Jaa


Vientiremburssi

Tässä artikkelissa kuvataan maksukehotuksen vientiä. Lisätietoja on kohdassa Pankkilaitosten määrittäminen sekä pankin maksukehotuksen kirjausprofiilien määrittäminen pankkilaitosten ja kirjausprofiilien konfiguroimista ja luontia varten.

Myyntitilauksen luominen vientikirjettä varten

  1. Siirry kohtaan Myyntireskontra > Tilaukset > Kaikki myyntitilaukset.
  2. Valitse Uusi.
  3. Valitse haluamasi tietue Asiakastili-kentästä.
  4. Laajenna Yleinen-osa ja täytä Toimipaikka- ja Varasto-kentät .
  • Valitse toimipaikka ja varasto , johon varastosta annettava nimike varastoidaan.
  1. Valitse Pankkitositteen tyyppi -kentässä Remburssi.
  2. Laajenna Toimitus-osa ja valitse Toimituspäivän hallinta Ei = mitään.
  3. Kirjoita pyydetty vastaanottopäivämäärä ja valitse OK.
  4. Valitse myyntitilausriveillä nimiketunnus , joka annetaan tai myydään.
  5. Määritä yksikköhinta, jos sen oletusarvo ei ole hintakauppasopimus.
  6. Laajenna rivin tiedot - osa ja valitse Toimitus-välilehti .
  7. Syötä pyydetty lähetyspäivämäärä ja vahvistettu lähetyspäivämäärä.
  8. Valitse toimintoruudusta Manage (Hallinta)
  9. Valitse Remburssi.
  10. Kirjoita pankin asiakirjan numero ja vanhenemispäivämäärä .
  11. Laajenna Pankin tiedot - osa.
  12. Valitse Asiakkaan pankkitili Myöntävä pankki -kentässä.
  13. Valitse pankkitili , joka on poistanut sen.
  14. Valitse riveillä Hae myyntitilauslähetykset.
  15. Valitse Liikkeeseen laskevan pankin asiakirja.

Kirjaa pakkausluettelo

  1. Valitse Myyntitilaus-sivulla Kerää ja pakkaa.
  2. Valitse Kirjaa pakkausluettelo.
  3. Laajenna Parametrit-osa ja valitse Määrä-kentässä Kaikki.
  4. Määritä pakkausluettelon päivämääräkenttä .
  5. Valitse lähetysnumero ja valitse OK.

Kirjaa myyntilasku

  1. Valitse toimintoruudussa Lasku.
  2. Valitse Lasku.
  3. Valitse vastaava lähetysnumero .
  4. Täytä Asetukset-osassa Laskun päivämäärä ja valitse OK.

Lähetysasiakirjojen lähetystila

  1. Valitse myyntitilauksesta Manage .
  2. Valitse Remburssi.
  3. Laajenna Rivit-osa.

Muistiinpano

Lähetetty asiakirja - kentän arvoksi tulee määrittää Kyllä.

Tarkista vientiremburssi

  1. Valitse Maksuliikenteen hallinta > Luottokirjeet > Vientiremburssi ja tuontiperintä.
  2. Tarkista, että hyvityksen vientikirjeen lähetyksen tilana on Laskutettu Riveillä .

Asiakkaan maksu

  1. Siirry kohtaan Myyntireskontra > Maksut > Maksukirjauskansio.
  2. Valitse Uusi.
  3. Valitse Asiakkaan maksukirjauskansion nimi Nimi-kentästä ja valitse Rivit .
  4. Kirjoita päivämäärä .
  5. Valitse Asiakas-kentässä asiakkaan tilinumero. Valitse Tallenna.
  6. Valitse Selvitä tapahtumat ja valitse maksettava lasku. Tarkista pankin asiakirjan numero ja lähetysnumero.
  7. Valitse maksettavan laskun vieressä valintaruutu. Napsauta OK.
  8. Valitse asiakaskirjauskansion Maksu-välilehti ja tarkista, että pankkitiedostonumero ja lähetysnumerotiedot on täytetty.
  9. Valitse Kirjaa.

Tarkista vientiremburssi maksun jälkeen

  1. Valitse Maksuliikenteen hallinta > Luottokirjeet > Vientiremburssi ja tuontiperintä.
  2. Tarkista, että Lähetyksen tila = Maksu vastaanotettu ja saldon summa = 0,00