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Échéanciers de paiement (écran)

Mise à jour : June 11, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cette rubrique réutilise du contenu des versions précédentes de Microsoft Dynamics AX, qui avait été traduit par un traducteur professionnel. Certaines parties de cette rubrique ont été traduites par ordinateur sans intervention humaine. Cette rubrique est fournie « en l'état » et il n'est pas garanti qu'elle ne contient aucune erreur. Elle peut contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. Microsoft décline toute responsabilité en cas d'imprécisions, d'erreurs ou de préjudice provenant d'une mauvaise traduction de cette rubrique ou de son utilisation.

Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paiement > Echéanciers de paiement.

- ou -

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paiement > Echéanciers de paiement.

Cet écran permet de créer des échéanciers de paiement, que vous pouvez utiliser pour planifier les versements des clients et aux fournisseurs. Par exemple, lorsque vous entrez une facture pour un client, vous pouvez sélectionner un échéancier de paiement que vous paramétrez dans cet écran pour les paiements client. Lorsque vous entrez une facture pour un fournisseur, vous pouvez sélectionner un échéancier de paiement que vous paramétrez pour les paiements fournisseur.

Le montant et la date d'échéance pour chaque paiement se basent sur les paramètres pour un échéancier de paiement.

Exemple

Pour paramétrer un échéancier de paiement qui sera payé par des paiements égaux chaque mois pendant 12 mois, vous pouvez entrer les informations suivantes :

  • Echéancier de paiement : 12 mois

  • Description : Payer avec des paiements égaux en 12 mois

  • Répartition: Nombre fixe

  • Payer tous les: Mois

  • Modifier : 1

  • Nombre de paiements : 12

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Aa572068.collapse_all(fr-fr,AX.60).gifOnglets

Onglet

Description

Onglet Général

Permet de créer un échéancier de paiement et d'afficher tous les échéanciers de paiement.

Un échéancier de paiement se compose de paiements consécutifs dans des intervalles définis.

Notes

L'écran Conditions de paiement permet d'associer un échéancier de paiement à des conditions de paiement qui comprennent la date d'échéance du premier versement. Les dates d'échéance des versements suivants sont calculées sur la base des informations entrées sous cet onglet.

Lignes de paiement

Permet d'entrer ou d'afficher les montants ou pourcentages des montants totaux dus pour chaque versement de l'échéancier de paiement sélectionné.

Les paiements périodiques peuvent être des paiements égaux ou variables ou des pourcentages.

Note

Permet de créer ou de modifier une note interne sur l'échéancier de paiement sélectionné.

Aa572068.collapse_all(fr-fr,AX.60).gifChamps

Champ

Description

Echéancier de paiement

Permet d'entrer un code ou une description courte pour identifier l'échéancier de paiement.

Description

Permet d'entrer une description de l'échéancier de paiement.

Répartition

Permet de sélectionner le mode de répartition des paiements dans l'échéancier de paiement.

  • Total : montant total restant lorsque la facture est due.

  • Montant fixe – Montant spécifique fixe dû pour chaque paiement aux dates de paiement calculées.

  • Nombre fixe – Le paiement du montant total est divisé en une quantité fixe de paiements.

  • Spécifié : un montant spécifié est dû à chaque date de paiement spécifiée. Définir des lignes et des montants d'échéancier de paiement sous l'onglet Lignes de paiement.

Payer tous les

Permet de sélectionner l'intervalle de dates en jours, mois ou années à utiliser lors du calcul de la date d'échéance de chaque versement.

Modifier

Permet d'entrer le nombre d'unités entre les dates d'échéance de chaque versement dans le champ Payer tous les.

Ce champ n'est disponible que si vous avez sélectionné Montant fixe ou Nombre fixe dans le champ Répartition.

Nombre de paiements

Si vous avez sélectionné l'option Nombre fixe dans le champ Répartition, spécifier le nombre de versements pour l'échéancier de paiement.

Montant dans la devise de transaction

Si vous avez sélectionné l'option Montant fixe dans le champ Répartition, spécifier le montant en devise de chaque versement.

Minimum

Permet de spécifier le montant de versement minimal. Les montants minimaux remplacent les montants de paiement calculés.

Répartition de la taxe

Permet de sélectionner une méthode de répartition du montant de taxe dans les versements de l'échéancier de paiement.

  • Proportionnellement : le montant de la taxe est réparti équitablement, avec le même montant de taxe pour chaque versement.

  • Premier versement - Le montant total de la taxe est inclus dans le premier versement.

  • Dernier versement - Le montant total de la taxe est inclus dans le dernier versement.

Répartition des frais

Permet de sélectionner la manière dont les frais de commande sont répartis entre chaque paiement.

Montant maximal

Permet d'entrer la valeur maximale de commande autorisée pour qu'une commande qualifie pour les paiements par versement.

Montant minimum

Permet d'entrer la valeur minimale de commande autorisée pour qu'une commande qualifie pour les paiements par versement.

Plan flexible

Activez cette case à cocher pour permettre aux clients pour déterminer le nombre de paiements par versement qu'ils effectueront pour une commande.

Quantité

Si vous avez sélectionné Spécifié dans le champ Répartition, le nombre de jours, de mois ou d'années après la date d'échéance définie par les conditions de paiement pour la facture est indiqué ici.

Créer une ligne pour chaque versement.

  • Dans la première ligne, entrer le nombre de jours, de mois ou d'années spécifié dans le champ Payer tous les.

  • Pour les lignes restantes, permet d'entrer le nombre de jours, de mois ou d'années entre les dates d'échéance du versement précédent et du versement actuel.

Montant dans la devise de transaction

Permet d'entrer la valeur du versement sous forme de pourcentage du montant facturé ou sous forme de montant en devise, selon votre sélection dans le champ Pourcentage/montant.

Pourcentage/montant

Permet d'indiquer si la valeur entrée est un pourcentage ou un montant spécifique.

Note

Permet d'entrer une note expliquant la procédure et le moment d'utilisation de l'échéancier de paiement. La note est facultative et pour usage interne uniquement.

Voir aussi

Paramétrer des échéanciers de paiement des commandes

Conditions de paiement (écran)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).