Részleges vevői kifizetés rendezése az engedmény dátuma előtt, végső fizetés az engedmény bevezetésének dátuma után
Ez a cikk fizetéskiegyenlítések számlákra és vevőkre gyakorolt hatását taglalja. Az eset nem a főkönyvre, hanem az analitikus naplóra gyakorolt hatásokra összpontosít.
A FabriKam a 4027.-es számú vevőnek árut értékesít. A Gyár 1 százalékos készpénzfizetési engedményt ajánl, ha a számla 14 napon belül befizetésre kerül. A számlakat 30 napon belül be kell fizetni. A Fabrikam emellett a részleges kifizetésekra is nyújt készpénzfizetési engedményt. A kiegyenlítési paraméterek a Kinnlevőségek paraméterei oldalon találhatók .
Számla
Június 25-én Arnie egy 1.000,00 értékű számlát rögzít és ad fel 4027-es vevő számára. Az Arnie a Vevők lapon a Tranzakciók gomb használatával tudja megtekinteni a számlát.
Bizonylat | Tranzakció típusa | Dátum | Számla | Összeg a tranzakció pénznemtartozásában | Összeg a tranzakció pénznemtartozásában | Egyenleg | Pénznem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTI-10020 | Számla | 2020/25/6 | 10020 | 1,000.00 | 1,000.00 | USD |
Részleges kifizetés a készpénzfizetési engedmény dátuma előtt
Július 2-án a 4027.-es számú vevő elvégzi a 297.00 értékű részfizetést a számlához. A fizetés jogosult készpénzfizetési kedvezményre, mivel a FabriKam készpénzfizetési kedvezményt kínál a részfizetésekre, valamint a részfizetés a készpénzfizetési kedvezmény előtt történt. Emiatt a 4027.-es számú vevő 3.00 értékű készpénzfizetési kedvezményben részesül. Anna a Kifizetési naplóba rögzíti a 4027.-es számú vevő fizetését. Ekkor Arnie megnyitja a Tranzakciók kiegyenlítése lapot, így Arnie megjelölheti kiegyenlítésre a számlát.
Jelölés | Készpénzfizetési engedmény használata | Bizonylat | Fiók | Dátum | Fiz. határidő | Számla | Összeg a tranzakció pénznemtartozásában | Pénznem | Kiegyenlítendő összeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiválasztott | Normál | FTI-10020 | 4027 | 2020/25/6 | 2020/25/7 | 10020 | 1,000.00 | USD | 297.00 |
Az engedmény adatai a Nyitott tranzakciók egyenlítőlap alján jelennek meg. Ha nem módosítja az összeget arra, hogy 297,00-ra egyenlítsen ki, a megjelenő készpénzfizetési engedményösszegek eltérőek lesznek. A 3,00 érték azonban készpénzfizetési engedményként jelenik meg a fizetés feladása alkalmával, mert a kiegyenlítés automatikusan módosítja a **Kiegyenlítendő összeg**értékét.
Mező | Value |
---|---|
Készpénzfizetési engedmény dátuma | 2020/09/7 |
Készpénzfizetési engedmény összege | 10.00 |
Készpénzfizetési engedmény használata | Normál |
Alkalmazott készpénzfizetési engedmény | 0,00 |
Alkalmazandó készpénzfizetési engedmény összege | 3,00 |
Anna feladja ezt a fizetést. A számla egyenlege jelenleg 700,00. A következő tranzakciók láthatóak a vevő számára.
Bizonylat | Tranzakció típusa | Dátum | Számla | Összeg a tranzakció pénznemtartozásában | Összeg a tranzakció pénznemtartozásában | Egyenleg | Pénznem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTI-10020 | Számla | 2020/25/6 | 10020 | 1,000.00 | 700.00 | USD | |
ARP-10020 | Kifizetés | 2020/1/7 | 297.00 | 0,00 | USD | ||
DISC-10020 | Készpénzfizetési engedmény | 2020/1/7 | 3.00 | 0,00 | USD |
A készpénzfizetési engedmény dátuma után fennmaradó fizetés.
