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仕入先請求書の自動化 – 仕入先請求書の転記を事前検証する

重要

このコンテンツはアーカイブされており、更新されていません。 最新のドキュメントについては、Microsoft Dynamics 365 製品のドキュメントを参照してください。 最新のリリース計画については、Dynamics 365 および Microsoft Power Platform のリリース計画を参照してください。

有効対象 パブリック プレビュー 一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 2020 年 11 月 6 日 2021 年 1 月 29 日

ビジネス バリュー

転記の前に転記の検証を実行すれば、請求書が承認のために送信される前に、その請求書が正確であることを確認できるので、時間の節約になります。 これにより、買掛金勘定担当者は、請求書を承認のためにワークフローへ送信する前に、エラーを見つけて修正することができます。

機能の詳細

買掛金勘定担当者は、仕入先請求書の転記時に実行されるのと同じ検証プロセスを、勘定科目を更新することなく実行できます。 このプロセスは、1 つの請求書に対して実行することもできますし、保留中の仕入先請求書 ページから選択した複数の請求書に対して実行することもできます。

関連項目

自動化された仕入先請求プロセスの概要 (ドキュメント)