Not
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Oturum açmayı veya dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bu makale, vergi hesaplama parametreleri sayfasındaki yuvarlama kurallarının nasıl çalıştığı hakkında bilgi sağlar.
Not
Gelişmiş vergi hesaplamasını etkinleştir parametresi etkinleştirildiğinde Satış vergisi kodu ve Satış vergisi grubu sayfalarındaki yuvarlama kuralları etkin olmaz.
Vergi hesaplama hizmetine yönelik yuvarlama kuralları yapılandırmasını, Vergi hesaplama parametreleri sayfasının Genel sekmesindeki Hesaplama hızlı sekmesinde Satış vergisi yuvarlama kuralı bölümünde görüntüleyebilirsiniz. (Vergi>Kurulum>Vergi yapılandırması>Vergi hesaplama parametreleri).
Yuvarlama hassasiyeti ve Yuvarlama yöntemi alanları, vergi hesaplama hizmetindeki yükte hesaplanan tutarların nasıl yuvarlanacağını belirler.
Yuvarlama hassasiyeti
Yuvarlama hassasiyeti alanları, en fazla altı ondalık basamağa sahip bir değeri destekler. Örneğin, Yuvarlama duyarlılığı alanını 0,000000 olarak ayarlarsanız hesaplanan tutarlar altı ondalık basamağa yuvarlanır ve ardından Microsoft Dynamics 365 Finance'e gönderilir. Örneğin, Normal yuvarlama yöntemi kullanılıyorsa 987,1234567 tutarı 987,123457 tutarına yuvarlanır.
Dekont
Finance, tutarları para birimi yuvarlama kurallarına göre yuvarlar. Bu nedenle, hareketlerde gösterilen ve kaydedilen vergi tutarları vergi hesaplama yuvarlama kurallarından ve para birimi yuvarlama kurallarından etkilenir.
Yuvarlama yöntemi
Vergi hesaplamaya yönelik yuvarlama yöntemi her tüzel kişilik için yapılandırılabilir. Yuvarlama yöntemi alanında, üç seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: Normal, Aşağı yuvarlama ve Yukarı yuvarlama.
Yuvarlama örneği
Aşağıdaki tabloda, 987,345 tutarının farklı yuvarlama hassasiyetleri ve yuvarlama yöntemleri birleşimleri için nasıl yuvarlandığını gösteren bir örnek verilmiştir.
Yuvarlama yöntemi | Yuvarlama hassasiyeti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0.01 | 0.10 | 1.00 | 10,00 | 0.02 | 0.05 | 0.25 | |
Normal | 987.35 | 987.35 | 987.30 | 987.00 | 990.00 | 987.34 | 987.35 | 987.25 |
Aşağı yuvarlama | 987.00 | 987.34 | 987.30 | 987.00 | 980.00 | 987.34 | 987.30 | 987.25 |
Yukarı yuvarlama | 988.00 | 987.35 | 987.40 | 988.00 | 990.00 | 987.36 | 987.35 | 987.50 |
Vergi tutarlarını hesaplama ve yuvarlama mantığı, vergilendirme kurallarına göre yapılandırılabilir.
Yuvarlama ölçütü
Yuvarlama ölçütü alanında, vergiler için geçerli olan yuvarlama ilkesini seçin. Aşağıdaki seçenekler bulunur:
- Vergi kodları: Her vergi kodunun içindeki vergi tutarını yuvarlayın.
- Vergi kodu birleşimleri: Satırdaki vergi kodu birleşiminin içindeki vergi tutarını yuvarlayın.
Hesaplama yöntemi
Hesaplama yöntemi alanında, faturalardaki vergilerin her satır için mi yoksa tüm satırlar için mi hesaplanacağını seçin. Aşağıdaki seçenekler bulunur:
- Satır: Vergi tutarını satır temelinde hesaplayın. Her bir satırdaki vergi tutarı, diğer satırlardaki vergi tutarından etkilenmez.
- Toplam: Tek bir belgedeki tüm satırlarda vergi tutarını hesaplayın.
