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Szenario: Ausgleichen einer teilweisen Kreditorenzahlung, die mehrere Rabattzeiträume hat

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kreditor 3054 bietet Fabrikam ein Skonto von 2 Prozent, wenn eine Rechnung in fünf Tagen bezahlt wird, und ein Skonto von 1 Prozent, wenn eine Rechnung in 14 Tagen beglichen wird.

Rechnung für 1.000,00 am 28. Juni

Am 28. Juni erstellt April eine Rechnung über 1.000,00 für Kreditor 3054 und versendet sie. April kann diese Buchung im Formular Kreditorenbuchungen anzeigen. (Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren. Wählen Sie Kreditor 3054. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Buchungen.)

Beleg

Datum

Rechnung

Betrag in Buchungswährung Soll

Betrag in Buchungswährung Haben

Saldo

Währung

Inv-10060

6/28/2015

10060

1.000,00

-1.000,00

USD

Die folgenden Skontodatumsangaben und Beträge sind für diese Rechnung verfügbar.

Skontodatum

Skontobetrag

Betrag in Buchungswährung

7/3/2015

20,00

980,00

7/12/2015

10,00

990,00

7/25/2015

0,00

1.000,00

Zahlung für 294,00 am 2. Juli

Am 2. Juli erstellt April eine Zahlung von 300,00 für diese Rechnung. Da diese Zahlung im ersten Rabattzeitraum geleistet wird, wird ein Rabatt von 2 Prozent genommen. April kann eine Zahlungserfassung für diese Zahlung erstellen, indem sie das Kreditorenformular Zahlungserfassung öffnet. Sie wählt Sie ein Journal aus, erstellt eine Erfassung und klickt anschließend auf Positionen, um eine Zahlung einzugeben. Die Zahlungserfassung wird angezeigt, in der April eine Position für Kreditor 3054 eingibt. April klickt anschließend auf Funktionen > Ausgleich, sodass sie die Rechnung markieren kann, die ausgeglichen wird. Sie aktualisiert den Wert im Feld Auszugleichender Betrag zu 300,00, und sie sieht, dass der Wert im Feld Zu verwendender Skontobetrag auf 6,12 geändert wird.

Markieren

Skonto verwenden

Beleg

Konto

Datum

Fälligkeitsdatum

Rechnung

Betrag in Buchungswährung

Währung

Auszugleichender Betrag

Normal

Inv-10060

3054

6/28/2015

7/28/2015

10060

1.000,00

USD

300,00

Rabattinformationen werden unten im Formular Offene Buchungen ausgleichen angezeigt.

Skontodatum

7/02/2015

Skontobetrag

-20,00

Skonto verwenden

Normal

Verwendetes Skonto

0,00

Zu verwendender Skontobetrag

-6,12

April möchte insgesamt 300,00 ausgleichen. Sie ändert den Wert im Feld Auszugleichender Betrag zu 294,00, und sie sieht, dass der Wert im Feld Zu verwendender Skontobetrag auf 6,00 geändert wird.

Markieren

Skonto verwenden

Beleg

Konto

Datum

Fälligkeitsdatum

Rechnung

Betrag in Buchungswährung

Währung

Auszugleichender Betrag

Normal

Inv-10060

3054

6/28/2015

7/28/2015

10060

1.000,00

USD

294,00

Rabattinformationen werden unten im Formular Offene Buchungen ausgleichen angezeigt.

Skontodatum

7/02/2015

Skontobetrag

-20,00

Skonto verwenden

Normal

Verwendetes Skonto

0,00

Zu verwendender Skontobetrag

-6,00

April bucht die Zahlung. Sie kann diese Buchung im Formular Kreditorenbuchungen anzeigen. Sie sieht, dass 300,00 auf die Rechnung angewendet wurde. Dieser Betrag umfasst einen Rabatt von 6,00. Daher entspricht der verbleibenden Saldo 700,00.

