Clôture des périodes comptables
Lorsqu’un exercice comptable est terminé, vous devez clôturer les périodes qui le composent.
Pour clôturer des périodes comptables
Sélectionnez l’icône entrez Périodes comptables, puis sélectionnez le lien associé.
Sur la page Périodes comptables, sélectionnez l’action Clôturer exercice.
Si plusieurs exercices comptables sont ouverts, le plus ancien est automatiquement sélectionné pour être clôturé. Un message identifie l’exercice à clôturer et les résultats de sa clôture.
Pour clôturer l’exercice, cliquez sur Oui.
L’exercice comptable est désormais clôturé, et les champs Fermé et Verrouillage date sont sélectionnés pour toutes les périodes de l’exercice. Vous ne pouvez pas rouvrir l’exercice comptable ni supprimer la coche des champs Fermé et Verrouillage date.
Note
Vous ne pouvez pas clôturer un exercice comptable avant d’en créer un nouveau. Sachez que lorsqu’un exercice comptable est clôturé, vous ne pouvez pas modifier la date début de l’exercice comptable suivant.
Même si un exercice comptable est clôturé, vous pouvez toujours y valider des écritures. Dans ce cas, les écritures sont marquées comme validées dans un exercice comptable clôturé et le champ Ecr. exercice précédent est activé.
Une fois qu’un exercice comptable a été clôturé, vous devez clôturer les comptes de gestion et transférer les résultats de l’exercice sur un compte du bilan. Vous pouvez répéter cette opération chaque fois que vous validez dans l’exercice comptable clôturé.
Voir aussi
Clôture plans
Validation de l’écriture de clôture d’exercice
Utilisation des périodes et exercices comptables
Utiliser Business Central
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Commentaires
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