Annulleringslinjer til betaling af betalingsbilag (form)
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.
Klik på Kontant- og bankstyring > Kladder > Annulleringer af betalinger af indbetalingsbilag. Klik på Linjer.
Du kan bruge denne form til at gennemgå deposit slip betaling aflysninger, der har status som Afventer annullering, og derefter på Bogfør eller afvise aflysninger. Aflysninger kun vises i denne kladde, hvis en bruger har annulleret deposit slip betaling ved at klikke på Annuller betaling i den Indbetalingsbilag form, og håndtering af kontanter og bank er indstillet til at kræve, at deponering slip betaling aflysninger gennemgås, før de bogføres.
Hvis du vil afvise en annullering, skal du slette annulleringslinjen. Status for betalingen af indbetalingsbilaget er ikke længere Afventer annullering.
Opgave, som denne form bruges til
Annullere et indbetalingsbilag
Navigere i formularen
Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.
Tabs
Fane |
Description |
---|---|
Oversigt |
Få vist kladdelinjerne til ventende aflysninger i den valgte kladde. |
Generelt |
Få vist flere oplysninger om det valgte annulleringslinje. |
Pengeinstitut |
Angiv eller få vist oplysninger om den bank, som betalingen blev foretaget til. |
Historik |
Få vist historikken for annulleringslinjen. |
Knapper
Knap |
Description |
---|---|
Bogfør |
Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:
Den valgte funktion udføres på de linjer, der er valgt under fanen Oversigt. |
Kontroller |
Åbn en menu, der indeholder følgende elementer:
|
Økonomiske dimensioner |
Åbn en menu med indstillinger til at åbne en form, hvor du kan vælge økonomiske dimensioner for hovedkontoen, modkontoen eller om nødvendigt en konto til betalingsgebyr. De menuindstillinger, der er tilgængelige, afhænger af den form, du aktuelt arbejder med. |
Forespørgsler |
Få vist oplysninger om den valgte linje, afhængigt af bogføringsstatus for linjen. Før du bogfører linjen, skal du f.eks. klikke på Bankposteringer for at få vist banktransaktioner for den bankkonto, der er angivet på bilagsposteringerne. |
Udskriv |
Udskriv rapporter, der er relevante for annulleringslinjerne. |
Felter
Felt |
Beskrivelse |
---|---|
Kladden |
Saldo, total debet eller total kredit for kladden. |
Pr. bilag |
Saldo, debet eller kredit for den valgte kladdelinje. |
Dato |
Bogføringsdatoen. |
Bilag |
Posteringens bilagsnummer. |
Kontotype |
Kontotypen. |
Konto |
Kontonummeret for den kontotype, der vælges i den Kontotype felt. |
Beskrivelse |
Den beskrivelse, der gælder for posteringen. |
Debet |
Debetbeløbet i den valuta, der er valgt i feltet Valuta. |
Kredit |
Kreditbeløbet i den valuta, der er valgt i feltet Valuta. |
Modkontotype |
Kontotypen for modkontoen. |
Modkonto |
Kontoen for den aktuelle Modkontotype. |
Valuta |
Transaktionens valuta. |
Bankposttyper |
Bankposttype. |
Indbetalingsbilag |
Indbetalingsbilagsnummer. |
Kontonavn |
Navnet på den konto, der er angivet på linjen. |
Modkontonavn |
Navnet på den modkonto, der er angivet på linjen. |
Årsagskode |
Årsagskoden for annulleringen, hvis der angives en årsag, når betalingen af indbetalingsbilaget blev annulleret. Du kan angive eller redigere årsagskoden. Bemærk Der skal angives en årsagskode, hvis afkrydsningsfeltet Årsager til annullering af indbetalingsbilag skal angives er markeret i formen Likviditets- og bankstyringsparametre. |
Årsagskommentar |
Angiv en beskrivelse af årsagen. Hvis du vælger en årsagskode, før du angiver en kommentar til årsagen, vises den standardkommentar, der er defineret til årsagskoden. Denne kommentar kan ændres. |
Ompostering |
Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er posteringen en overførsel. Klik på fanen Historik for at få vist flere oplysninger om overførsler. |
Regnskab |
Id'et for en anden juridisk enhed i organisationen, hvis dette er en intern transaktion. |
Modpost, regnskab |
Hvis du anvender mellemregninger, tre tegn-kode, der definerer de retlige enheder, som kladdelinjeposteringen modposteres. |
Modposteringstekst |
En beskrivelse, hvis oplysninger end beskrivelsen i den Beskrivelse felt, der skal bruges til modpostering. |
Valutakurs |
Den valutakurs, der anvendes for posteringen. |
Sekundær valutakurs |
Den sekundære valutakurs. |
Gennemsnitskurs |
Gennemsnitskursen for de to valutakurser. |
Beregningsmåde |
Udgangspunktet for beregning af gennemsnitskursen. |
Betalingsreference |
En reference eller en tekst, der beskriver bankbetalingen. |
Klarmeldt af |
Den bruger, der har klarmeldt kladden. |
Godkendt af |
Den bruger, som har godkendt posteringen. |
Afvist af |
Den bruger, som har afvist kladden. |
Bogført den |
Posteringens bogføringsdato. |
Fremmed regnskab |
Den anden juridiske enhed, som posteringen også bogføres i, hvis posteringen er en intern postering. |
Fremmed bilag |
Bilagsnummeret i den anden juridiske enhed for den postering, der er knyttet til den bogførte kladdelinjepostering, hvis posteringen er en intern postering. |
Overført den |
Posteringens overførselsdato. |
Overført af |
Den bruger, som har overført posteringen. |
Overført til kladde |
Nummeret på den kladde, som posteringen er overført til. |
Fejlbehæftet |
Eventuelle fejl, der blev fundet under validering eller bogføring-processer. |
Se også
Konfigurere en evalueringsproces for tilbageførsler og annulleringer
Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).