Бөлісу құралы:


Настройка методов расчета и учета налога на добавленную стоимость

Потребители и организации уплачивают налог на добавленную стоимость (НДС) при покупке товаров или услуг. Сумма НДС к оплате может различаться в зависимости от ряда факторов. В Business Central НДС настраивается для указания ставок, использованных при расчете сумм налога на основе следующих параметров:

  • Кому осуществляется продажа.
  • Лицо, у которого производится покупка.
  • Что вы продаете.
  • Что вы покупаете.

Можно настроить расчеты НДС вручную, но это может быть сложно и занять много времени. Очень легко использовать по ошибке разные ставки НДС и создать неправильные отчеты, связанные с НДС. Чтобы упростить настройку НДС, мы рекомендуем вам воспользоваться руководством по настройке НДС .

Однако если вы хотите настроить расчеты НДС самостоятельно или просто хотите ознакомиться с действиями по настройке, в этой статье приводится описание каждого шага.

Чаевые

Business Central доступен в странах/регионах, где не применяется НДС. Информацию о том, как настроить и подать налоговую отчетность в вашей конкретной стране/регионе, можно найти в статьях в разделе Локальные возможности .

Примечание

Вы можете использовать руководство по настройке НДС , только если вы создали Мою компанию и не проводили транзакции, включающие НДС. Чтобы узнать больше о функции «Моя компания», перейдите в раздел Создание новых компаний в Business Central.

Для запустить руководство по сопровождаемой настройке, выполните следующие действия:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 1». и введите Помощь в настройке.
  2. Выберите Настройка налога на добавленную стоимость (НДС) и завершите шаги.
  3. После завершения настройки перейдите на страницу Настройка учета НДС , чтобы проверить, нужно ли заполнить дополнительные поля в соответствии с местными требованиями в вашей версии Business Central. Подробнее см. в разделе Локальная функциональность в Business Central.

Проверьте настройку учета НДС

Чтобы помочь вам быстро начать работу, Business Central уведомляет вас, если отсутствуют счета главной книги (ГК) в учетных группах или настройках учета, например, на странице Настройка учета НДС. Вы можете включить или отключить этот тип уведомлений с помощью уведомления Основной счет отсутствует в группе размещения или настроить на странице Мои уведомления . Просто перейдите на страницу Мои настройки , а затем выберите ссылку Изменить время получения уведомлений .

Если вы выберете уведомление, Business Central создаст настройки публикации на основе групп публикации в документе или журнале, над которым вы в данный момент работаете.

На этом этапе вы можете просто заполнить недостающие счета ГК. Но позже, при дальнейшем уточнении настройки, вы можете понять, что исходная настройка была неправильной. Business Central не позволяет удалять настройки учета НДС и общие настройки учета после того, как они использовались для создания записей. Чтобы предотвратить ошибочное использование настроек, которые больше не актуальны для новых публикаций, вы можете использовать поле Заблокировано на странице Общие настройки публикации .

Настройка даты НДС по умолчанию для документов и журналов

Отчетность по НДС в Business Central основана на значении Дата НДС для включения записей по НДС в отчеты по НДС за период НДС. Дату НДС можно изменить для всех документов и журналов, но для даты НДС необходимо указать значение по умолчанию.

Заметка

После публикации документа или журнала Дата НДС будет отображаться в записях НДС и записях ГК , а также в опубликованном документе, если он существует.

Чтобы установить значение по умолчанию для даты НДС, выполните следующие действия:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 1». и введите главная книга Setup, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. На экспресс-вкладке Общее в поле Дата НДС по умолчанию выберите Дата учета или Дата документа.
  3. Закрытие страницы.

Заметка

По умолчанию Дата НДС по умолчанию — это Дата учета.

Включить или отключить функцию «Дата НДС»

Некоторые страны/регионы требуют, чтобы предприятия использовали конкретную дату НДС, но другие страны/регионы этого не требуют. Некоторые страны/регионы также требуют от компаний изменять дату НДС в определенных ситуациях после того, как документы будут учтены, тогда как в других странах/регионах изменения дат НДС не разрешены. Чтобы учесть различные контексты, вы можете выбрать, хотите ли вы использовать эту функцию, и если да, то в какой степени.

