La conciliación de totales de facturas se controla para la entidad jurídica mediante la casilla Conciliar totales de factura en el formulario Parámetros de proveedores. La conciliación se realiza en los totales previstos de la factura y los totales de factura reales. Los totales previstos de factura se calculan en función de los precios, gastos e información de impuestos de los pedidos de compra y las cantidades de la factura.

Doble conciliación de totales de precio

Use la doble conciliación para asegurarse de que la desviación entre la información sobre precios del pedido de compra y la factura se encuentra dentro de las tolerancias aceptables. Puede comparar la información sobre precios del importe neto de cada línea de factura, y todas las líneas de factura pendientes y registradas anteriormente, con el importe neto de la línea del pedido de compra correspondiente. A esto se le llama "conciliación de totales de precio".

La conciliación de totales de precios se puede basar en un porcentaje, un importe o un porcentaje y un importe.

Si se especifica un porcentaje de tolerancia de totales de precio de compra, se comparan cinco campos, como se muestra en la siguiente tabla. Dado que el porcentaje de tolerancia de totales de precio de compra es del 10%, el porcentaje de desviación del total de precio del 50% representa una discrepancia en la conciliación.

Icono Conciliar desviación

Importe neto de factura

Importe neto previsto

Total de precio de compra sin conciliar (importe de desviación)

Porcentaje total de precio de compra sin conciliar (porcentaje de desviación)

Porcentaje de tolerancia total de precio de compra

Check mark

105,00

100,00

5,00

5%

10%

Hh242852.WarnIcon(es-es,AX.60).gif

150,00

100,00

50,00

50%

10%

Si se especifica un importe de tolerancia de totales de precio de compra, se comparan cinco campos, como se muestra en la siguiente tabla. Dado que el importe de tolerancia de totales de precio de compra es del 100,00, el importe de desviación del total de precio del 105,00 representa una discrepancia en la conciliación.

Icono Conciliar desviación

Importe neto de factura

Importe neto previsto

Total de precio de compra sin conciliar (importe de desviación)

Total de precio de compra sin conciliar en la divisa de contabilidad (importe de desviación)

Tolerancia total de precio de compra

Check mark

150,00

100,00

50,00

50,00

100,00

Hh242852.WarnIcon(es-es,AX.60).gif

205,00

100,00

105,00

105,00

100,00

Si la conciliación de totales de precio se configura con una tolerancia de porcentaje y un importe de tolerancia, referidos a veces como "importe que no se debe superar", ambas tolerancias se consideran al evaluar si una línea tiene una discrepancia en la conciliación. Si el porcentaje o el importe supera la tolerancia, como se muestra en las líneas 150,00 y 205,00 de la siguiente tabla, la línea tiene una discrepancia en la conciliación.

Icono Conciliar desviación

Importe neto de factura

Importe neto previsto

Porcentaje total de precio de compra sin conciliar (porcentaje de desviación)

Porcentaje de tolerancia total de precio de compra

Total de precio de compra sin conciliar en la divisa de contabilidad (importe de desviación)

Tolerancia total de precio de compra

Check mark

105,00

100,00

5%

10%

5,00

100,00

Hh242852.WarnIcon(es-es,AX.60).gif

150,00

100,00

50%

10%

50,00

100,00

Hh242852.WarnIcon(es-es,AX.60).gif

205,00

100,00

105%

10%

105,00

100,00

La doble conciliación se controla para la entidad jurídica mediante el campo Directiva de conciliación de líneas den el formulario Parámetros de proveedores. En función de la selección en el campo Permitir anulación de directiva de conciliación, puede seleccionar la doble conciliación para un proveedor específico, un artículo o una combinación de artículo y proveedor en el formulario Directiva de conciliación, y para un pedido de compra específico en el formulario Pedido de compra.

La conciliación de totales de precios se controla para la entidad jurídica mediante el campo Conciliar totales de precios en el formulario Parámetros de proveedores. El porcentaje de tolerancia de totales de precio de compra y el importe de la tolerancia (importe que no se debe superar) también se especifican en el formulario.

Doble conciliación de precio unitario

Use la doble conciliación para asegurarse de que la desviación entre la información sobre precios del pedido de compra y la factura se encuentra dentro de las tolerancias aceptables. Puede comparar la información sobre precios del precio unitario neto de cada artículo en la factura. A esto se le llama "conciliación de precio unitario neto".

Se comparan nueve importes de líneas en el formulario Detalles de coincidencia de factura, como se muestra en la siguiente tabla. Si la tolerancia de precios permisible de la conciliación de precio neto es del 10%, la desviación de 22,61% para el precio unitario neto se considera una discrepancia en la conciliación.