Július 11-én, a kedvezményes időszak után, a 4027.-es számú vevő kifizeti a számla maradék részét. A Tranzakciók egyenlítő lapján az engedmény összege nem jelenik meg a Becsült készpénzfizetési engedmény mezőben, és a Készpénzfizetési engedmény összege mező értéke 0,00. Ha a 4027.-es számú vevő kifizeti a hátralévő 700.00 értéket, további kedvezményt nem kap.
Jelölés | Készpénzfizetési engedmény használata | Bizonylat | Fiók | Dátum | Fiz. határidő | Számla | Összeg a tranzakció pénznemtartozásában | Pénznem | Kiegyenlítendő összeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiválasztott | Normál | FTI-10020 | 4027 | 2020/25/6 | 2020/25/7 | 10020 | 700.00 | USD | 700.00 |
Az engedmény adatai a Nyitott tranzakciók egyenlítőlap alján jelennek meg.
Mező | Value |
---|---|
Készpénzfizetési engedmény dátuma | 2020/09/7 |
Készpénzfizetési engedmény összege | 0,00 |
Készpénzfizetési engedmény használata | Normál |
Alkalmazott készpénzfizetési engedmény | 3,00 |
Alkalmazandó készpénzfizetési engedmény összege | 0,00 |
Ha Arnie a Készpénzfizetési engedmény használata mezőben a "Mindig" értékre módosítja az értéket, akkor a program felülbírálja a Részleges fizetések készpénzfizetési engedményének számítása beállítást, és a készpénzfizetési engedményt használja. A kifizetés összege 693.00 értékre változik, és a fennmaradó 7.00 érték a készpénzfizetési összeg.
Jelölés | Készpénzfizetési engedmény használata | Bizonylat | Fiók | Dátum | Fiz. határidő | Számla | Összeg a tranzakció pénznemtartozásában | Összeg a tranzakció pénznemtartozásában | Pénznem | Kiegyenlítendő összeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiválasztott | Mindig | FTI-10020 | 4027 | 2020/25/6 | 2020/25/7 | 10020 | 700.00 | USD | 693.00 |
Az engedmény adatai a Nyitott tranzakciók egyenlítőlap alján jelennek meg.
Mező | Value |
---|---|
Készpénzfizetési engedmény dátuma | 2020/09/7 |
Készpénzfizetési engedmény összege | 7.00 |
Készpénzfizetési engedmény használata | Mindig |
Alkalmazott készpénzfizetési engedmény | 3,00 |
Alkalmazandó készpénzfizetési engedmény összege | 7:00 |
Arnie a Készpénzfizetési engedmény használata mező értékét a Normál értékre módosítja, mert az Arnie nem enged a vevőnek arra, hogy a fennmaradó 7,00 készpénzfizetési engedményt vegye igénybe. Anna ezután feladja ezt a fizetést. Amikor Arnie megnyitja a Vevői tranzakciók lapot, a számla egyenlege 0,00. Két kifizetés létezik: Az egyik kifizetés 297.00 értékű és tartozik hozzá egy 3.00 értékű készpénzfizetési kedvezmény. A másik kifizetés 700.00 értékű.
Bizonylat | Tranzakció típusa | Dátum | Számla | Összeg a tranzakció pénznemtartozásában | Összeg a tranzakció pénznemtartozásában | Egyenleg | Pénznem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTI-10020 | Számla | 2020/25/6 | 10020 | 1,000.00 | 0,00 | USD | |
ARP-10020 | 2020/1/7 | 297.00 | 0,00 | USD | |||
DISC-10020 | 2020/1/7 | 3.00 | 0,00 | USD | |||
ARP-10021 | 2020/11/7 | 700.00 | 0,00 | USD |