Dela via


Ställ in redovisningsbokföringsgrupper för moms

Moms beräknas och bokförs på huvudkontona som anges i redovisningsbokföringsgrupperna. Redovisningbokföringsgrupper kopplas till varje momskod. Du kan ställa in enskilda redovisningsbokföringsgrupper för varje momskod, och du kan använda en redovisningsbokföringsgrupp för alla momskoder eller tilldela flera redovisningsbokföringsgrupper till momskoderna. I den här registreringen används demonstrationsföretaget DEMF.

  1. Gå till Navigeringsfönster > Moduler > Moms > Inställningar > Moms > Redovisningsbokföringsgrupper.
  2. Klicka på Ny.
  3. Skriv ett värde i fältet Redovisningsbokföringsgrupp.
  4. I fältet Beskrivning anger du ett värde.
  5. Välj huvudkontot för utgående moms som ska betalas till skattemyndigheten i fältet Momsskuld. Moms samlas in åt skattemyndigheten när du säljer momspliktiga varor och tjänster.
  6. Välj huvudkontot för inkommande moms som ska mottagas från skattemyndigheten i fältet Momsfordran. Leverantörer samlar in moms åt skattemyndigheten när du köper momspliktiga varor och tjänster. Det här fältet är inte tillgängligt om alternativet Använd momsbeskattningsregler har valts på sidan Redovisningsparametrar. Istället debiteras moms som betalats till leverantörer på samma konto som inköpen.
  7. I fältet Importavgift, utgift, välj huvudkontot för bokföring av avdragsgilla importavgifter som inte begärts eller rapporterats till skattemyndigheten av leverantörer i enlighet med reglerna för omvänd skattskyldighet i EU i fältet GST/HST. Alternativet Importavgift måste väljas för Momskod i momsgruppen som används i transaktionen. Det här fältet är inte tillgängligt om alternativet Använd momsbeskattningsregler har valts på sidan Redovisningsparametrar .
  8. Välj huvudkontot för bokföring av inkommande importmoms som ska betalas till skattemyndigheten i fältet Importavgift, skuld. Alternativet Importavgift måste väljas i Momskod i Momsgrupp för bokföring av importavgiften. Om alternativet Använd momsbeskattningsregler valts på sidan Redovisningsparametrar bokförs en motbokning på transaktionens utgiftskonto.
  9. Välj, i fältet Avräkningskonto, huvudkontot där nettosaldot för redovisningskontona som anges i fälten Importavgift, skuld och Momsfordran ska bokföras. Saldot skapas när momskvittningen och bokföringsjobbet har körts. Om skattemyndigheten för kvittningsperioden är kopplad till ett leverantörskonto, bokförs saldot på leverantörskontot i stället.
  10. Välj huvudkontot för att bokföra kassarabatten för momskoder som är kopplade till denna redovisningsbokföringsgrupp i fältet Leverantörskassarabatt. Det här är valfritt och om inget konto anges ska huvudkontot för kassarabattkoder användas. Det kan vara praktiskt att använda andra konton, per redovisningsbokföringsgrupp, om du använder alternativet för återföring av moms vid kassarabatter i momsgrupperna.
  11. Välj huvudkontot för att bokföra kassarabatten för momskoder som är kopplade till denna redovisningsbokföringsgrupp i fältet Kundkassarabatt. Det är valfritt och om inget konto anges, ska huvudkontot för kassarabattkoder användas. Det kan vara praktiskt att använda andra konton, per redovisningsbokföringsgrupp, om du använder alternativet för återföring av moms vid kassarabatter i Momsgrupper.
  12. Klicka på Spara.