Lukke år og perioder
Ved slutningen af et regnskabsår er der mange administrative opgaver, du skal udføre, f.eks. at sikre, at alle dokumenter og kladder er bogført, at valutadata er opdaterede, lukke bøgerne og meget mere. De faktiske opgaver afhænger af din virksomhed.
Følgende tabel indeholder en oversigt over opgaver, du typisk udfører for at lukke et år og periode.
Til | Se |
---|---|
Definer regnskabsåret, og opdel det i de perioder, du vil rapportere finansielle resultater for. | Arbejde med regnskabsperioder og regnskabsår |
Angive datointervaller for bogføring, som enten er brugerspecifikke, eller som gælder på tværs af hele systemet. Afhængigt af dine forretningsmæssige behov kan det være en god idé at begrænse datointervaller for bogføring af brugere i begyndelsen af periodeafslutningsprocessen eller derefter. | Angiv bogføringsperioder |
Forbered, hvordan du rapporterer momsbeløb, som du har indsamlet for salg, i skattemyndighedernes webtjeneste. | Indberet moms til skattemyndighederne |
Få et overblik over aktiviteter, der almindeligvis udføres i slutningen af perioden, f.eks at alle dokumenter og kladder er bogført eller kørsel af finansrapporter. | Ultimoperioder |
Opdatere valutakurser og regulere kurserne for bogførte debitor-, kreditor- og bankposter. | Opdater valutakurser |
Allokere omkostninger og indtægter mellem konti og dimensioner. | Allokere omkostninger og indtægter |
Udskrive rapporter for at bekræfte finans-, debitor-, kreditor- og banksaldi, inden en periode afsluttes. | Udarbejdelse af rapporter forud for afslutningen |
Udskrive rapporter, der kan være til nytte, når du skal oprette regnskabsopgørelser. | Udarbejdelse af ultimoopgørelser |
Afslutte regnskabsperioder og -år, overføre resultatopgørelsessaldi til balancekonti og bogføre årsafslutningens lukningspost. | Lukning af bøger |
Se også
Arbejde med regnskabsperioder og regnskabsår
Arbejde med Business Central