Megosztás a következőn keresztül:


Vállalatközi beszerzési rendelés létrehozása és számlázása belső használatra

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vállalatközi szállító számára vállalatközi beszerzési rendelést is létrehozhat. Ez automatikusan létrehozz egy vállalatközi értékesítési rendelést a vállalatközi szállítónál.

Vállalatközi folyamat: Beszerzés belső használatra

Vállalatközi beszerzési rendelés és a kapcsolódó vállalatközi értékesítési rendelés létrehozása.

Végezze el az alábbi ábrán, az AAA jogi személy által végrehajtott lépéseket.

  1. Kattintson a Kötelezettségek > Közös > Beszerzési rendelések > Minden beszerzési rendelés.

    – vagy –

    Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Beszerzési rendelések > Minden beszerzési rendelés.

  2. Az Minden beszerzési rendelés listaoldalon hozzon létre egy beszerzési rendelést a vállalatközi szállítóhoz. A mezőértékeket a rendszer a szállítói számlából másolja át a beszerzési rendelésbe.

    Mivel ez esetben vállalatközi szállítót használ, vállalatközi értékesítési rendelés jön létre a szállítóként megjelölt jogi személyre. A vállalatközi értékesítési rendelés száma megegyezhet a vállalatközi beszerzési rendelés számával, és tartalmazhatja a jogi személy azonosítóját is. A használt számstruktúra a Vállalatközi képernyő Értékesítési rendelések számozása mezőjében megadott beállításoktól függ. Ha például egy AAA 00029_064 számú beszerzési rendelést hoz létre az AAA jogis zemélyre, akkor a BBB jogi személy értékesítési rendelésének száma AAA00029_64.

    Egy információs naplóba kerülő üzenet tájékoztat arról, hogy egy vállalatközi beszerzési rendelés és egy vállalatközi értékesítési rendelés készült. Az üzenet tájékoztatási célból a vállalatközi értékesítési rendelési számát és adatait is tartalmazza.

  3. Sorok hozzáadása a beszerzési rendeléshez. A megfelelő sorcikkek automatikusan hozzáadódnak a vállalatközi értékesítési rendeléshez. Ha egy cikk nem létezik a másik jogi személynél, akkor a rendszer megjelenít egy üzenetet, és a cikket nem adhatja hozzá a beszerzési rendeléshez. A probléma megoldásához váltson át a másik jogi személyre és oldja fel a terméket a számára. A cikk ezután elérhetővé válik a másik jogi személynél az értékesítési rendelésekhez való hozzáadásra. Ezt követően váltson vissza a beszerzési rendelés jogi személyére, és folytassa a sorcikkek hozzáadását.

  4. Ha befejezte a beszerzési rendelés adatainak bevitelét, erősítse meg azt.

A vállalatközi szállítólevél és a vevői számla feldolgozása

Végezze el az alábbi ábrán, a BBB jogi személy által végrehajtott lépéseket.

  1. Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Értékesítési rendelések > Minden értékesítési rendelés.

    – vagy –

    Kattintson a Értékesítés és marketing > Közös > Értékesítési rendelések > Minden értékesítési rendelés.

  2. A Minden értékesítési rendelés listaoldalon jelölje ki a vállalatközi értékesítési rendelést.

  3. A Műveletpanelen kattintson a Kitárolás és csomagolás fülre, és kattintson a Szállítólevél parancsra.

  4. Jelölje be a Feladás jelölőnégyzetet.

  5. Kattintson az OK gombra. A szállítólevél a BBB jogi személyben lesz feladva.

  6. A Minden értékesítési rendelés listaoldalon jelölje ki a vállalatközi értékesítési rendelést.

  7. A Műveletpanelen kattintson a Számla fülre, és kattintson a Számla parancsra.

  8. Jelölje be a Feladás jelölőnégyzetet.

  9. Kattintson az OK gombra.

    A vállalatközi értékesítési rendeléshez kapcsolódó vevői számla a BB jogi személyben kerül feladásra.

A vállalatközi termékbevételezés és a szállítói számla feldolgozása

Végezze el az alábbi ábrán, az AAA jogi személy által végrehajtott lépéseket.

  1. Kattintson a Kötelezettségek > Közös > Beszerzési rendelések > Minden beszerzési rendelés.

    – vagy –

    Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Beszerzési rendelések > Minden beszerzési rendelés.

  2. A Minden beszerzési rendelés listaoldalon jelölje ki a vállalatközi beszerzési rendelést.

  3. A műbeleti ablaktáblában kattintson a Bevételezés, majd a Termékbevételezés elemre. Létrejön a termékbevételezés. A termékbevételezés száma megegyezik a vállalatközi szállítólevél számával.

  4. Jelölje be a Feladás jelölőnégyzetet.

  5. Kattintson az OK gombra.

  6. A Minden beszerzési rendelés listaoldalon jelölje ki a vállalatközi beszerzési rendelést.

  7. A műbeleti ablaktáblában kattintson az Számla, majd az Számla elemre. Létrejön a szállítói számla. A szállítói számla száma megegyezik a vállalatközi vevői számla számával.

  8. Fejezze be a szállítói számla rögzítését, majd adja fel.

Lásd még

Szállítók, vevők, és cikkek beállítása vállalatközi kereskedelemhez

Hozzon létre, és a számla a vállalatközi értékesítési rendelés belső használatra

Létrehoz egy eredeti értékesítési rendelés egy külső vevő számára.