Hovedopgaver: Konfigurere anmodninger om leverandørkategorier

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Leverandører, der er godkendt til at gøre forretninger i en indkøbskategori i din organisation, vil muligvis ønske at udvide deres forretning til flere indkøbskategorier. Leverandøren opretter anmodningen for anvendelse af kategori i leverandørportalen i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX.

Medarbejdere kan også sende en anmodning om at give leverandører tilladelse til at gøre forretninger i yderligere kategorier. Medarbejderen opretter anmodningen på siden Kategorianmodning i portalen Medarbejderydelser i Enterprise Portal.

Ansøgninger om leverandørkategori og medarbejderes kategorianmodninger sendes via en arbejdsgang til en godkender. Hvis en ansøgning eller anmodning godkendes, sendes der en bekræftelse af kategori til leverandøren. Leverandøren skal udfylde ansøgningen og sende den til godkendelse. Hvis ansøgningen eller anmodningen afvises, vil statussen for anmodningenændres til Anmodning afvist i portalen Medarbejderydelser.

Før leverandøren kan oprette en kategoriansøgning, skal du konfigurere de krævede og valgfrie felter på kategoriansøgningssiden, der vises i Leverandørportalen. Du skal også konfigurere siden til medarbejderanmodninger om kategori og siden til bekræftelse af leverandørkategori.

Der findes en standardprofil for hver side. Standardprofilen vises for alle lande/områder. Du kan oprette en tilpasset profil for bestemte lande/områder.

Bemærk

Du kan ikke vælge et land/område til standardprofilen.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide...

Konfigurere siden til ansøgning om leverandørkategori

Konfigurere siden til kategorianmodning

Konfigurere siden til bekræftelse af kategorianmodning

Søg efter hjælp til form

Søg efter relaterede opgaver

Få mere at vide...

Klik på disse links for at søge efter flere oplysninger om de begreber, der beskrives i dette emne.

Administrere oversigt over kreditoranmodninger

Om arbejdsgangsstatusser for anmodninger om udvidelse af kategori

Konfigurere siden til ansøgning om leverandørkategori

Benyt denne fremgangsmåde til at definere udseendet af siden til ansøgning om leverandørkategori i Leverandørportalen. En ansøgning om leverandørkategori er en ansøgning, som en leverandør sender, om at gøre forretninger i flere indkøbskategorier i din organisation.

  1. Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Kreditorer > Konfigurationer for kreditoranmodning.

  2. I formen Konfigurationer for kreditoranmodning skal du vælge Ansøgning om leverandørkategori i feltet Anmodningstype og derefter klikke på Ny.

  3. Angiv et navn til konfigurationsprofilen i oversigtspanelet Detaljer i feltet Konfigurationsnavn. Navnet til profilen skal være entydigt.

  4. Valgfrit: Angiv yderligere oplysninger om profilen i feltet Beskrivelse.

  5. Vælg de lande/områder, som profilen gælder for, i oversigtspanelet Lande/områder i ruden Tilgængelige lande/områder.

  6. Markér afkrydsningsfeltet Markér dette for at vise defineret tekst i oversigtspanelet Indhold, hvis du vil have vist vejledninger, vilkår og betingelser, politikker eller anden tekst til leverandøren. Angiv teksten i feltet Generel tekst.

  7. Hvis du ønsker, at en leverandør skal bekræfte, at leverandøren har læst og forstår de vilkår og betingelser, du skriver i feltet Generel tekst, skal du markere afkrydsningsfeltet Markér afkrydsningsfelt til godkendelse.

  8. Hvis du har valgt at få vist afkrydsningsfeltet til bekræftelse, skal du angive et navn til afkrydsningsfeltet. Du kan f.eks. skrive Jeg accepterer disse vilkår og betingelser.

Tilbage til toppen

Konfigurere siden til kategorianmodning

Benyt denne fremgangsmåde for at definere udseendet af siden til anmodning om leverandørkategori i portalen Medarbejderydelser. Anmodningen om leverandørkategori er en anmodning, som en medarbejder sender, om at give en leverandør tilladelse til at gøre forretninger i flere indkøbskategorier i din organisation.