Чтобы настроить уровень использования даты НДС, выполните следующие действия:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 1». и введите главная книга Setup, а затем выберите соответствующую ссылку.

  2. На вкладке Общие в поле Использование даты НДС укажите степень, в которой вы хотите использовать функцию даты НДС. Можно выбрать один из следующих вариантов:

    Тип Описание
    Использовать полную функциональность даты НДС Все, что связано с датой НДС , работает по умолчанию, предоставляя вам максимальную функциональность даты НДС . Вы можете установить дату, изменить ее в документах, составить отчет на ее основе и изменить дату после учета, если период не закрыт или не защищен разрешенными датами для учета.
    Использовать, но не разрешать вносить изменения Все, что связано с датой НДС , работает по умолчанию, за одним исключением. Вы не можете изменить дату НДС в записях по НДС.
    Не используется функция даты НДС Business Central скрывает и делает поля Дата НДС недоступными в документах, журналах и записях. Дата НДС по умолчанию настраивается как Дата публикации.
  3. Закрытие страницы.

Важно!

Даже если вы выберете опцию Не использовать функцию даты НДС , Business Central будет использовать дату НДС в фоновом режиме. Поскольку Дата НДС по умолчанию настроена как Дата публикации, и в этом случае вы не можете ее изменить, вы получите тот же опыт, что и без этой функции. Поля «Дата НДС» будут удалены со всех страниц, но это поле по-прежнему будет существовать в таблицах, и отчеты будут работать на его основе.

Ограничение учетных периодов и изменение даты НДС

Вы можете запретить людям выполнять учет или изменять операции НДС в определенные диапазоны дат. Вы устанавливаете ограничение, используя два параметра:

  • На основе закрытого периода подачи декларации по НДС
  • На основе полей Разрешить публикацию с и Разрешить публикацию на .

Ограничение учета на основе периода возврата НДС

  1. Выберите значок Лампочка, открывающая функцию TellF Me 1., введите главная книга Setup, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. На вкладке Общие в поле Контрольный период НДС укажите степень контроля периода возврата НДС. Параметры рассматриваются в таблице ниже.
Тип Описание
Блокировка публикации в течение закрытого периода и предупреждение о его выходе Запретить людям публиковать документы или журналы, а также изменять записи по НДС, имеющие дату НДС в течение закрытого периода подачи декларации по НДС. Business Central также отображает предупреждение, если ваш период подачи декларации по НДС открыт, но статус декларации по НДС выпущен или отправлен.
Блокировка публикации в течение закрытого периода Запретить людям публиковать документы или журналы, а также изменять записи по НДС, имеющие дату НДС в течение закрытого периода подачи декларации по НДС.
Предупреждать при публикации в закрытый период Показывать предупреждение, но не блокировать публикацию, если вы хотите опубликовать документ или журнал, дата уплаты НДС в котором находится в пределах закрытого периода подачи декларации по НДС.
Неполноценный Не предпринимать никаких действий на основании закрытого периода подачи декларации по НДС.

Ограничение учета на основе периода "Разрешить от/до"

Заметка

Начиная с версии Business Central 23.1 этот элемент управления изменился. В более ранних версиях на странице главная книга Setup был только один элемент управления для даты публикации и даты НДС. Теперь эти элементы управления разделены, поэтому элемент управления на странице главная книга Setup предназначен только для даты размещения , а элемент управления на странице VAT Setup предназначен только для даты НДС . На странице Настройки пользователя также появились новые элементы управления датой.

Версия 23.1 и новее

Важно!

При обновлении до новой версии имейте в виду, что значения обновляются в новой Разрешить дату уплаты НДС с/по на странице Настройка НДС на основе значений в Разрешить отправку с/по на странице главная книга Setup. Если вы хотите использовать другие элементы управления датами, откройте страницу Настройка НДС и внесите изменения.

Вы можете установить ограничения на уровне организации или отдельных пользователей.

