Publier l’écriture de clôture de fin d’année
Après avoir utilisé le traitement par lots Solder les comptes de gestion pour générer les écritures de clôture d’exercice, vous devez ouvrir la feuille spécifiée dans le traitement par lots, puis consulter et valider les écritures.
Pourboire
En fonction des processus de travail de votre organisation, vous pouvez choisir de clôturer ou non les périodes comptables et les exercices dans Business Central. La procédure suivante suppose que vous avez clôturé l’exercice en utilisant l’option Périodes comptables, généré une écriture de clôture d’exercice à l’aide du traitement par lots Clôturer exercice comptable et que vous êtes maintenant prêt à valider l’écriture de clôture d’exercice avec la compensation des écritures de compte de fonds propres. Votre organisation peut choisir de travailler différemment, par exemple valider l’écriture de clôture d’exercice dans le cadre de la clôture de l’exercice comptable.
Pour valider l’écriture de clôture d’exercice
- Choisissez l’icône , entrez Journaux généraux, puis choisissez le lien associé.
- Sur la page Journaux généraux , dans le champ Nom du lot , Sélectionner le lot qui contient les écritures de clôture.
- Examinez les écritures.
- Pour valider la feuille, sélectionnez l’action Valider.
Noter
En cas de détection d’une erreur, un message d’erreur s’affiche. Si la validation réussit, les entrées validées sont supprimées de la feuille. Une fois la validation terminée, une entrée est validée dans chaque compte résultats, de façon à ce que son solde indique zéro et à ce que les résultats de l’exercice soient transférés vers le bilan.
Voir aussi
Fermer Périodes comptables
Fermeture des livres
Fermer Compte de résultat
Travailler avec Business Central
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