Campo Línea

Valor Factura

Valor Pedido de compra

Porcentaje de desviación

Icono Conciliación

Precio unitario

55,40

55,38

0%

Check mark

Unidad de precio

1,00

1,00

0%

Check mark

Gastos en compras

50,00

0,00

100%

Hh242852.WarnIcon(es-es,AX.60).gif

Descuento

0,00

0,00

0%

Check mark

Porcentaje de descuento

0,00

0,00

0%

Check mark

Descuento multilínea

0,00

0,00

0%

Check mark

Porcentaje de descuento multilínea

0,00

0,00

0%

Check mark

Importe neto

271,60

221,52

22,61%

Hh242852.WarnIcon(es-es,AX.60).gif

Precio unitario neto

67,9000

55,3800

22,61%

Hh242852.WarnIcon(es-es,AX.60).gif

La doble conciliación se controla para la entidad jurídica mediante el campo Directiva de conciliación de líneas den el formulario Parámetros de proveedores. En función de la selección en el campo Permitir anulación de directiva de conciliación, puede seleccionar la doble conciliación para un proveedor específico, un artículo o una combinación de artículo y proveedor en el formulario Directiva de conciliación, y para un pedido de compra específico en el formulario Pedido de compra.

La conciliación de precio neto unitario se controla para la entidad jurídica mediante el campo Habilitar validación de conciliación de facturas en el formulario Parámetros de proveedores. Los porcentajes de tolerancia de precio neto unitario se pueden configurar para artículos, grupos de artículos, proveedores, grupos de proveedores, combinaciones de artículos y proveedores o entidad jurídica usando el formulario Tolerancias de precios.

Doble conciliación de totales de precio y conciliación de precio unitario neto

Puede usar la conciliación de totales de precio y la conciliación de precio unitario neto juntas. Este ejemplo asume la configuración siguiente:

  • La tolerancia de precio unitario neto para el artículo Unidad USB es del 10%.

  • La tolerancia de conciliación de totales de precio para la entidad jurídica es del 15% o 500,00.

El pedido de compra contiene la siguiente línea.

Código de artículo

Cantidad

Precio unitario

Importe neto

Unidad USB

1.000

10,00

10.000,00

Se especifican tres facturas, como se muestra en la siguiente tabla. Hay una discrepancia de conciliación de factura para la factura 3 porque la desviación de 1.880,00 supera el importe de tolerancia de totales de precio de compra de 500,00. Para la conciliación de totales de precio, el importe neto de factura incluye todas las facturas registradas anteriormente además de la factura con la que está trabajando actualmente.

Código de artículo

Cantidad

Precio unitario

Importe neto

Icono Conciliación de precios

Icono Conciliación total de precios

Factura 1: Unidad USB

800

10,80

8.640,00

Check mark Check mark

Factura 2: Unidad USB

100

10,80

1.080,00

Check mark Check mark

Factura 3: Unidad USB

200

10,80

2.160,00

Check mark Hh242852.WarnIcon(es-es,AX.60).gif

Total

11.880,00

Triple conciliación

Use la triple conciliación para asegurarse de que la desviación entre la información sobre precios del pedido de compra y la factura se encuentra dentro de las tolerancias aceptables, y para asegurarse de que la cantidad de la factura coincide con la cantidad de las recepciones de producto correspondientes.

Los mismos importes de línea se comparan en el formulario Detalles de coincidencia de factura como en la doble conciliación. Además, la cantidad de la factura coincide con las cantidades de recepción de producto que se han recibido. Si la cantidad de la factura difiere de la cantidad de recepción de producto conciliada, hay un error de conciliación de cantidad.

Campo Línea

Valor Factura

Valor Pedido de compra

Porcentaje de desviación

Icono Conciliación

Precio unitario

55,40

55,38

0%

Check mark

Unidad de precio

1,00

1,00

0%

Check mark

Gastos en compras

50,00

0,00

100%

Hh242852.WarnIcon(es-es,AX.60).gif

Descuento

0,00

0,00

0%

Check mark

Porcentaje de descuento

0,00

0,00

0%

Check mark

Descuento multilínea

0,00

0,00

0%

Check mark

Porcentaje de descuento multilínea

0,00

0,00

0%

Check mark

Importe neto

271,60

221,52

22,61%

Hh242852.WarnIcon(es-es,AX.60).gif

Precio unitario neto

67,9000

55,3800

22,61%

Hh242852.WarnIcon(es-es,AX.60).gif

Campo Línea

Valor Factura

Icono Conciliación

Cantidad de la factura

4,00

Recepciones de producto asignadas totales

0,00

Hh242852.WarnIcon(es-es,AX.60).gif

La triple conciliación se controla para la entidad jurídica mediante el campo Directiva de conciliación de líneas den el formulario Parámetros de proveedores. En función de la selección en el campo Permitir anulación de directiva de conciliación, puede seleccionar la triple conciliación para un proveedor específico, un artículo o una combinación de artículo y proveedor en el formulario Directiva de conciliación, y para un pedido de compra específico en el formulario Pedido de compra.