Чтобы ограничить любой учет для всей компании:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 1»., введите Настройка НДС, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. На вкладке Дата НДС в поле Разрешить дату НДС с укажите дату НДС, с которой вы разрешаете публикацию. Учет документа или журнала с датой НДС до этой даты не допускается.
  3. На вкладке Дата НДС в поле Разрешить дату НДС по укажите дату НДС, до которой вы разрешаете публикацию. Учет документа или журнала с датой НДС после этой даты не допускается.

Чтобы ограничить учет для конкретного пользователя:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 1»., введите Настройка пользователя, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. В поле Идентификатор пользователя укажите пользователя, которому разрешено публиковать сообщения в определенный период.
  3. В поле Разрешить дату НДС с укажите дату НДС, с которой вы разрешаете публикацию. Учет документа или журнала с датой НДС до этой даты не допускается.
  4. В поле Разрешить дату НДС до укажите дату НДС, до которой вы разрешаете публикацию. Учет документа или журнала с датой НДС после этой даты не допускается.
Версии до 23.1

Вы можете установить ограничение на уровне компании или отдельных пользователей.

Чтобы ограничить любой учет для всей компании:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 1»., введите главная книга Setup, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. На вкладке Общие в поле Разрешить публикацию с укажите дату НДС, с которой вы разрешаете публикацию. Учет документа или журнала с датой НДС до этой даты не допускается.
  3. На вкладке Общие в поле Разрешить публикацию по укажите дату НДС, до которой вы разрешаете публикацию. Учет документа или журнала с датой НДС после этой даты не допускается.

Чтобы ограничить учет для конкретного пользователя:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 1»., введите Настройка пользователя, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. В поле Идентификатор пользователя укажите пользователя, которому разрешено публиковать сообщения в определенный период.
  3. В поле Разрешить публикацию с укажите дату НДС, с которой вы разрешаете публикацию. Учет документа или журнала с датой НДС до этой даты не допускается.
  4. В поле Разрешить публикацию по укажите дату уплаты НДС, до которой вы разрешаете публикацию. Учет документа или журнала с датой НДС после этой даты не допускается.

Настройка регистрационных номеров НДС для страны/региона

Чтобы гарантировать ввод правильных регистрационных номеров НДС пользователями, можно определить форматы для регистрационных номеров НДС, которые используются в странах или регионах, в которых вы ведете бизнес. Business Central отображает сообщение об ошибке, если кто-то допускает ошибку или использует формат, неверный для страны/региона.

Чтобы настроить регистрационные номера НДС, выполните следующие действия:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 2»., введите Страны/регионы.
  2. Выберите соответствующую страну или регион, а затем выберите действие Форматы ИНН.
  3. В поле Форматы определите формат путем ввода одного или несколько следующих символов:
  • # Требуется однозначное число.

  • @ Требуется письмо. Этот формат не учитывает регистр.

  • ? Допускаются все символы.

    Чаевые

    Можно использовать другие символы, но только если они всегда присутствуют в формате страны или региона. Поэтому, если нужно включить точку или дефис между наборами номеров, можно определить следующий формат: ##.####.### или @@-###-###.

Настройка НДС бизнес-групп

НДС бизнес-группы должны представлять рынки, на которых вы ведете бизнес с клиентами и поставщиками, и определять способ расчета и учета НДС на каждом рынке. Примеры НДС бизнес-групп: Россия и Европейский союз (ЕС).

Используйте коды, которые несложно запомнить и которые описывают бизнес-группу, например ЕС, Кроме ЕС или Россия. Каждый код должен быть уникальным, что означает, что вы можете настроить любое количество кодов, но использовать один и тот же код в таблице можно только один раз.

Чтобы настроить НДС бизнес-группу, выполните следующие действия:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 3»., введите Группы учета НДС для предприятий, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Заполните соответствующим образом поля.

Вы можете настроить НДС бизнес-группы по умолчанию путем их связи с общими бизнес-группами. Business Central автоматически назначает НДС бизнес-группу при назначении бизнес-группы клиенту, поставщику или , общей или счету главной книги.

Настройка НДС учетных групп

НДС товарные группы представляют товары и ресурсы, которые вы покупаете или продаете, и определяют способ расчета и учета НДС согласно типу товара или ресурса.