Yuvarlama hesaplaması örneği
Bu örnekte, Yuvarlama ölçütü ve Hesaplama yöntemi değerlerinin farklı birleşimleri için bir faturada yapılabilecek farklı hesaplamalar gösterilmektedir. Bu örnekte, aşağıdaki ayarlar belirlenir:
- Faturada dört satır vardır.
- İki vergi kodu vardır: VAT1 (yüzde 10) ve VAT2 (yüzde 10).
- Yuvarlama duyarlılığı 0,01 olarak ayarlanmıştır.
- Yuvarlama yöntemi Yukarı yuvarlama olarak ayarlanmıştır.
Yuvarlama ölçütü = Vergi kodları ve Hesaplama yöntemi = Satır
Satır numarası | Satır net tutarı | Belirlenen vergi kodları | Yuvarlamadan önceki vergi tutarı | Yuvarlanan vergi tutarı |
---|---|---|---|---|
1 | 11.11 | VAT1 | 1.111 | 1.12 |
2 | 22.22 | VAT1; VAT2 | 2,222; 2,222 | 2,23; 2,23 |
3 | 33.33 | VAT1 | 3.333 | 3.34 |
4 | 44.44 | VAT1; VAT2 | 4,444; 4;444 | 4,45; 4,45 |
Yuvarlama ölçütü = Vergi kodu birleşimleri ve Hesaplama yöntemi = Satır
Satır numarası | Satır net tutarı | Belirlenen vergi kodları | Yuvarlamadan önceki vergi tutarı | Yuvarlanan vergi tutarı |
---|---|---|---|---|
1 | 11,11 | VAT1 | 1,111 | 1,12 |
2* | 22,22 | VAT1; VAT2 | 2,222; 2,222 | 2,23; 2,22 |
3 | 33,33 | VAT1 | 3,333 | 3,34 |
4** | 44,44 | VAT1; VAT2 | 4,444; 4;444 | 4,45; 4,44 |
* Satır 2 = Yuvarlama[22,22 × (yüzde 10 + yüzde 10)] = 2,23 + 2,22
** Satır 4 = Yuvarlama[44,44 × (yüzde 10 + yüzde 10)] = 4,45 + 4,44
Yuvarlama ölçütü = Vergi kodları ve Hesaplama yöntemi = Toplam
Satır numarası | Satır net tutarı | Belirlenen vergi kodları | Yuvarlamadan önceki vergi tutarı | Yuvarlanan vergi tutarı |
---|---|---|---|---|
1 | 11,11 | VAT1* | 1,111 | 1,12 |
2 | 22,22 | VAT1*; VAT2** | 2,222; 2,222 | 2,22; 2,23 |
3 | 33,33 | VAT1* | 3,333 | 3,33 |
4 | 44,44 | VAT1*; VAT2** | 4,444; 4;444 | 4,44; 4,44 |
* VAT1(Satır 1, Satır 2, Satır 3, Satır 4) = Yuvarlama[(11,11 + 22,22 + 33,33 + 44,44) × yüzde 10] = 1,12 + 2,22 + 3,33 + 4,44
** VAT2(Satır 2, Satır 4) = Yuvarlama[(22,22 + 44,44) × yüzde 10] = 2,23 + 4,44
Yuvarlama ölçütü = Vergi kodu birleşimleri ve Hesaplama yöntemi = Toplam
Satır numarası | Satır net tutarı | Belirlenen vergi kodları | Yuvarlamadan önceki vergi tutarı | Yuvarlanan vergi tutarı |
---|---|---|---|---|
1* | 11,11 | VAT1 | 1,111 | 1,12 |
2** | 22,22 | VAT1; VAT2 | 2,222; 2,222 | 2,23; 2,22 |
3* | 33,33 | VAT1 | 3,333 | 3,33 |
4** | 44,44 | VAT1; VAT2 | 4,444; 4;444 | 4,44; 4,45 |
* Satır 1, Satır 3 = Yuvarlama[(11,11 + 33,33) × yüzde 10] = 1,12 + 3,33
** Satır 2, Satır 4 = Yuvarla[(22,22 + 44,44) × (yüzde 10 + yüzde 10)] = 2,23 + 2,22 + 4,44 + 4,45