Conciliación de gastos

Puede usar la conciliación de gastos para asegurarse de que los importes de gastos no se desvían de los importes previstos en más de un porcentaje de desviación aceptable. Los importes totales de cada código de gastos que se aplican a la factura y al pedido de compra se comparan en el formulario Comparar valores de gastos varios - Factura: %1, como se muestra en la siguiente tabla. Si la tolerancia permisible para el código de gastos es del 25%, el porcentaje de desviación del 99.999.999.999,99% para el código de gastos de licencia se considera una discrepancia de conciliación.

Nota

Un porcentaje de desviación de 99.999.999.999,99% significa que el importe previsto basado en el pedido de compra es cero y el importe real de la factura es un valor positivo.

Icono Conciliación de gastos

Código de gastos de factura

Valor calculado total real

Valor calculado total previsto

Importe de desviación

Porcentaje de la desviación

Porcentaje de tolerancia

Hh242852.WarnIcon(es-es,AX.60).gif

Licencia

25

0

25

99.999.999.999,99%

25%

Check mark

Flete

200

200

0

0%

25%

Hh242852.WarnIcon(es-es,AX.60).gif

Urgente

4

2

2

100%

25%

La conciliación de gastos se controla para la entidad jurídica mediante la casilla Conciliar gastos varios en el formulario Parámetros de proveedores. Puede configurar los porcentajes de tolerancia de desviación para los gastos en el formulario Tolerancias de gastos.

Nota

La conciliación de gastos se realiza sólo en los códigos de gastos para los que la casilla Comparar pedido de compra y valores de factura está activada en el formulario Código de gastos.

Funcionalidad relacionada

Las facturas de proveedor a menudo se basan en los recepciones de producto que representan envíos reales, en lugar de basarse en pedidos de compra. Algunas veces, los importes facturados no coinciden con los importes de los pedidos de compra, y otras veces las cantidades enviadas no coinciden con las cantidades facturadas. También puede ayudar a gestionar la información de las siguientes formas:

  • Cree una factura de proveedor en función de las recepciones de producto. Las recepciones de producto se sugieren automáticamente para las facturas, y puede seleccionar qué recepciones de producto usar. También pueden seleccionar artículos de línea de recepciones de producto específicos de varios pedidos de compra, en caso necesario. Para obtener más información, consulte Tareas clave: facturas de proveedor.

  • Ver y aprobar diferencias de cantidad entre la cantidad facturada en la factura y la cantidad recibida en la recepción de producto. Si existe una diferencia, se podrá guardar la factura y vincularla más adelante con otra recepción de producto o modificar la cantidad facturada para que coincida con la cantidad recibida. Para obtener más información, consulte Tareas clave: facturas de proveedor.

  • Especifique importes de factura que no se han incluido en el pedido de compra original, de modo que la información de la factura coincida con la factura recibida del proveedor. Se pueden comparar los gastos varios de pedidos de compra con gastos varios para las facturas. En caso necesario, se pueden agregar gastos a las facturas y asignarlos a líneas de factura. Para obtener más información, consulte Cuenta para la desviación de factura de proveedor a causa de gastos.

  • Vea y apruebe discrepancias de conciliación de precios entre el precio unitario neto de la factura y el precio unitario neto del pedido de compra. Se pueden configurar porcentajes de tolerancia de precios para la entidad jurídica, los proveedores y los artículos. Si el precio de la línea de factura del proveedor no se encuentra dentro de la tolerancia de precios aceptable, se puede guardar la factura hasta que se apruebe para el registro o bien hasta que se reciba una corrección por parte del proveedor. Para obtener más información, consulte Registrar la recepción de facturas de proveedor y hacer coincidir con cantidades recibidas y Resolver las discrepancias de conciliación de facturas de precio neto unitario.

Consulte también

Configuración de conciliación de facturas de proveedores

Factura de proveedor (formulario)

Detalles de conciliación de facturas (formulario)

Detalles de coincidencia de totales de facturas (formulario)

Gastos totales detalles o comparar los cargos valores (formulario)