Dela via


Räkenskapsår-kalender (formulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Redovisning > Inställningar > Räkenskapskalendrar.

Använd detta formulär för att skapa, uppdatera eller ta bort räkenskapsår kalendrar som kan användas av alla juridiska personer i organisationen. Du kan skapa en eller flera räkenskapsår och ange start- och slutdatumen för räkenskapsåret för varje räkenskapsår-kalender. Du kan ange antalet perioder och period enheter, t ex dagar, månader eller år. Mer information om de aktiviteter som du kan använda det här formuläret finns Nyckeluppgifter: Räkenskapskalendrar, räkenskapsår och perioder.

Till vänster i det här formuläret visar räkenskapsårets kalendrar som har ställts in. När du expanderar en räkenskapsårskalender räkenskapsår som ingår i som räkenskapskalender visas. Den högra rutan visar information om valda räkenskapskalender och räkenskapsår.

När räkenskapsårets kalendrar skapas väljas de av rättssubjekt. En räkenskapsårskalender måste väljas i den Redovisning för varje juridisk person. Du kan använda den Redovisningskalender formuläret om du vill visa status för räkenskapsår och perioder för det räkenskapsåret. Du kan ändra status för perioden och välja vilka användare kan bokföra transaktioner för redovisning i varje period för moduler som använder den angivna redovisningen och räkenskapskalender. Mer information finns i Redovisning (formulär) och Redovisningskalender (formulär).

Innan du tar bort ett räkenskapsår måste du utföra följande steg i angiven ordning:

  1. Skapa en räkenskapsårskalender i den Räkenskapskalendrar form. (Klicka på Redovisning > Inställningar > Räkenskapskalendrar.)

  2. Välj ny räkenskapskalender i den Redovisning form. (Klicka på Redovisning > Inställningar > Redovisning.)

  3. Beräkna redovisningsperioder i den Redovisning form.

  4. Ta bort föregående räkenskapsår-kalender i den Räkenskapskalendrar form.

Uppgifter där detta formulär används

Nyckeluppgifter: Räkenskapskalendrar, räkenskapsår och perioder

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Hh209283.collapse_all(sv-se,AX.60).gifKnappar

Hh209283.collapse_all(sv-se,AX.60).gifÖvre fönstret

Knapp

Beskrivning

Ny räkenskapskalender

Ange information för den nya räkenskapskalendern. Dessa inkluderar namn, beskrivning och datum fr.o.m. Klicka på Skapa att skapa räkenskapskalendern.

Nytt räkenskapsår

Ange information för det nya räkenskapsåret. Dessa inkluderar start- och slutdatumen, namn och information som period. Klicka på Skapa att skapa året.

Radera

Ta bort räkenskapskalender eller räkenskapsår som har markerats i den vänstra rutan.

Varning

Om du tar bort året innan du skapar ett nytt räkenskapsår och omberäkna redovisningsperioder, bokförda journalen inte att tas bort, men du kan inte längre visa journaltransaktionerna för räkenskapsåret.

Budgetcykler

Öppna den Tidsrymder för budgetcykel form, där du kan skapa en budgetcykel tid intervall och ange antalet perioder under vilka en budget används för budgetkontroll. En budgetcykel kan skilja sig från Redovisning cykeln. Mer information finns i Budget cykelns tid intervallen (formulär).

Hh209283.collapse_all(sv-se,AX.60).gifNedre fönstret

Knapp

Beskrivning

Radera

Ta bort den valda perioden. Du kan ta bort perioder som har status av Öppen och som inte innehåller några finansiella transaktioner.

Du kan visa periodens status på den Perioder snabbflik i den Redovisningskalender form. Mer information finns i Redovisningskalender (formulär).

Skapa UB-period

Välj en period som har status om du vill skapa en bokslutsperiod i ett räkenskapsår, Öppen. Klicka på Skapa UB-period, ange ett namn för UB-period och klicka sedan på Skapa. Den nya perioden har samma nummer som den valda perioden, men finns kvar den valda perioden.

En bokslutsperiod innehåller redovisningstransaktioner som skapas när ett räkenskapsår har avslutats. När du inkluderar UB-transaktioner i en separat räkenskapsperiod, är det enklare att skapa bokslut som inkludera eller utesluta olika typer av bokslutsposter. Om ett räkenskapsår är indelat i 12 räkenskapsperioder, är bokslutsperioden vanligtvis trettonde period. Mer information om hur du skapar en bokslutsperiod finns Nyckeluppgifter: Räkenskapskalendrar, räkenskapsår och perioder. Mer information om stängning av transaktioner och stänga ett räkenskapsår, se Stäng (formulär).

Du kan visa periodens status på den Perioder snabbflik i den Redovisningskalender form. Mer information finns i Redovisningskalender (formulär).

Dela period

Dela upp den valda perioden i två perioder. Ange ett startdatum och ett nytt namn för period och klicka sedan på Dividera. Du kan dela upp perioder som har status av Öppen. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Räkenskapskalendrar, räkenskapsår och perioder.

Du kan visa periodens status på den Perioder snabbflik i den Redovisningskalender form. Mer information finns i Redovisningskalender (formulär).

Hh209283.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFält

§

Beskrivning

Kalender

Namnet på den markerade räkenskapskalendern.

Beskrivning

Beskrivning av räkenskapskalendern. Du kan ändra denna beskrivning.

Räkenskapsår

Namnet på det valda året.

Startdatum

Det datum då valt räkenskapsår påbörjas.

Slutdatum 
(I det övre fönstret)

Det datum då valt räkenskapsår slutar.

Periodnamn

Namnet på perioden. Perioder som genereras automatiskt när ett räkenskapsår har skapats och har löpnummer. Du kan ändra namn.

Typ

Periodtyp:

  • IB– Tid som kan användas för att registrera ingående saldon från föregående räkenskapsperiod.

  • Pågående– Tid som kan användas för att bokföra transaktioner för redovisning.

  • UB– Tid som kan användas för att registrera redovisningstransaktioner som skapas när ett räkenskapsår har avslutats.

Periodstart

Det datum då perioden börjar.

Slutdatum 
(I det nedre fönstret)

Det datum då perioden slutar.

Kortnamn

Ange ett valfritt, kortare namn för perioden. Detta används i nummerserier när området sekvens är inställt för användning under räkenskapsperioden. Mer information finns i Nummerserier (sidan).

Månad

Välj en löpande Månadsnummer, som börjar med 1, att beräkna avskrivning eller den tillgängliga budgeten. Välj t ex 10 för oktober månad.

Kvartal

Välja kvartal för beräkning av avskrivning av anläggningstillgångar eller för tillgänglig budget. Mer information finns i Inställningar för avskrivning av böcker (formulär).

Kommentarer

Ange en kommentar för perioden.

Se även

Om räkenskapskalendrar, räkenskapsår och perioder

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).