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Crear y facturar un pedido de venta de empresas vinculadas para su uso interno

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Normalmente, un pedido de ventas de empresa vinculada se crea automáticamente, en función de un pedido de compra de empresas vinculadas. También puede crear manualmente un pedido de venta de empresas vinculadas, que generará un pedido de compra de empresas vinculadas en la entidad jurídica del cliente de empresas vinculadas.

Intercompany example: Sale for internal use

Crear un pedido de ventas de empresas vinculadas de forma manual

Siga estos pasos en la entidad jurídica B, como se muestra en el ejemplo.

  1. Haga clic en Clientes > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta.

    - O bien -

    Haga clic en Ventas y marketing > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta.

  2. En el panel de acciones, haga clic en Pedido de ventas para crear un pedido de ventas.

  3. En el formulario Crear pedido de ventas, seleccione un cuenta de cliente. En la ficha desplegable General, compruebe que esté activada la casilla de verificación Empresas vinculadas. Esto indica que el cliente seleccionado es un cliente de empresas vinculadas.

  4. Especifique o modifique la información haga clic en Aceptar y, a continuación, complete las líneas de pedido de la forma habitual.

    El valor del campo Dirección de entrega se copiará desde el encabezado del pedido de venta de empresas vinculadas al encabezado del pedido de compra de empresas vinculadas. El valor del campo Código de artículo, incluidas las dimensiones del producto, y los valores de campo Fecha de entrega y Código de divisa se copian de las líneas de pedido de venta de empresas vinculadas a las líneas de pedido de compra de empresas vinculadas.

  5. En la cabecera del pedido, haga clic en Empresas vinculadas para ver el pedido de compra de empresas vinculadas relacionado.

  6. En las líneas de pedido, haga clic en Empresas vinculadas para ver la información acerca del inventario disponible para el comercio entre empresas vinculadas.

    Sugerencia

    Se pueden ver los pedidos de ventas de empresas vinculadas en el formulario Pedidos de empresas vinculadas.

Facturar el pedido de ventas de empresas vinculadas

Los pedidos de ventas de empresas vinculadas se registran en el diario al igual que otros pedidos de ventas. Cuando los pedidos de ventas de empresas vinculadas se facturan, el pedido de compra de empresas vinculadas correspondiente se registra en el diario automáticamente si se trata de una entrega directa.

Nota

Debe configurar varios parámetros para que el pedido de venta de empresas vinculadas y el pedido de compra de empresas vinculadas tengan el estado Facturado y para que la factura se imprima en la impresora de facturas en la entidad jurídica correcta. Para obtener información sobre cómo configurar parámetros, consulte Configuración de parámetros para registrar un pedido de empresas vinculadas.

Siga estos pasos en la entidad jurídica B, como se muestra en el ejemplo.

  1. Haga clic en Clientes > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta.

    - O bien -

    Haga clic en Ventas y marketing > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta.

  2. Seleccione el pedido que desea registrar.

  3. En el Panel de acciones, haga clic en la ficha Factura y, a continuación, en Factura.

Si usa la entrega directa y selecciona Albarán en el campo Cantidad del formulario Registro de factura, la factura de proveedor de empresas vinculadas se basará en la recepción de producto de empresas vinculadas registrada anteriormente. Para obtener más información, consulte Acerca de la generación de albaranes para los pedidos de empresas vinculadas.

Nota

Cuando trabaja con empresas vinculadas, se recomienda que desactive la casilla de verificación Eliminar el pedido tras su facturación en el formulario Parámetros de clientes. Si no, se eliminará el pedido de compra relacionado. También recomendamos que desactive la casilla de verificación Eliminar el pedido de compra tras su facturación del formulario Parámetros de proveedores.

Consulte también

Configurar proveedores, clientes y artículos para el comercio entre empresas vinculadas

Crear y facturar un pedido de venta de empresas vinculadas para un cliente externo

Crear y facturar un pedido de compra de empresas vinculadas para su uso interno