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Mise en attente d'un paiement Achats

Mise à jour : August 10, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vous pouvez mettre des paiements Achats en attente jusqu'à une date spécifiée ou indéfiniment. Vous pouvez également mettre tous les paiements en attente pour un fournisseur ou une facture spécifique. Vous pouvez mettre tous les paiements en attente pour un fournisseur jusqu'à la résolution d'un litige ou mettre le paiement d'une facture en attente jusqu'à ce que des fonds soient disponibles.

Mise en attente de paiements pour un fournisseur

  1. Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.

  2. Sélectionnez un compte fournisseur.

  3. Dans le volet Actions, cliquez sur En attente.

  4. Dans l'écran affiché, sélectionnez Paiement dans le champ Blocage fournisseur.

  5. Dans le champ Date de sortie du blocage fournisseur, entrez la date de fin de la mise en attente du paiement et de reprise des paiements auprès du fournisseur. Si vous n'entrez aucune date, la mise en attente du paiement dure indéfiniment.

Mise en attente de paiements pour une facture fournisseur

  1. Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente. Double-cliquez sur une facture ou cliquez sur Facture dans le volet Actions pour créer une facture.

  2. Dans l'écran Facture fournisseur, dans le volet Actions, cliquez sur Vue de l'en-tête pour afficher l'ensemble des informations d'en-tête de la facture.

  3. Dans le champ Date de sortie des paiements de facture dans l'organisateur Approbation, entrez la date jusqu'à laquelle le paiement de la facture sera mis en attente. Si vous entrez une date, le paiement ne sera pas généré avant cette date. Ce champ est disponible uniquement si la facture est approuvée.

    Pour supprimer la mise en attente d'un paiement, effacez la valeur dans ce champ. Tout utilisateur peut effacer une date de sortie de paiement, quel que soit celui qui l'a entrée.

  4. Entrez un commentaire facultatif dans le champ Commentaire de date de sortie.

Voir aussi

Tâches principales : paiements fournisseur

Tâches principales : factures fournisseur