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Acerca de los pagos de proveedor parciales

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

En ocasiones, puede crear un pago a un proveedor inferior al importe de una factura. Tiene varias opciones ante esta situación. Las opciones disponibles dependen de la configuración.

Importes de descuento

Un proveedor puede ofrecerle un descuento por pagar una factura antes de la fecha de vencimiento.

Por ejemplo, recibe unas condiciones de pago que especifican un 2% de descuento si la factura se paga en menos de 10 días tras su emisión. Se registra una factura de 100,00. Si hace un pago de 98,00 en 10 días, debe especificar un débito de 98,00 en el diario de pagos. El importe de débito se muestra en el campo Importe para liquidar, y 2,00 aparece en el campo Importe de descuento por pronto pago del formulario Liquidar transacciones abiertas.

Pagos parciales con descuentos

Puede crear un pago parcial con la intención de hacer un pago parcial adicional para liquidar por completo la factura.

Por ejemplo, recibe un descuento por pronto pago que especifica un 2% de descuento si la factura se paga en menos de 10 días tras su emisión. Se registra una factura de 100,00. Si hace un pago de 49,00 en 10 días, debe especificar un débito de 49,00 en el diario de pagos. El importe de débito se muestra en el campo Importe para liquidar del formulario Liquidar transacciones abiertas. Si la casilla Calcular descuento por pronto pago para pagos parciales del formulario Parámetros de proveedores está activada, el descuento se calcula automáticamente. Al liquidar un pago parcial en el formulario Liquidar transacciones abiertas, 1,00 aparece en el campo Importe de descuento por pronto pago para aplicar. El importe del descuento se registra en una cuenta de descuento por pronto pago.

Nota

Si especifica un pago parcial y deja el importe de la factura completo en el campo Importe para liquidar, el campo Importe de descuento por pronto pago para aplicar se recalcula automáticamente cuando registre las transacciones.

Pagos parciales con varios niveles de descuentos

Puede crear varios pagos parciales con la intención de aprovechar el máximo descuento disponible para el primer pago parcial, y un descuento inferior para los siguientes pagos parciales.

Por ejemplo, recibe un descuento por pronto pago que especifica un 2% de descuento si la factura se paga en menos de 10 días tras su emisión. También recibe un descuento del 1% si la factura se paga en menos de 30 días. Se registra una factura de 100,00. Si hace un pago de 49,00 en 10 días, debe especificar un débito de 49,00 en el diario de pagos. El importe de débito se muestra en el campo Importe para liquidar del formulario Liquidar transacciones abiertas. Si la casilla Calcular descuento por pronto pago para pagos parciales del formulario Parámetros de proveedores está activada, el descuento se calcula automáticamente. Al liquidar un pago parcial en el formulario Liquidar transacciones abiertas, 1,00 aparece en el campo Importe de descuento por pronto pago para aplicar. El importe del descuento se registra en una cuenta de descuento por pronto pago.

Si hace un pago del importe restante después de 10 días pero antes de 30 días después de la emisión de la factura, el descuento disponible sería del 1%. El importe del descuento disponible sería de 0,50, que es el 1% del importe restante: 50,00. Debería especificar un débito del 49,50 en un diario de pagos.

Notas de crédito con descuentos

Puede devolver algunos de los artículos de una factura y recibir una nota de crédito. Si el descuento se ha aprovechado previamente, puede restar el valor del descuento y recibir una devolución por el importe correcto.

Por ejemplo, recibe un descuento por pronto pago que especifica un 2% de descuento si la factura se paga en menos de 10 días tras su emisión. Se registra una factura de 100,00. Si devuelve los artículos y recibe una nota de crédito, puede especificar una nota de crédito escribiendo una transacción negativa con un valor en el campo Factura del formulario Asiento del diario para un diario de factura. Si la casilla Calcular descuentos por pronto pago para notas de abono del formulario Parámetros de proveedores está activada, el descuento se calcula automáticamente para la nota de crédito. Al ver la nota de crédito en el formulario Liquidar transacciones abiertas, 98,00 aparece en el campo Importe para liquidar y -2,00 se muestra en el campo Importe de descuento por pronto pago. El importe del descuento se registra en una cuenta de descuento por pronto pago.

Importes de sobrepago/pago insuficiente

Puede que cree un pago y que el importe restante para liquidar sea muy pequeño.

Por ejemplo, puede recibir una factura de un proveedor de 1.000,00 y que pague 999,99. Si el importe es inferior al especificado por sobrepago o pago insuficiente en el formulario Parámetros de proveedores, la diferencia se registra en una cuenta de sobrepago/pago insuficiente.

Liquidación completa

Puede que cree un pago y que haya un importe restante que liquidar.

Por ejemplo, se registra una factura de 1.000,00. Si hace un pago de 990,00, debe especificar un débito de 990,00 en el diario de pagos. Puede activar la casilla Marcar en el formulario Liquidar transacciones abiertas, y la factura se considerará como completamente liquidada. La diferencia de 10,00 se registra en una cuenta de descuento por pronto pago como un importe de descuento adicional.

Nota

(AUT, CHE, DEU) La funcionalidad de la liquidación completa sólo está disponible si selecciona la clave de configuración Liquidación completa, la dirección principal de la entidad jurídica está en Austria, Alemania o Suiza, y abre el formulario desde un diario de pago.

Consulte también

Parámetros de proveedores (formulario)

Liquidar transacciones abiertas - proveedor (formulario)

Propuesta de pago del proveedor - Editar (formulario)

Imprimir copias de pagos como cheques no negociables