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Traiter les commandes fournisseur dans Dynamics 365 Supply Chain Management - Training
Découvrez le traitement des commandes fournisseur dans Supply Chain Management.
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Rôles appropriés : Agent d’administration
Les partenaires peuvent être tenus de fournir un bon de commande client et/ou des informations d’appel d’offres ou de demande de proposition (RFP) pour effectuer une transaction dans l’Espace partenaires. Cet article décrit comment les partenaires peuvent utiliser l’Espace partenaires pour gérer les bons de commande par programmation.
Pour tester dans l’environnement sandbox, l’achat des offres suivantes déclenche le flux de chargement de po pour leurs commandes respectives :
Si la transaction nécessite un chargement de bon de commande une fois qu’un partenaire a terminé la création d’une commande ou d’un paiement, la réponse suivante est reçue.
Chaque réponse est fournie avec un code d’état HTTP qui indique la réussite ou l’échec et plus d’informations de débogage. Utilisez un outil de suivi réseau pour lire ce code, le type d’erreur et d’autres paramètres. Pour obtenir la liste complète, consultez Codes d’erreur.
{
"id": "8ae0e679fb36",
"alternateId": "8ae0e679fb36",
"referenceCustomerId": "71b277b9-9cc1-4fef-a0df-7355006cb52e",
"billingCycle": "annual",
"currencyCode": "USD",
"currencySymbol": "$",
"lineItems": [
{
…
}
],
"creationDate": "2022-03-10T18:21:22.5246613Z",
"status": "pending_po_upload",
"transactionType": "UserPurchase",
…
}
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