Закрытие периодов в главной книге

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Следующие сведения описывают процедуры закрытия в конце периода. Выполнение всех перечисленных действий не является обязательным. Модули, используемые юридическим лицом, и параметры, выбранные в формах Конфигурация лицензии и Привилегии безопасности, могут сделать невозможным выполнение некоторых действий.

Чтобы закрыть одного или нескольких модулей, используйте форму Календарь книги учета. Щелкните Главная книга > Настройка > Главная книга. Щелкните Календарь книги учета. В левой панели выберите финансовый год и период. На экспресс-вкладке Уровень доступа к модулю выберите модуль, который надо закрыть. В поле Уровень доступа выберите Нет.

Примечание

Процедуры конца месяца для главной книги выполняются после того, как будут завершены другие процедуры, которые могут создавать проводки главной книги. Кроме того, нельзя закрыть финансовый период до тех пор, пока не будут разнесены все накладные для периода и пока выполняется пакетное задание Учет в субкниге завершенных поступлений продуктов в форме Пакетное задание. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка параметров для учтенного в субкниге уточненного пакетного задания поступления продуктов.

  1. Разнесите все открытые операции журнала за месяц в соответствующих модулях.

  2. Выполните все пакетные разноски в модуле расчетов с клиентами и расчетов с поставщиками.

  3. Выполните следующие действия.

    1. Рассчитать процент. См. раздел Расчет процента (форма класса).

    2. Создать письма-напоминания. См. раздел Создание письма-напоминания (форма класса).

    3. Обработка переоценки в иностранной валюте в форме Переоценка в иностранной валюте. См. раздел Выполнение переоценки в иностранной валюте.

    4. Выполнение заданий оплаты в расчетах с клиентами и расчетов с поставщиками.

  4. Выполните закрытие и корректировку модуле управления запасами. См. раздел Закрытие и корректировка (форма).

  5. Разнесите и скорректируйте проводки по проекту. См. раздел Корректировка проводок.

  6. Выполните ежемесячные процедуры главной книги. См. раздел Закрытие ГК в конце месяца.

Также можно распечатать отчеты, например выписку по счету и отчеты по срокам оплаты.

См. также

Закрытие ГК в конце месяца