Хорошим решением идея будет использовать коды, которые легко запомнить и которые описывают ставку, например, NO-VAT или Zero, VAT10 или Reduced для 10-процентного НДС и VAT25 или Standard для 25-процентного НДС.

Чтобы настроить НДС бизнес-группу, выполните следующие действия:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 4»., введите Группы размещения товаров с НДС, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Заполните соответствующим образом поля.

Объединение НДС учетных групп в настройках учета НДС

Business Central рассчитывает суммы НДС в продажах и покупках на основании настроек учета НДС, являющихся комбинациями НДС бизнес-групп и товарных групп. Для каждой комбинации можно указать процент НДС, тип расчета НДС и счета главной книги для учета НДС для продаж, покупок и возврата к зачету. Можно также указать, следует ли выполнять перерасчет НДС при применении или получении скидки по оплате.

Можно настроить любое количество комбинаций. Чтобы сгруппировать комбинации настроек учета НДС со схожими атрибутами, определите Идентификатор НДС для каждой группы и назначьте этот идентификатор членам группы.

Заметка

Идентификатор НДС — это код, который можно использовать для группировки схожих атрибутов. Рекомендуем использовать разные идентификаторы НДС для разных процентов НДС.

Чтобы объединить настройки учета НДС, выполните следующие действия:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 5»., введите Настройка учета НДС, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

Назначение НДС учетных групп по умолчанию нескольким объектам

Если требуется применить те же НДС учетные группы с несколькими объектами, можно настроить Business Central так, чтобы это выполнялось по умолчанию.

  • Можно назначить НДС бизнес-группы общим бизнес-группам или шаблонам клиентов либо поставщиков.
  • Можно назначить НДС товарные группы в общих товарных группах.

НДС бизнес-группа или товарная группа назначается при выборе бизнес-группы или товарной группы для клиента, поставщика, товара или ресурса.

Назначение учетных групп НДС организациям, клиентам, поставщикам, товарам и ресурсам

В следующих разделах описываются способы назначения НДС учетных групп отдельным объектам.

Назначение НДС учетных групп отдельным счетам главной книги

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 6»., введите План счетов, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Откройте основной счет карточка для счета.
  3. На экспресс-вкладке Учет в поле Общий тип учета выберите Продажа или Покупка.
  4. Выберите НДС учетные группы для использования в счете продажи или покупки.

Назначение НДС бизнес-групп клиентам и поставщикам

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 7»., введите Клиент или Поставщик, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. В карточке Клиент или Поставщик разверните экспресс-вкладку Счет.
  3. Выберите Группу объявлений НДС.

Назначение НДС товарных групп отдельным товарам и ресурсам

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 8»., введите Элемент или Ресурс, а затем выберите связанную ссылку.

  2. Выполните один из следующих шагов:

    • На Товаре карточка разверните быструю вкладку Цена и размещение , а затем выберите Показать больше , чтобы отобразить поле Группа размещения товаров с НДС .
    • В карточке Ресурс разверните экспресс-вкладку Выставление счетов.
  3. Выберите НДС товарную группу.

Настройка оговорок для объяснения освобождения от НДС или нестандартных ставок НДС

Следует настроить предложение НДС, чтобы описать сведения о типе применяемого НДС. Государственные нормы могут требовать наличия этой информации. После настройки оговорки об НДС и связывания ее с настройкой учета НДС оговорка об НДС отображается во всех печатных документах продажи, в которых используется эта группа настройки учета НДС.

При необходимости можно также указать, как переводить статьи НДС на другие языки. Затем при создании и печати документа продажи, в котором содержится идентификатор НДС, в документ будет включена переведенная оговорка об НДС. Код языка, указанный в карточке клиента, определяет язык.

При использовании нестандартных ставок НДС в различных типах документов, таких как счета или кредит-ноты, вам может потребоваться включить текст об освобождении (оговорку об НДС). В тексте об освобождения указывается, почему вы использовали пониженную или нулевую ставку НДС. Вы можете определить различные пункты НДС для включения в деловые документы для каждого типа документа на странице Пункты НДС по типу документа .

