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Buchhaltungsperioden abschliessen

Wenn ein Geschäftsjahr vorbei ist, müssen die Perioden, aus denen es besteht, geschlossen werden.

Buchhaltungsperioden schliessen:

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet., geben Sie Abrechnungszeiträume ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.

  2. Wählen Sie auf der Seite Buchhaltungsperioden die Aktion Jahr auswählen aus.

    Sind mehrere Geschäftsjahre offen, wird angenommen, dass das früheste automatisch abgeschlossen werden soll. In einer Mitteilung sind das Jahr, das abgeschlossen wird, und die Folgen des Abschlusses angegeben.

  3. Wählen Sie die Schaltfläche Ja aus, um das Jahr zu schliessen.

Das Geschäftsjahr ist geschlossen und die Felder Abgeschlossen und Datum gesperrt werden für alle Perioden des Jahres aktiviert. Das Geschäftsjahr kann nicht erneut geöffnet werden und Sie können die Häkchen aus den Feldern Geschlossen bzw. Sperrdatum nicht entfernen.

Notiz

Sie können ein Geschäftsjahr erst abschliessen, wenn Sie ein neues erstellt haben. Beachten Sie, dass Sie nach dem Abschluss eines Geschäftsjahres das Startdatum des folgenden Geschäftsjahres nicht mehr ändern können.

Auch wenn ein Geschäftsjahr abgeschlossen wurde, können hierfür noch Fibuposten gebucht werden. In diesem Fall werden die Einträge als auf ein abgeschlossenes Geschäftsjahr gebucht gekennzeichnet und das Feld Eintrag Vorjahr wird ausgewählt.

Nachdem ein Geschäftsjahr abgeschlossen wurde, müssen Sie die Erfolgsrechnungsnullstellung durchführen und das Ergebnis auf ein Bilanzkonto übertragen lassen. Dies können das jedes Mal wiederholen, wenn Sie in ein abgeschlossenes Geschäftsjahr gebucht haben.

Siehe auch

Bücher schließen
Buchen des Jahresabschlusspostens
Arbeiten mit Abrechnungsperioden und Geschäftsjahren
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier