Megosztás a következőn keresztül:


Visszatérítési kifizetés feldolgozása a vevői kifizetési naplóban

Ez a cikk azt mutatja be, hogyan lehet visszatérítést nyújtani a vevői kifizetési naplóból az ügyfelek részére a ISO20022 átutalási formátum használatával.

Ha a vevőnek van hitelegyenlege, akkor a vevő részére visszatérítheti az egyenleg összegét. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy vevői visszatérítéseket ad ki, és fizetési fájlokat generáljon ISO20022 fizetési naplók átutalási formátumának használatával.

A varázsló a következő forgatókönyveket támogatja:

  • Visszatérítés vagy visszatérítés jóváírással.
  • Előleg visszatérítése kifizetési javaslat alkalmazásával.
  • Visszatérítés manuálisan

A vevői visszatérítések elektronikus fizetési formátumának beállítását a következő lépések szerint hajtsa végre.

  1. A Commerce Headquarters alkalmazásban menjen a Szervezet felügyelete > munkaterületek Elektronikus jelentéskészítés > .
  2. Importálja a Microsoft globális tárházból a Vevői visszatérítések leképezés fizetési modell legújabb verzióját. A további tudnivalókat lásd: ER-konfigurációk letöltése a konfigurációs szolgáltatás globális tárházból.
  3. Ugrás a Kinnlevőségek – > Kifizetések beállítása > fizetési módokhoz
  4. Az Új lehetőség beírásával beállíthatja a vevő fizetési módját a ISO20022 átutalási formátumban.
  5. A Kifizetés típusa mezőben válassza az Elektronikus fizetés lehetőséget.
  6. A Fájlformátumok gyorsétét a FÁJLFORMÁTUMok oldalon állítsa Az Általános elektronikus exportálási formátumot és a Visszatérítések exportálása formátumot Igen formátumra.

Jegyzet

A fájlformátum-exportálási > formátum konfigurációjában megadott szállítói kifizetéseknél használt formátumkonfigurációt használják a vevőknek történő kifizetések visszaküldésére is.

További tájékoztatás: Vevői fizetési mód létrehozása.

Ahhoz, hogy átutaljon egy kifizetést egy vevőnek, meg kell adnia annak a vevőnek a bankszámla-adatait, akinek a visszatérítést szolgáltatja. A további tudnivalókat lásd : Vevői bankszámla beállítása.

Ha egy bizonyos vevői számlára vissza kell téríteni, válassza ki a korábban létrehozott fizetési módot a vevői kifizetési naplóban, majd a műveletpanelEn válassza a Kifizetések létrehozása gombra való funkciókat > .