Regnskabskalendere (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emne indeholder tekst fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics AX, som blev oversat af en menneskelig oversætter. Dele af dette emne er oversat uden menneskelig indgriben. Emnet leveres "som den er og forefindes", og det kan ikke garanteres, at den er fejlfri. Den indeholder muligvis fejl med hensyn til ord, syntaks og grammatik. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller skader som følge af eventuelle fejloversættelser i dette emne eller brugen af det.

Klik på Finans > Opsætning > Regnskabskalendere.

Du kan bruge denne form til at oprette, opdatere eller slette regnskabskalendere, der kan bruges af en hvilken som helst juridisk enhed i organisationen. For hver regnskabskalender kan du oprette et eller flere regnskabsår og angive start- og slutdatoerne for regnskabsåret. Du kan angive antallet af perioder og periodeenhederne, f.eks. dage, måneder eller år. Du kan finde flere oplysninger om de opgaver, du kan udføre ved hjælp af denne formular, skal du se Hovedopgaver: Regnskabskalendere, regnskabsår og perioder.

I venstre rude i denne form vises de regnskabskalendere, der er defineret. Når du udvider en regnskabskalender, vises de regnskabsår, der er inkluderet i den pågældende regnskabskalender. I højre rude vises detaljerne om den valgte regnskabskalender og det valgte regnskabsår.

Når der oprettes regnskabskalendere, kan de vælges af en hvilken som helst juridisk enhed. Der skal vælges et regnskabsår i formen Finans for hver juridisk enhed. Du kan derefter bruge formen Finanskalender til at få vist status for regnskabsårene og -perioderne for den pågældende regnskabskalender. Du kan ændre status for perioden og vælge, hvilke brugere der kan bogføre regnskabstransaktioner i de enkelte perioder for de moduler, der bruger den angivne finans- og regnskabskalender. Du kan finde flere oplysninger i Finans (form) og Finanskalender (form).

Før du sletter et regnskabsår, skal du udføre disse trin i den angivne rækkefølge:

  1. Oprette en regnskabskalender i den Regnskabskalendere form. (Klik på Finans > Opsætning > Regnskabskalendere.)

  2. Vælg den nye regnskabskalender i den Finans form. (Klik på Finans > Opsætning > Finans.)

  3. Genberegne finansperioder i den Finans form.

  4. Slette den tidligere regnskabskalender i den Regnskabskalendere form.

Opgaver, hvor denne form bruges

Hovedopgaver: Regnskabskalendere, regnskabsår og perioder

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Hh209283.collapse_all(da-dk,AX.60).gifKnapper

Hh209283.collapse_all(da-dk,AX.60).gifØverste rude

Knap

Beskrivelse

Ny regnskabskalender

Angiv detaljer for den nye regnskabskalender. Disse omfatter navn, en beskrivelse samt start- og slutdatoer. Klik på Opret for at oprette regnskabskalenderen.

Nyt regnskabsår

Angiv detaljer for det nye regnskabsår. Disse omfatter start- og slutdatoer, navn og periodeoplysninger. Klik på Opret for at oprette regnskabsåret.

Slet

Slet den regnskabskalender eller det regnskabsår, der er valgt i venstre rude.

Forsigtigt

Hvis du sletter regnskabsåret, før du opretter et nyt regnskabsår og genberegne finansperioderne, bogførte poster slettes ikke, men du kan ikke længere se kladdeposterne for regnskabsåret.

Budgetcyklusser

Åbn den Tidsperioder for budgetcyklus form, hvor du kan oprette en budgetcyklus tid rækkevidde og angive antallet perioder, hvor et budget er gældende for budgetstyring. En budgetcyklus kan variere, afhængigt af regnskabscyklussen. Du kan finde flere oplysninger i Tidsperioder for budgetcyklus (form).

Hh209283.collapse_all(da-dk,AX.60).gifNederste rude

Knap

Beskrivelse

Slet

Slet den valgte periode. Du kan kun slette perioder, der har statussen Start, og som ikke indeholder økonomiske transaktioner.

Du kan se periodens status i oversigtspanelet Perioder i formen Finanskalender. Du kan finde flere oplysninger i Finanskalender (form).

Opret ultimoperiode

Hvis du vil oprette en ultimoperiode i et regnskabsår, skal du vælge en periode, der har statussen Start. Klik på Opret ultimoperiode, angiv et navn til ultimoperioden, og klik derefter på Opret. Den nye periode har samme nummer som den valgte periode, men den valgte periode findes stadig.

En ultimoperiode indeholder de finansposteringer, der oprettes, når et regnskabsår afsluttes. Når du inkluderer ultimoposterne i én separat regnskabsperiode, er det lettere at oprette regnskaber, der enten omfatter eller ikke omfatter forskellige former for ultimoposter. Hvis et regnskabsår er inddelt i 12 regnskabsperioder, er normalt den trettende periode i ultimoperioden. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en ultimoperiode, under Hovedopgaver: Regnskabskalendere, regnskabsår og perioder. Du kan finde flere oplysninger om ultimoposter og afslutning af et regnskabsår under Afslutning (form).

Du kan se periodens status i oversigtspanelet Perioder i formen Finanskalender. Du kan finde flere oplysninger i Finanskalender (form).

Opdel periode

Inddel den valgte periode i to perioder. Angiv en startdato for og et nyt navn til perioden, og klik derefter på Divider. Du kan kun inddele perioder, der har statussen Start. Du kan finde flere oplysninger i Hovedopgaver: Regnskabskalendere, regnskabsår og perioder.

Du kan se periodens status i oversigtspanelet Perioder i formen Finanskalender. Du kan finde flere oplysninger i Finanskalender (form).

Hh209283.collapse_all(da-dk,AX.60).gifFelter

Felt

Beskrivelse

Kalender

Navnet på den valgte regnskabskalender.

Betegnelse

En beskrivelse af regnskabskalenderen. Du kan ændre denne beskrivelse.

Regnskabsår

Navnet på det valgte regnskabsår.

Startdato

Den dato, det valgte regnskabsår starter.

Slutdato 
(I den øverste rude)

Den dato, det valgte regnskabsår slutter.

Periodenavn

Navnet på perioden. Perioder genereres automatisk, når et regnskabsår er oprettet og har fortløbende numre. Du kan ændre navnene.

Type

Periodetypen:

  • Primo – Perioden kan bruges til at registrere primosaldi fra forrige regnskabsperiode.

  • Betjening – Perioden kan bruges til at registrere regnskabstransaktioner.

  • Ultimo – Perioden kan bruges til at bogføre finansposteringer, der oprettes, når et regnskabsår afsluttes.

Periodestart

Den dato, perioden starter.

Slutdato 
(I den nederste rude)

Den dato, perioden slutter.

Kort navn

Angiv et valgfrit kortere navn til perioden. Det bruges i nummerserier, når intervallet for nummerserien er angivet til at bruge regnskabsperioden. Du kan finde flere oplysninger i Nummerserier (listeside).

Måned

Vælg et sekventielt månedsnummer, der starter med 1, som skal bruges til at beregne afskrivning eller det disponible budget. Du kan f.eks. vælge 10 for oktober måned.

Kvartal

Vælg kvartalet for beregning af anlægsafskrivning eller for det disponible budget. Du kan finde flere oplysninger i Opsætning af afskrivningsmodeller (form).

Bemærkninger

Skriv en valgfri kommentar til perioden.

Se også

Om regnskabskalendere, regnskabsår og perioder

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).