Del via


Beregne gevinst eller tab kun for rapporteringsvalutaen

Vigtigt

Dette indhold er arkiveret og opdateres ikke. Du kan få den nyeste dokumentation i Nyheder eller ændringer i Dynamics 365 Finance. Du kan få vist de seneste udgivelsesplaner i Udgivelsesplaner til Dynamics 365, Power Platform og Cloud for Industry.

Aktiveret for Offentlig forhåndsversion Generel tilgængelighed
Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere - 6. okt. 2023

Forretningsværdi

Hvis regnskabsvalutaen på nuværende tidspunkt er i saldo (debet = kredit) for matchede transaktioner i finansafregning, bogføres der ingen realiserede gevinster/tab, hvis rapporteringsvalutaen ikke får en saldo på nul. Denne funktion løser dette hul ved at bogføre en gevinst/et tab i rapporteringsvalutaen, hvis regnskabsvalutaen er i balance. Det fremskynder periodeafslutningen ved at eliminere behovet for først at bogføre gevinsten/tabet i rapporteringsvalutaen, hvis den ikke allerede er bogført via kontobetaling, kundeafregning eller en manuel rapporteringsvalutajusteringskladde.

Funktionsdetaljer

Denne funktion bruger regnskabsvalutaen til matchning inden for finansafregning. Hvis regnskabsbeløbene er balanceret i regnskabsvalutaen, bogfører finansafregningen en gevinst/et tab, når det er nødvendigt for rapporteringsvalutaen. Gevinst/tab-posteringen sker kun for hovedkonti, der ikke allerede har en gevinst/et tab bogført gennem AR/AP-afregningen.

Det er det første skridt til fuldt ud at understøtte bogføring af gevinst/tab under finansafregning. Andre scenarier vil blive tilføjet i de fremtiden, hvor gevinster og tab kan bogføres for regnskabsvalutaen. Delvis afregning understøttes ikke og er planlagt til en fremtidig udgivelse.

Se også

Bankværdiregulering af udenlandsk valuta (dokumentation)

Opsætte valutaer og konverteringer (Learn)