Beleg

Datum

Rechnung

Betrag in Buchungswährung Soll

Betrag in Buchungswährung Haben

Saldo

Währung

Inv-10060

6/28/2015

10060

1.000,00

-700,00

USD

APP-10060

7/2/2015

294,00

0,00

USD

DISC-10060

7/2/2015

6,00

0,00

USD

Zahlung für 495,00 am 8. Juli

April wendet 500,00 auf die Rechnung an für eine Zahlung, die am 8. Juli erfolgt. Im Formular Offene Buchungen ausgleichen klickt April auf die Registerkarte Skonto. Sie sieht die Datumsangaben und die Beträge für die beiden Skonti, die verfügbar sind. Da diese Zahlung im zweiten Rabattzeitraum geleistet wird, wird ein Rabatt von 1 Prozent oder 5,00 genommen. Dieser Betrag wird als Hälfte des 1-Prozent-Rabatts auf 1.000,00 oder Hälfte von 10,00 berechnet.

Skontodatum

Skontobetrag

Betrag in Buchungswährung

7/3/2015

20,00

680,00

7/12/2015

10,00

690,00

7/25/2015

0,00

700,00

April gleicht die Zahlung wie folgt aus.

Markieren

Skonto verwenden

Beleg

Konto

Datum

Fälligkeitsdatum

Rechnung

Betrag in Buchungswährung

Währung

Auszugleichender Betrag

Normal

Inv-10060

3054

6/28/2015

7/28/2015

10060

1.000,00

USD

495,00

Rabattinformationen werden unten im Formular Offene Buchungen ausgleichen angezeigt.

Skontodatum

7/12/2015

Skontobetrag

-10,00

Skonto verwenden

Normal

Verwendetes Skonto

-6,00

Zu verwendender Skontobetrag

-5,00

Im Formular Kreditorenbuchungen sieht April, dass der neue Saldo 200,00 ist.

Beleg

Datum

Rechnung

Betrag in Buchungswährung Soll

Betrag in Buchungswährung Haben

Saldo

Währung

Inv-10060

6/28/2015

10060

1.000,00

-200.00

USD

APP-10060

7/2/2015

294,00

0,00

USD

DISC-10060

7/2/2015

6,00

0,00

USD

APP-10061

7/12/2015

495,00

0,00

USD

DISC-10061

7/12/2015

5,00

0,00

USD

Zahlung für 200,00 am 20. Juli

April erstellt eine vollständigen Zahlung am 20. Juli. Kein Rabatt wird genommen, da die Zahlung nach beiden Rabattzeiträumen erfolgt. Der Saldo der Rechnung ist 0,00.

Beleg

Datum

Rechnung

Betrag in Buchungswährung Soll

Betrag in Buchungswährung Haben

Saldo

Währung

Inv-10060

6/28/2015

10060

1.000,00

-200.00

USD

APP-10060

7/2/2015

294,00

0,00

USD

DISC-10060

7/2/2015

6,00

0,00

USD

APP-10061

7/12/2015

495,00

0,00

USD

DISC-10061

7/12/2015

5,00

0,00

USD

APP-10062

7/20/2015

200,00

0,00

USD

Siehe auch

Szenario: Ausgleichen einer Kreditorenzahlung mit einer Rechnung

Szenario: Bankkreditorenzahlungen mithilfe von Zahlungsvorschlägen

Szenario: Ausgleichen einer teilweisen Kreditorenzahlung und Ausgleichen der vollständigen Zahlung vollständig vor dem Skontodatum

Szenario: Eine teilweise Kreditorenzahlung vor dem Skontodatum mit einer vollständigen Zahlung nach dem Skontodatum abgleichen

Szenario: Verwendung des Felds "Für die Berechnung von Rabatt zu verwendendes Datum", um Rabattberechnungen für Kreditorenzahlungen zu steuern

Szenario: Eine teilweise Kreditorenzahlung, bei der Rechnungsrabatte auf Kreditorengutschriften vorhanden sind, ausgleichen

Szenario: Nehmen Sie einen Rabatt, der höher ist, als der berechnete Rabatt für eine Kreditorenzahlung