(SWE) Импорт платежей в формате BG Max в журнал платежей

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Файлы платежей Bankgiro (BG) Max можно импортировать в журналы платежей модуля "Расчеты с клиентами". BG Max — это формат, требуемый для поддержки Bankgiro Inbetalningar (Bankgiro Receivables). Bankgiro Inbetalningar (Bankgiro Receivables) предоставляется BankGiroCentralen, поставщиком услуг по обработке платежей в Швеции. Microsoft Dynamics AX поддерживает следующие версии файлов платежей BG Max:

  • базовый/стандартный

  • расширенный с оптическим распознаванием номера чека

  • расширенный с оптическим распознаванием номера чека и длины

  • расширенный с оптическим распознаванием расширенного контроля регистрации формы

Воспользуйтесь формой Журнал платежей, чтобы импортировать сведения о платежах BG Max в журнал платежей.

  1. Щелкните Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей.

  2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новый журнал, и щелкните Строки.

  3. Щелкните Функции > Импорт платежей, чтобы открыть форму Загрузка дискеты с оплатами.

  4. В поле Способ оплаты выберите способ оплаты, созданный для использования с форматом импорта Bankgiro Max (SE).

  5. Нажмите кнопку ОК, чтобы открыть форму Bankgirot Max (SE).

  6. В поле Имя файла выберите файл импорта.

  7. Чтобы импортировать неправильные записи и исправить их в журнале платежей, установите флажок Импорт неверных записей. В противном случае снимите флажок.

  8. Щелкните OK. Платежи импортированы. Для каждого платежа могут быть выполнены следующие действия.

    • Если платеж имеет корреспондирующую проводку накладной в Microsoft Dynamics AX, он может быть автоматические помечен для сопоставления в журнале платежей.

    • Если суммы платежа и накладной совпадают, платеж может быть разнесен.

    • Если сумма платежа меньше суммы накладной (недоплата), сумма остается открытой. Просмотреть эту сумму можно в форме Проводки по клиенту. Если сумма платежа превышает сумму накладной (переплата), отображается соответствующее сообщение. Необходимо исправить платеж в журнале платежей, прежде чем можно будет разнести его.

  9. Закройте формы.

Примечание

Если в файле ни одна запись платежа не соответствует накладным в системе Microsoft Dynamics AX, проводки импортированы не будут, и будет выведено сообщение Infolog. Если соответствуют только некоторые записи, в сообщении Infolog будут перечислены импортированные суммы и суммы, которые должны были быть импортированы.

См. также

(SWE) Настройка способа оплаты для платежей BG Max