Compartir a través de


Consulta de pagos retenidos de proveedor (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Este tema tiene contenido de versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX traducidas por traductores. Algunas partes de este tema se han traducido con traducción máquina sin intervención humana. Se proporcionan “tal cual” y no se garantiza que estén libres de errores. Pueden contener errores de vocabulario, sintaxis o gramática. Microsoft no se hace responsable de ninguna imprecisión, error o daño causados por cualquier traducción errónea en este tema o su uso.

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Consultas > Retención > Pedidos de compra con retención.

Utilice este formulario para ver un resumen de información para pedidos de compra que están asociados con las condiciones de retención de pago de proveedor para los contratos. Los términos definen cuándo y cómo se pague a los proveedores que trabajan como subcontratistas en sus proyectos.

Nota

Estos controles solo están disponible si está instalado el complemento de contabilidad y gestión de proyectos.

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Hh209466.collapse_all(es-es,AX.60).gifFiltros

Filtro

Descripción

Desde fecha/Hasta fecha

Especifique un intervalo de fechas para ver los pedidos de compra durante un período de tiempo especificado.

Proveedor

Seleccionar el proveedor cuyos pedidos de compra desea ver.

Proyectos

Seleccione el proyecto para ver los pedidos de compra para.

Pedido de compra

Seleccionar un pedido de compra para ver.

Incluir subproyectos

Seleccione esta casilla de verificación para incluir órdenes de compra para los subproyectos del proyecto seleccionado en los resultados de búsqueda.

Hh209466.collapse_all(es-es,AX.60).gifCampo

Campo

Descripción

Proyectos

Nombre del proyecto asociado al pedido de compra.

Proveedor

El proveedor del pedido de compra.

Pedido de compra

El número de identificación de la orden de compra.

Divisa de ventas

Divisa de ventas vigente para el pedido de compra.

Importe del pedido de compra

Importe total del pedido de compra.

Importe de la factura

La cantidad total de facturas de proveedor a la fecha en un pedido de compra.

Importe retenido

Importe retenido para un pedido de compra en la fecha actual.

Importe abonable de proveedor

El importe pendiente de facturas de proveedor asociadas a un pedido de compra a partir de la fecha actual. Este importe consta de la diferencia entre los importes facturados y los importes retenidos.

Consulte también

Acerca de la retención de pagos de proveedor para proyectos

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).