  1. Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Kreditorer > Konfigurationer for kreditoranmodning.

  2. I formen Konfigurationer for kreditoranmodning skal du vælge Anmodning om kreditorkategori i feltet Anmodningstype og derefter klikke på Ny.

  3. Angiv et navn til konfigurationsprofilen i oversigtspanelet Detaljer i feltet Konfigurationsnavn. Navnet til profilen skal være entydigt.

  4. Valgfrit: Angiv yderligere oplysninger om profilen i feltet Beskrivelse.

  5. Vælg et felt i oversigtspanelet Felter, og klik derefter på Vist, Skjulte eller Krævet. En medarbejder skal udfylde alle felter, der er Krævet, før medarbejderen kan sende anmodningen.

  6. Vælg de lande/områder, som profilen gælder for, i oversigtspanelet Lande/områder i ruden Tilgængelige lande/områder.

  7. Markér afkrydsningsfeltet Markér dette for at vise defineret tekst i oversigtspanelet Indhold, hvis du vil have vist vejledninger, vilkår og betingelser, politikker eller anden tekst til medarbejderen. Angiv teksten i feltet Generel tekst.

  8. Hvis du ønsker, at en medarbejder skal bekræfte, at medarbejderen har læst og forstår de vilkår, betingelser eller politikker, du skriver i feltet Generel tekst, skal du markere afkrydsningsfeltet Markér afkrydsningsfelt til godkendelse.

  9. Hvis du har valgt at få vist afkrydsningsfeltet til bekræftelse, skal du angive et navn til afkrydsningsfeltet. Du kan f.eks. skrive Denne anmodning er i overensstemmelse med vores organisations politikker.

Tilbage til toppen

Konfigurere siden til bekræftelse af kategorianmodning

Benyt denne fremgangsmåde til at definere udseendet af siden til bekræftelse leverandørkategori i Leverandørportalen. En bekræftelse af anmodning om leverandørkategori er leverandørens svar på den kategorianmodning, der blev sendt af medarbejderen og godkendt af validatoren. På denne side i Leverandørportalen bekræfter leverandøren, at de er i stand til at gøre forretninger i de kategorier, der er angivet i den kategorianmodning, som medarbejderen har sendt.

  1. Klik på Indkøb og forsyning > Opsætning > Kreditorer > Konfigurationer for kreditoranmodning.

  2. I formen Konfigurationer for kreditoranmodning skal du vælge Bekræftelse af leverandørkategori i feltet Anmodningstype og derefter klikke på Ny.

  3. Angiv et navn til konfigurationsprofilen i oversigtspanelet Detaljer i feltet Konfigurationsnavn. Navnet til profilen skal være entydigt.

  4. Valgfrit: Angiv yderligere oplysninger om profilen i feltet Beskrivelse.

  5. Vælg de lande/områder, som profilen gælder for, i oversigtspanelet Lande/områder i ruden Tilgængelige lande/områder.

  6. Markér afkrydsningsfeltet Markér dette for at vise defineret tekst i oversigtspanelet Indhold, hvis du vil have vist vejledninger, vilkår og betingelser, politikker eller anden tekst til leverandøren. Angiv teksten i feltet Generel tekst.

  7. Hvis du ønsker, at en leverandør skal bekræfte, at leverandøren har læst og forstår de vilkår, betingelser eller politikker, du skriver i feltet Generel tekst, skal du markere afkrydsningsfeltet Markér afkrydsningsfelt til godkendelse.

  8. Hvis du har valgt at få vist afkrydsningsfeltet til bekræftelse, skal du angive et navn til afkrydsningsfeltet. Du kan f.eks. skrive Jeg accepterer alle vilkår og betingelser for de kategorier, der anmodes om.

Tilbage til toppen

Søg efter hjælp til form

Konfigurationer af kreditoranmodninger (form)

Søg efter relaterede opgaver

Vedligeholde tildelinger af leverandørkategori