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Procédure : configurer les documents entrants

Si vous créez des lignes feuille comptabilité à partir des enregistrements de documents entrants, vous devez spécifier dans la fenêtre Paramètres des documents entrants quels modèle et nom de feuille utiliser.

Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs créent des factures ou des lignes feuille comptabilité à partir d'enregistrements de documents entrants, sauf si les documents ont été préalablement approuvés, vous devez paramétrer des approbateurs dans la fenêtre Approbateurs de document entrant.

Pour convertir les fichiers PDF et image en documents électroniques que vous pouvez convertir, par exemple, en factures achat dans Dynamics NAV, vous devez d'abord configurer la fonctionnalité OCR et activer le service.

Une fois que la fonctionnalité Documents entrants est configurée, vous pouvez utiliser différentes fonctions pour examiner les reçus de dépenses, gérer les tâches OCR et convertir les fichiers document entrant, manuellement ou automatiquement, en documents ou lignes journal appropriés. Les fichiers externes peuvent être joints à n'importe quelle étape du processus, notamment en ce qui concerne les documents reportés et les écritures fournisseur, client et grand livre résultantes. Pour plus d'informations, voir la section Traitement des documents entrants.

Configurer la fonctionnalité Documents entrants

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Paramètres des documents entrants, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Renseignez les champs selon vos besoins. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations.

Configurer des approbateurs d'enregistrements document entrant

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Paramètres des documents entrants, puis sélectionnez le lien connexe.

  2. Dans la fenêtre Paramètres des documents entrants, sélectionnez l'action Approbateurs.

    La fenêtre Approbateurs de document entrant affiche tous les utilisateurs configurés dans Dynamics NAV.

  3. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs pouvant approuver un document entrant avant de pouvoir créer un document ou une ligne journal correspondante.

Lorsque des approbateurs ont été configurés dans la fenêtre Approbateurs de document entrant, seuls ces utilisateurs peuvent approuver un document entrant si la case Exiger une approbation pour créer est cochée dans la fenêtre Paramètres des documents entrants.

Remarque

Cette configuration d'approbation n'est pas liée aux flux d'approbation. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : utilisation des flux d'approbation.

Configurer un service ROC

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Paramètres service OCR, puis choisissez le lien associé.
  2. Renseignez les champs selon vos besoins. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations.

Chiffrer les informations d'ouverture de session

Il est recommandé de protéger les informations de connexion que vous saisissez dans la fenêtre Paramètres service OCR. Vous pouvez chiffrer des données sur le serveur en générant de nouvelles clés de chiffrement ou en important des clés existantes que vous activez sur l'instance de serveur qui est connectée à la base de données.

  1. Dans la fenêtre Paramètres service OCR, sélectionnez l'action Gestion du chiffrement.
  2. Dans la fenêtre Gestion du chiffrement des données, activez le chiffrement de vos données.

Voir aussi

Traiter les documents entrants
Documents entrants
Achats
Utilisation de Dynamics NAV