Del via


Mva-jurisdiksjonsparametere for beregning av kontantrabatt

Denne artikkelen inneholder informasjon om oppsettet for alternativer for beregning av kontantrabatt.

Når en enkelt juridisk enhet har flere merverdiavgiftsregistreringer (MVA) i forskjellige land eller områder, kan kravene for beregning av kontantrabatter og mva variere fra land til land eller område til område. Hvis det kreves forskjellige alternativer for beregning av kontantrabatt for forskjellige mva-registreringer, definerer du alternativene i mva-jurisdiksjonsparameterne og kategoriene for mva-jurisdiksjons gyldighet i avgiftsberegning siden.

Oppsett for mva-jurisdiksjonsparametere

Microsoft Dynamics 365 Finans støtter følgende generiske kombinasjoner av beregningsalternativer for kontantrabatt.

Parameter Alternativ 1 Alternativ2
Tilbakefør merverdiavgift på kontantrabatt Ja Nei
Trekk fra kontantrabatt før beregning av merverdiavgift Nei Ja

Kontantrabatt beregnes på beløp inkludert merverdiavgift

(Denne parameteren er tilgjengelig for både kunde- og leverandørsiden.)

Ja Nei

Illustrasjonen nedenfor viser parameteroppsettet for begge alternativene.

Kontantrabattalternativer i kategorien Mva-jurisdiksjonsparametere på avgiftsberegning siden.

Notat

Trekk fra kontantrabatt før avgiftsberegning og Beregn kontantrabatt på beløp inkludert mva-parametere er gjensidig utelukkende.

For øyeblikket avgiftsberegning i RCS (Regulatory Configuration Service) støtter ikke validering av kryssmål. Valideringen utføres i Finans når parameterne avgiftsberegning hentes.

For en mva-jurisdiksjonskode angir du ikke både Trekk fra kontantrabatt før avgiftsberegning parameteren og beregn kontantrabatt på beløp inkludert mva-parameteren til Ja på avgiftsberegning siden.

Når du skal definere alternativet for beregning av kontantrabatt i avgiftsberegning,oppretter du en mva-jurisdiksjonskode i kategorien Mva-jurisdiksjonsparametere i mva-jurisdiksjonsgruppen .

Kategorien Mva-jurisdiksjonsparametere på avgiftsberegning siden.

Bruk feltene i kategorien Mva-jurisdiksjons gyldighet i mva-jurisdiksjonsgruppen til å definere regler som bestemmer når et alternativ for beregning av kontantrabatt skal brukes. Du Velg angi overskriftsnivåfelt for bestemmelsen.

Kategorien Mva-jurisdiksjons gyldighet på avgiftsberegning siden.

Hvis ingen samsvarende regel blir funnet i kategorien Mva-jurisdiksjons gyldighet, brukes standardparameterne i kategorien Generelt.

Eksempel: Oppsett for kontantrabattparametere

Hvis du vil bestemme en mva-jurisdiksjonskode, kan du bruke Forsendelse til/Forsendelse fra land/område eller Faktura til land/område. Når du oppretter en salgsordre for en kunde i Tyskland (DEU), velges Alternativ 1 . Når du oppretter en salgsordre for en kunde i Belgia (BEL), velges Option2 .

Følgende tabell viser resultatene av kontantrabatten og salgsrabatten avgiftsberegning salgsordre som har et nettobeløp på 1 000 og en kontantrabatt på 4 prosent. Av avgiftsberegning formål er mva-satsen som brukes for alternativ 1 , 19 prosent. For Alternativ 2 er det 21 prosent.

Salgsordre eller mva-jurisdiksjonskode Alternativ 1 Alternativ2
Nettobeløp 1 000 1 000
Fakturabeløp 1,190 1,201.60
Mva-beløp 190 (= 1 000 × 19 %) 201,60 (= [1 000 – 40] × 21 %)
Kontantrabattbeløp 47,60 (= 1 190 × 4 %) 40 (= 1 000 × 4 %)

Viktig

I den månedlige oppdateringen 10,0,23 støttes funksjonaliteten bare for salgsordreoperasjoner, og bare for salgsordrer som inneholder én mva-kode per salgsordrelinje.

I den månedlige oppdateringen 10.0,24 støttes funksjonaliteten for salgsordre-, bestillings-, leverandørfaktura- og fritekstfakturaoperasjoner.