Вы можете изменить или удалить оговорку об НДС, и изменения будут отражены в сгенерированном отчете. Однако Business Central не хранит историю изменений. В поле "Отчет" описания статей НДС печатаются и отображаются для всех строк в отчете наряду с суммой НДС и суммой базы НДС. Если ни для одной из строк в документе продажи не определена оговорка об НДС, при печати отчета весь этот раздел опускается.

Настройка статей НДС

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 9»., введите Положения об уплате НДС, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. На странице Статьи НДС создайте новую строку.
  3. В поле Код введите идентификатор для статьи. Этот код используется для назначения статьи НДС учетным группам.
  4. В поле Описание введите текст исключения по НДС, который требуется отобразить в документах, которые могут включать НДС. В поле Описание 2 введите дополнительный текст, если необходимо. Текст отображается на новых строках документа.
  5. Выберите действие Описание по типу документа.
  6. На странице Условия НДС по типу документа заполните поля, чтобы указать, какой текст освобождения от НДС будет отображаться для какого типа документа.
  7. Необязательно. Чтобы назначить статью НДС настройке учета НДС сразу же, выберите Настройка, а затем выберите статью. Если требуется подождать, можно назначить статью позже на странице Настройка учета НДС.
  8. Необязательно. Чтобы указать, как переводить статью НДС, выберите действие Переводы.

Назначение статьи НДС настройке учета НДС

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 10»., введите Настройка учета НДС, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. В столбце оговорка об НДС Код выберите пункт, который будет использоваться для каждой настройки учета НДС, к которой он применяется.

Указание переводов для статей НДС

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 11»., введите Положения НДС, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите действие Переводы.
  3. В поле Код языка выберите язык, на который вы переводите.
  4. В полях Описание и Описание 2 введите переводы описаний. Этот текст отобразится в переведенных документах отчета по НДС.

Чтобы указать расширенный текст для статей НДС

Примечание

Если в вашей стране или регионе требуется более длинный текст для статей НДС, чем поддерживает версия по умолчанию, вы можете указать более длинный текст для как расширенный текст, чтобы он печатался в отчетах о продажах и покупках.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 11»., введите Положения НДС, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите действие Расширенные тексты.
  3. Выберите действие Создать.
  4. Заполните поля Код языка и Описание.
  5. При необходимости выберите поле Все коды языков или укажите подходящий язык в поле Код языка, если вы используете коды языков.
  6. Заполните поля Дата начала и Дата окончания для ограничения времени использования расширенного текста.
  7. В строках Текст напишите расширенный текст для ваших статей НДС.
  8. Выберите подходящие поля для тех типов документов, в которых необходимо печатать расширенный текст.
  9. Закрытие страницы.

Создание настройки учета НДС для обработки импортного НДС

Используйте функцию Импорт НДС , когда вам нужно опубликовать документ, вся сумма которого представляет собой НДС. Это происходит, когда налоговые органы присылают счет на НДС за импортированные товары.

Чтобы настроить коды для импортного НДС, выполните следующие действия:

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 12»., введите Группы размещения товаров с НДС, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. На странице "НДС товарные группы" настройте новую НДС товарную группу для импортного НДС.
  3. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 13»., введите Настройка учета НДС, а затем выберите соответствующую ссылку.
  4. На странице "Настройка учета НДС" создайте новую строку или используйте существующую НДС бизнес-группу в комбинации с новой НДС товарной группой для импортного НДС.
  5. В поле Тип расчета НДС выберите Полный НДС.
  6. В поле Счет НДС покупки укажите счет главной книги, который предполагается использовать для учета импортного НДС. Все другие счета необязательны.

Использование обратного НДС при осуществлении торговых операций между странами/регионами ЕС

Для некоторых организаций необходимо использовать параметр "Обратный НДС" при осуществлении торговых операций с другими организациями. Например, это правило распространяется на покупки в странах или регионах ЕС и продажи в страны или регионы ЕС.

Примечание

Это правило действует при ведении торговли с организациями, зарегистрированными в качестве плательщиков НДС в другой стране/регионе ЕС. Если операции ведутся непосредственно с потребителями в других странах/регионах ЕС, необходимо обратиться в налоговые органы для получения информации по действующему законодательству в сфере НДС.

