Warunki płatności (formularz)
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
W tym temacie zawarto treści z poprzednich wersji systemu Microsoft Dynamics AX, przetłumaczonego przez tłumacza. Poszczególne części tego tematu były tłumaczone maszynowo bez interwencji tłumacza. Niniejszy dokument jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje, i może zawierać błędy słowotwórcze, składniowe lub gramatyczne. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości, błędy lub uszkodzenia powstałe w wyniku błędnego tłumaczenia tego tematu lub wykonania opisanych w nim działań.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Płatność > Warunki płatności.
– lub –
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Płatność > Warunki płatności.
Ten formularz służy do definiowania warunków płatności przypisywanych do zamówień sprzedaży, zamówień zakupu, odbiorców i dostawców w formularzach Rozrachunki z odbiorcami i Rozrachunki z dostawcami.
Obliczanie daty należności
Data należności jest obliczana w zależności od daty faktury i warunków płatności określonych dla zamówienia zakupu lub zamówienia sprzedaży.
Jeśli warunki płatności dla zamówienia nie została określona, Data należności jest obliczana według daty faktury i warunków płatności przypisanych do dostawcy lub odbiorcy.
Zadania, w których jest używany ten formularz
Konfigurowanie okresu rozliczenia podatku
Nawigacja po formularzu
Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu
Karty
Karta |
Opis |
---|---|
Ustawienia |
Umożliwia skonfigurowanie wybranych warunków płatności. |
Inne |
Umożliwia określenie, czy wymaganie kontroli certyfikatu, jeśli odbiorca płaci za zamówienie sprzedaży w momencie dostawy. Można również określić, czy używać procedury wyboru kredytu lub usługi autoryzacji karty kredytowej, takich jak , o karcie kredytowej. Uwaga Ta karta jest ważne tylko, gdy użytkownik pracuje z warunków płatności dla rozrachunków z odbiorcami. Opcje wybrane na tej karcie dotyczą tylko transakcje karty kredytowej dla zamówienia sprzedaży, faktur, faktur niezależnych nie. |
Wstrzymany |
Umożliwia określenie reguł, kiedy można wstrzymać lub opóźnione płatności. Można wybierz rolę użytkownika, a następnie określ minimalną liczbę dni, które można dodać do terminu płatności terminu, kiedy ten użytkownik zwalnia blokadę. Można również określić ile razy użytkownik w danej roli można umieścić płatności wstrzymany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector). Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie trzy następujące warunki:
W wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7, tylko klucz konfiguracji Public Sector musi zostać wybrany, ale podstawowy adres firmy musi być we Francji. |
Przycisk
Przycisk |
Opis |
---|---|
Tłumaczenia |
Umożliwia przetłumaczenie opisu na inne języki. |
Pola
Pole |
Opis |
---|---|
Warunki płatności |
Umożliwia wprowadzenie kodu lub krótkiej nazwy warunków płatności. Przykład
Warunki identyfikatora płatności Opis
Płatne przy odbiorze Zapłata w momencie dostawy
Net20 Kwota netto po 20 dniach
|
Opis |
Umożliwia wprowadzenie opisowej nazwy bieżących warunków płatności. Przykład
Warunki identyfikatora płatności Opis
Płatne przy odbiorze Zapłata w momencie dostawy
Net20 Kwota netto po 20 dniach
|
Metoda płatności |
Umożliwia wybranie metody obliczania daty należności. |
Zapłata gotówką |
Jeśli wybrano opcję Płatne przy odbiorze jako formę płatności, zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, że płatność ma zostać dokonana realizowana gotówką, a nie czekiem. |
Miesiące |
Umożliwia wprowadzenie liczby miesięcy, które należy dodać do metody płatności w celu obliczenia daty należności. |
Dni |
Umożliwia wprowadzenie liczby dni, które należy dodać do metody płatności w celu obliczenia daty należności. |
Harmonogram płatności |
Umożliwia wybór harmonogramu płatności, aby określić sposób podziału zafakturowanej kwoty na raty płacone według określonego interwału. Uwaga Wybranie harmonogramu płatności, reguł, które są ustawiane dla warunków płatności są używane do obliczania daty należności dla pierwszej raty. Reguły, które są ustawiane dla harmonogramu płatności są używane do obliczania daty należności dla kolejnych rat. |
Dzień zapłaty |
Umożliwia wybranie dnia płatności używanego do obliczania daty należności. Data należności jest zawsze zaokrąglana do najbliższej określonej daty. Dzień płatności można określić dla wybranego dnia tygodnia lub dla określonego dnia w miesiącu. |
Default terms of payment |
Zaznaczenie tego pola wyboru, aby użyć tego kodu płatności dla dokumentów, które nie mają określonych warunków płatności. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie trzy następujące warunki:
W wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7, tylko klucz konfiguracji Public Sector musi zostać wybrany, ale podstawowy adres firmy musi być we Francji. |
Gotówka |
Wybierz konto księgowe dla rozliczeń faktur zapłaconych gotówką. |
Księgowanie należności na kontach przeciwstawnych |
Zaznaczenie tego pola wyboru, aby umożliwić z odbiorcami na koncie przeciwstawnym do zaksięgowania, jeśli warunki płatności są używane. Uwaga (ITA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Włochy. |
Potwierdzony czek firmowy |
Zaznacz to pole wyboru, aby wymagać kontroli certyfikatu dla Płatne przy odbiorze warunki płatności. Uwaga To pole jest ważne tylko, gdy użytkownik pracuje z warunków płatności dla rozrachunków z odbiorcami. |
Typ płatności |
Umożliwia wybranie typu płatności, który jest puste dla większości warunków płatności. Wybierz Karta kredytowa kredytu autoryzacji karty za pomocą . Uwaga To pole jest ważne tylko, gdy użytkownik pracuje z warunków płatności dla rozrachunków z odbiorcami. Ta opcja dotyczy tylko transakcji karty kredytowej dla faktur zamówień sprzedaży, faktur niezależnych nie. |
Sprawdzanie kredytu |
Wybierz Normalny umożliwia podmiot prawny standardowej procedury kontroli kredytowej. Wybierz Pomiń sprawdzanie kredytu Aby użyć warunków płatności bez sprawdzania kredytu odbiorcy. Na przykład jeśli odbiorca przekroczył limit kredytu i wymagają odbiorca może regulować płatności gotówką lub karty kredytowej, służy warunków płatności, które pozwalają na pomijanie sprawdzania kredytu. Ta opcja dotyczy tylko transakcji karty kredytowej dla faktur zamówień sprzedaży, faktur niezależnych nie. Uwaga To pole jest ważne tylko, gdy użytkownik pracuje z warunków płatności dla rozrachunków z odbiorcami. |
User role |
Wybierz rolę użytkownika, takie jak księgowy, księgowy lub kontroler, który może zawierać płatności na określonych zasadach płatności. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie trzy następujące warunki:
W wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7, tylko klucz konfiguracji Public Sector musi zostać wybrany, ale podstawowy adres firmy musi być we Francji. |
Minimum days |
Minimalna liczba dni dodanych do płatności służy do wprowadzania daty należności, gdy użytkownik w tej roli zwalnia blokadę. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie trzy następujące warunki:
W wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7, tylko klucz konfiguracji Public Sector musi zostać wybrany, ale podstawowy adres firmy musi być we Francji. |
Maximum holds |
Wprowadź maksymalną liczbę przypadków, w których płatności może być wstrzymywane przez użytkowników z tej roli. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie trzy następujące warunki:
W wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7, tylko klucz konfiguracji Public Sector musi zostać wybrany, ale podstawowy adres firmy musi być we Francji. |
Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).