Чаевые

Можно проверить, что организация зарегистрирована в качестве плательщика НДС в другой стране/регионе ЕС, с помощью службы проверки ИНН ЕС. Служба доступна бесплатно в Business Central. Для получения дополнительной информации см. Проверка регистрационных номеров НДС.

Продажи в страны/регионы ЕС

НДС на продажи организациям-плательщикам НДС в других странах/регионах ЕС не начисляется. В отчете по НДС сумму таких продаж в страны/регионы ЕС следует указывать отдельно.

Чтобы правильно вычислить НДС для продаж в страны или регионы ЕС, необходимо:

  • Создайте строку для продаж с теми же данными, что и для покупок. Если вы настроили строки на странице Настройка учета НДС для покупок из стран/регионов ЕС, вы также можете использовать эти строки для продаж.
  • Назначьте бизнес-группы НДС в поле НДС бизнес-группа на экспресс-вкладке Счет карточки каждого клиента из стран ЕС. Необходимо также ввести регистрационный номер НДС клиента в поле НДС на экспресс-вкладке Внешняя торговля.

При размещении продажи клиенту в другой стране/регионе ЕС Business Central рассчитывает сумму НДС и создает запись по НДС на основе информации об обратном НДС и базе НДС. Эта сумма используется для расчета суммы НДС. В общем журнале на счетах НДС записи не учитываются.

Если вы хотите использовать сочетание бизнес-группы НДС и товарной группы НДС для включения в качестве услуг в периодические отчеты по НДС, отметьте поле Сервис ЕС.

Примечание

Поле Сервис ЕС применимо только к отчетам по НДС. Поле не связано с функциями Декларация услуг или Интрастат для услуг .

Округление НДС для документов

Суммы в еще не учтенных документах округляются и отображаются в соответствии с окончательным округлением учитываемых сумм. Business Central рассчитывает НДС по всему документу. Расчет НДС основывается на сумме всех строк в документе, имеющих одинаковый идентификатор НДС.

Настройка отчетности по НДС

Вы должны настроить информацию о том, как налоговые органы в вашей стране или регионе требуют от вас предоставления отчетов по НДС. Следующие шаги иллюстрируют наиболее часто используемую информацию. Однако в вашей стране или регионе могут потребоваться другие действия. Для получения дополнительной информации см. соответствующую статью в разделе Локальная функциональность на панели слева.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать 0»., введите Настройка отчета по НДС, а затем выберите соответствующую ссылку.

  2. Чтобы разрешить пользователям изменять и повторно отправлять этот отчет, выберите поле Разрешить изменение.

  3. Если налоговые органы требуют, чтобы вы представляли отчеты по НДС, которые также включают чистую сумму, которая использовалась для расчета НДС, выберите поле База НДС отчета.

  4. Выберите серию номеров для использования для каждого отчета. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

  5. В поддерживаемых странах/регионах для настройки периодов возврата НДС заполните поля Версия отчета и Расчет напоминания о периоде на вкладке Период возврата .

    В странах/регионах, где периоды возврата НДС требуются налоговыми органами, например, в Соединенном Королевстве, вы также должны заполнить дополнительные поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание. Однако в британской версии эта FastTab называется Making Tax Digital.

  6. Если ваша компания входит в группу НДС, укажите свою роль. Для получения дополнительной информации см. раздел Расширение для управления группой НДС

См. также

Настройка шаблонов деклараций по НДС и названий деклараций по НДС
Установить нереализованный налог на добавленную стоимость
Сообщить об НДС в налоговый орган
Работа с НДС по продажам и закупкам
Работа с инструментом изменения ставки НДС
Проверьте регистрационные номера плательщика НДС
Локальная функциональность в Business Central
Отчетность по НДС в немецкой версии
Бельгийский НДС
Итальянский НДС
Настройка электронных деклараций по НДС и ПИК в голландской версии
Отчеты по НДС на испанском языке
Настройка учета налога на товары и услуги в австралийской версии
НДС в чешской версии
Отчетность по НДС в норвежской версии
Отчетность по налогу на товары/услуги и гармонизированному налогу с продаж в Канаде

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь