Muokkaa

Jaa


Ostojen kirjaaminen ostolaskujen ja tilausten avulla

Voit luoda ostolaskun tai -tilauksen ostojen kustannusten tallentamiseksi ja ostoreskontran seuraamiseksi. Ostolaskuja ja -tilauksia käytetään varastotasojen dynaamiseen päivittämiseen, jotta voit minimoida varaston kustannukset ja tarjota parempaa asiakaspalvelua. Ostokustannukset, kuten palvelukulut, ja varastoarvot, jotka aiheutuvat ostolaskujen tai -tilausten kirjaamisesta, vaikuttavat tuottolukuihin ja talouden suorituskykyilmaisimiin (KPI) roolikeskuksessasi.

Ostojen kirjaaminen ostolaskujen avulla

Kun varastonimikkeitä vastaanotetaan tai ostettu palvelu on valmis, ostolasku kirjataan varasto- ja taloustietueiden päivittämiseksi ja laskun aktivoimiseksi toimittajalle maksuehtojen mukaan. Maksujen suorittaminen.

Huomautus

Älä kirjaa ostolaskun fyysisiä nimikkeitä, ennen kuin vastaanotat nimikkeet ja tiedät oston lopullisen kustannuksen, mahdolliset lisäkustannukset mukaan lukien. Muussa tapauksessa varaston arvo ja voittoluvut voivat olla virheelliset.

Ostolaskun luominen ja kirjaaminen

Seuraavissa vaiheissa kerrotaan, miten ostolasku luodaan. Vaiheet ovat samankaltaisia ostotilauksen luomiselle. Tärkein ero on se, että ostotilauksilla on lisäkenttiä ja -toimintoja nimikkeiden fyysistä käsittelemistä varten.

  1. Valitse Lamppu, joka avaa Kerro-ominaisuuden. -kuvake, syötä Ostolaskut, valitse sitten vastaava linkki.

  2. Syötä Toimittajan nimi-kenttään nykyisen toimittajan nimi.

    Muut Ostolasku-sivun kentät täytetään nyt valitun toimittajan vakiotiedoilla. Jos toimittajaa ei ole rekisteröity, toimi seuraavasti:

    1. Syötä Toimittaja nimi -kenttään uuden toimittajan nimi.
    2. Valitse uuden toimittajan rekisteröimisen valintaikkunassa Kyllä.
    3. Lue lisätietoja toimittajan kortin täyttämisestä kohdasta Uusien toimittajien rekisteröiminen.
    4. Kun olet määrittänyt toimittajakortin, valitse OK palataksesi Ostolasku-sivulle.
  3. Täytä tarvittaessa jäljellä olevat kentät Ostolasku-sivulla. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

    Voit nyt täyttää ostolaskurivit nimikkeillä tai resursseilla, joita olet ostanut toimittajalta.

    Huomautus

    Jos olet määrittänyt toimittajalle toistuvien ostojen rivin, kuten kuukausittaisen täydennystilauksen, voit lisätä nämä rivit laskuun valitsemalla Hae toistuvat ostorivit -toiminnon.

  4. Syötä Rivit-pikavälilehden Nimikenro-kenttään varastonimikkeen tai palvelun numero.

  5. Syötä Määrä-kenttään ostettavien nimikkeiden lukumäärä.

    Rivisumma-kenttä päivitetään näyttämään arvoa, joka saadaan kertomalla Välitön yksikkökustannus -kentän arvo Määrä-kentän arvolla.

    Hinta ja rivin summa näytetään ALV:n kanssa tai ilman riippuen siitä, mitä valitset Hinnat verojen kanssa -kenttään toimittajan kortissa.

    Rivien alla olevat summakentät päivitetään automaattisesti aina, kun luot tai muokkaat rivejä ja näytät summat, jotka kirjataan päiväkirjoihin.

  6. Syötä Laskun alennussumma -kenttään summa, joka vähennetään laskun alaosan Yhteensä sis. ALV:n -kentässä olevasta arvosta.

    Huomautus

    Jos toimittajalle on määritetty laskualennukset, määritetty prosenttiluvun arvo lisätään automaattisesti Toimittajalaskun alennus-% -kenttään, jos ehdot täyttyvät. Liittyvä summa syötetään Laskun alennussumma -kenttään.

  7. Kun vastaanotat ostettuja nimikkeitä tai palveluita, valitse Kirjaa.

Osto vaikuttaa nyt varastoon, resurssitapahtumiin ja taloustietueisiin, ja myyjän maksu on aktivoitu. Ostolasku poistetaan ostolaskujen luettelosta ja korvataan uudella asiakirjalla kirjattujen ostolaskujen luettelosta. Lisätietoja ostoasiakirjojen kirjaamista on kohdassa Ostojen kirjaaminen.

Huomautus

Kirjatut summat ovat harvoin erilaisia kuin summakenttien summat. Tämä johtuu yleensä arvonlisäveroon (ALV) liittyvistä pyöristyslaskelmista.

Voit tarkistaa kirjattavat summat menemällä Tilastotiedot-sivulle. Sivulla otetaan huomioon pyöristyslaskelmat. Jos valitset Vapauta-toiminnon, summakentät päivitetään niin, että ne sisältävät pyöristyslaskelmat.

Kirjatut laskut

Kirjattu lasku löytyy kirjattujen laskujen luettelossa. Kirjatut laskut näkyvät yhdessä lopullisten laskunumeroiden kanssa sekä Kirjatut myyntilaskut -luettelossa että Kirjatut ostolaskut -luettelossa. Luettelossa voi hakea kunkin kirjatun laskun sekä oikaista kirjattua laskua tai peruuttaa sen.

Kunkin kirjatun laskun osalta voi hakea tilastot, dimensiot ja tapahtumat, jotka ovat seurausta kirjatusta laskusta. Kirjatun laskun voi myös tulostaa tai lähettää.

Voit helposti korjata tai peruuttaa kirjatun ostolaskun ennen kuin maksua toimittajalle. Esimerkiksi, jos sinun täytyy korjata kirjoitusvirhe tai muuttaa ostoa tilausprosessin alkuvaiheessa. Lisätietoja kohdassa Maksamattomien ostolaskujen korjaaminen tai peruuttaminen. Jos haluat peruuttaa oston nimikkeille tai palveluille, jotka on lueteltu kirjatussa ostolaskussa, jonka maksu on käsitelty, luo oston hyvityslasku. Lisätietoja kohdassa Ostopalautusten tai peruutusten käsittely.

Avaa Kirjatut ostolaskut -luettelo Business Central -ratkaisussa.

Muiden kuin varastonimikkeiden osto

Ostolaskun rivejä voivat olla Resurssi- tai Nimike-tyyppiä. Tuotekortit voidaan luokitella edelleen varasto-, palvelu- tai ei-varasto-tyyppiin, mikä määrittää, onko tuote fyysinen varastoyksikkö, työaikayksikkö (koskee myös resursseja) vai fyysinen yksikkö, jota ei säilytetä inventaarioon. Lisätietoja on kohdassa Uusien nimikkeiden rekisteröinti. Ostolaskuprosessi on sama kaikille mainituille nimiketyypeille.

Huomautus

Resurssi-ostorivityypin avulla voit ostaa myös ulkoisia resursseja, kuten esimerkiksi laskuttaa toimittajaa tehdystä työstä. Lisätietoja kohdassa Resurssien määrittäminen.

Jos haluat käyttää ostettua resurssia, resurssin kapasiteetti on mahdollisesti määritettävä ja liitettävä manuaalisesti projektiin. Resurssin ostaminen luo resurssitapahtuman. Resurssitapahtumia ei kuitenkaan seurata määrän ja arvon osalta kuten esimerkiksi nimikkeitä. Jos määrän ja arvon seuranta on pakollista, kannattaa harkita muiden rivinimiketyyppien käyttämistä.

Ostotilausten käyttö

Käytä ostotilauksia, jos sinun tarvitsee tallentaa tilausmäärän osittaisia vastaanottoja. Esimerkiksi siksi, että koko määrä ei ole saatavilla toimittajalla. Jos toimitat nimekkeitä suoraan toimittajalta asiakkaalle suoratoimituksena, ostotilauksia on käytettävä. Lisätietoja on kohdassa Tee suoratoimituksia.

Kaikilta muilta osin ostotilaukset toimivat samalla tavalla kuin ostolaskut. Seuraava toimenpide perustuu ostolaskuun. Vaiheet ovat samankaltaisia ostotilaukselle.



Nimikkeiden vastaanottaminen ostotilauksella

Seuraavat vaiheet kuvailevat, miten nimikkeitä vastaanotetaan ostotilauksella.

  1. Valitse Lamppu, joka avaa Kerro-ominaisuuden. -kuvake, syötä ostotilaukset, valitse sitten vastaava linkki.

  2. Avaa aiemmin luotu ostotilaus tai luo uusi myyntitilaus.

  3. Anna Vastaanotettava määrä -kenttään vastaanotettu määrä.

    Huomautus

    Jos vastaanotettu määrä on suurempi kuin ostotilauksen määrä ja toimittajalle on määritetty vastaanoton ylittävä määrän salliminen, ylimääräinen määrä käsitellään Vastaanoton ylitys -kentässä. Lue lisätietoja Tilattua määrää useampien nimikkeiden vastaanottaminen -osiosta.

  4. Valitse Kirjaa-toiminto.

Määrä vast.otettu -kentän arvo päivitetään. Jos vastaanotto on osittainen, arvo on pienempi kuin Määrä-kentän arvo.

Huomautus

Jos käytössä fyysisen varaston käsittely, ostotilauksen Kirjaa-toimintoa ei voi käyttää vastaanoton rekisteröintiin. Tämä johtuu siitä, että varastotyöntekijä on jo kirjannut ostotilauksen määrän vastaanotetuksi. Lisätietoja on kohdassa Rakennetiedot – saapuvan fyysisen varastoinnin virta.

Tilattua määrää useamman nimikkeen vastaanottaminen

Jos saapuvia tavaroita on enemmän kuin tilattuja, ne halutaan ehkä vastaanottaa vastaanoton peruuttamisen sijaan. Voi esimerkiksi olla halvempaa pitää ylimääräiset nimikkeet varastossa kuin palauttaa ne. Toimittaja voi myös tarjota alennuksen nimikkeiden pitämisestä.

Seuraavassa videossa kuvataan, miten ylittäviä määriä voi käsitellä.

Vastaanoton ylittävän määrän määrittäminen

Ylittävän määrän koodien luominen määrittämään prosenttiosuus, jolla vastaanotettu määrä voi ylittää tilatun määrän. Prosenttiosuuden määrittäminen Vastaanoton ylittävän määrän toleranssi-% -kentässä. Sen jälkeen nimikkeille ja toimittajille määritetään koodi Nimikekortti- tai Toimittajakortti-sivuilla.

  1. Valitse Lamppu, joka avaa Kerro-ominaisuuden. -kuvake, syötä Vastaanoton ylittävän määrän koodit ja valitse sitten vastaava linkki.
  2. Täytä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

Vastaanoton ylittävän määrän koodin määrittäminen nimikkeelle

  1. Valitse Lamppu, joka avaa Kerro-ominaisuuden. -kuvake, syötä Nimikkeet, valitse sitten vastaava linkki.
  2. Avaa nimikkeen Nimikekortti-sivu.
  3. Valitse Vastaanoton ylittävän määrän koodi -kentässä koodin prosenttiosuus. Tämä prosenttiosuus ilmaisee sallitun vastaanoton ylittävän määrän.

Vastaanoton ylittävän määrän koodi on määritetty nimikkeelle. Nimikkeen ostotilaukset tai fyysisen varaston vastaanotot sallivat nyt tilattua määrää suuremman määrän vastaanoton vastaanoton ylittävän määrän toleranssiprosentin mukaan.

Huomautus

Voit määrittää hyväksynnän työnkulun, jos vastaanoton ylittävät määrät on hyväksyttävä ennen käsittelemistä. Valitse Hyväksyntä vaaditaan -valintaruutu Vastaanoton ylittävän määrän koodit -sivulla. Lisätietoja on kohdassa Työnkulkujen luominen.

Tilauksen vastaanoton ylitys

Ostoriveillä ja varaston vastaanoton riveillä käytetään Vastaanoton ylittävä määrä -kenttää tallennettaessa vastaanoton ylittävät määrät. Nämä ovat määriä, jotka ylittävät tilatun määrän arvon Määrä-kentässä.

Kun käsittelet vastaanoton ylittävää määrää, voit suurentaa arvoa Vastaanotettava määrä -kentässä vastaamaan vastaanotettua määrää. Vastaanoton ylittävä määrä -kenttä päivittyy näyttämään ylimääräisen määrän. Vaihtoehtoisesti voit syöttää ylimääräinen määrä Vastaanoton ylittävä määrä -kenttään. Vastaanotettava määrä -kenttä päivittyy näyttämään tilatun määrän ja ylimääräisen määrän summan. Seuraavassa kerrotaan, miten Vastaanotettu määrä -kenttä täytetään.

  1. Jos ostotilauksen tai varaston vastaanoton asiakirjan vastaanotettu määrä on suurempi kuin tilattu, anna Vastaanotettu määrä -kenttään vastaanotettu määrä.

    Jos lisäys on määritetyn vastaanoton ylittävän määrän koodin toleranssin rajoissa, Vastaanoton ylittävä määrä -kenttä päivittyy näyttämään arvon, jolla Määrä-kenttä on ylitetty.

    Jos lisäys ylittää toleranssin, vastaanoton ylittävää määrää ei sallita. Tarkista, salliiko jokin muu vastaanoton ylittävän määrän koodi sen. Muussa tapauksessa voidaan vastaanottaa vain tilattu määrä ja ylimääinen määrä on käsiteltävä muulla tavalla. Se voi tarkoittaa esimerkiksi palauttamista toimittajalle.

  2. Kirjaa vastaanotto samalla tavalla kuin muut vastaanotot.

Huomautus

Business Central ei automaattisesti käsittele vastaanoton ylittävien määrien taloudellisia seikkoja. Tämä on käsiteltävä manuaalisesti yhdessä toimittajan kanssa esimerkiksi niin, että toimittaja lähettää uuden tai päivitetyn laskun.

Ulkoisen tiedoston numero

Ostoasiakirjoissa ja päiväkirjoissa voit määrittää asiakirjanumeron, joka viittaa toimittajan numerointijärjestelmään. Tämän kentän avulla voit tallentaa numeron, jonka toimittaja on määrittänyt tilaukselle, laskulle tai hyvityslaskulle. Tätä numeroa voi käyttää myöhemmin, jos sinun tarvitsee etsiä kirjattua merkintää tätä numeroa käyttämällä.

Ulkois. asiakirjan nro pakoll. -kenttä Ostojen ja ostovelkojen asetukset -sivulla määrittää, onko ulkoisen asiakirjan numeron syöttäminen seuraavissa tilanteissa pakollista:

  • Toimittajan laskunro -kentässä Toimittajan tilausnro kenttä tai Toimittajan hyvityslaskunro kenttä ostojen tunnistetiedoissa

  • Yleisen päiväkirjan rivin Ulkoisen asiakirjan nro -kentässä, jossa Asiakirjatyyppi-kenttä on Lasku, Hyvityslasku tai Viivästyskulu ja Tilityyppi -kenttä on Toimittaja.

Jos valitset kentän, laskua, hyvityslaskua tai aiemmin kuvattua yleisen päiväkirjan rivin tyyppiä ei voi kirjata ilman ulkoisen asiakirjan numeroa.

Ulkoisen asiakirjan numero sisältyy kirjattuihin asiakirjoihin, joista voit hakea asianomaisen numeron perusteella. Voit myös etsiä käyttämällä ulkoisen asiakirjan numeroa, kun navigoit toimittajatapahtumien merkinnöissä.

Ulkoisen asiakirjan numeroita voi käsitellä myös käyttämällä Viitteenne-kenttää. Jos käytät Viitteenne-kenttää, numero sisällytetään kirjattuihin asiakirjoihin, ja voit hakea sen mukaan samalla tavalla kuin haet arvoja Ulkoisen asiakirjan nro -kentistä. Kenttä ei ole kuitenkaan käytettävissä päiväkirjan riveillä.

Ostojen kirjaaminen

Voit valita ostoasiakirjassa seuraavien kirjaustoimintojen välillä:

  • Kirjaa
  • Esikatsele kirjausta
  • Kirjaa ja tulosta
  • Kirjaa erä

Kun ostoasiakirja on kirjattu, toimittajan tili, pääkirjanpito (KP), nimiketapahtumat ja resurssitapahtumat päivitetään.

Jokaiselle ostoasiakirjalle luodaan ostotapahtuma KP-tapahtuma-taulukkoon. Myös toimittajan tilille Toimittajatapahtuma-taulukkoon luodaan tapahtuma ja lisäksi luodaan KP-tapahtuma asianmukaiselle ostovelkatilille. Lisäksi oston kirjauksen tuloksena saattaa olla arvonlisäverotapahtuman (ALV) ja KP-tapahtuman luonti alennussummalle. Se, kirjataanko alennukselle tapahtuma, määräytyy Ostojen ja ostovelkojen asetukset -sivun Alennuksen kirjaus -kentän sisällön perusteella.

Kullekin ostoriville luodaan soveltuvin osin tapahtumat:

  • Nimiketapahtuma-taulukkoon, jos ostorivin tyyppi on Nimike.
  • KP-tapahtuma-taulukkoon, jos ostorivien tyyppi on KP-tili.
  • Resurssitapahtuma-taulukkoon, jos ostorivin tyyppi on Resurssi.

Lisäksi ostoasiakirjat tallennetaan aina Tavaran vastaanoton otsikko- ja Ostolaskun otsikko -taulukoihin.

Kirjausten tuloksena olevia kirjanpitotapahtumia voi aina tarkastella. Tarkista asiakirja valitsemalla Esikatsele kirjausta ja tarkastele oletettuja tapahtumia.

Tärkeä

Kun kirjaat ostotilauksen nimikkeille, voit luoda sekä vastaanoton että laskun. Nämä voidaan luoda joko yhtäaikaa tai erikseen. Voit luoda osittaisen vastaanoton ja osittaisen laskutuksen täyttämällä Vastaanotettava määrä ja Laskutettava määrä -kentät yksittäisillä ostotilausriveillä ennen kirjausta. Huomaa, ettet voi luoda ostolaskua ostotilauksesta sellaisille tuotteille tai palveluille, joita ei ole vastaanotettu. Siispä ennen laskuttamista on täytynyt tallentaa vastaanotto, tai sinun täytyy valita samanaikainen vastaanotto ja laskutus.

Voit kirjata tai kirjata ja tulostaa. Jos valitset kirjaamisen ja tulostamisen, raportti tulostetaan tilauksen kirjaamisen yhteydessä. Kirjaa erä -toiminnon kirjataksesi useita tilauksia samanaikaisesti. Lue lisätietoja kohdasta Useiden asiakirjojen kirjaaminen samanaikaisesti.

Kirjaustapahtuminen katselu

Kun kirjaus on päättynyt, kirjatut ostorivit poistuvat tilauksesta. Viesti kertoo, milloin kirjaus on suoritettu loppuun. Tämän jälkeen voit nähdä kirjatut tapahtumat useissa kirjattuja tapahtumia sisältävissä sivuilla, kuten Toimittajatapahtumat, KP-tapahtumat, Nimiketapahtumat, Resurssitapahtumat, Ostovastaanotot ja Kirjatut ostolaskut.

Useimmissa tapauksissa voit avata tapahtumat kortista tai asiakirjasta, johon ne vaikuttavat. Valitse esimerkiksi Toimittajakortti-sivulla Tapahtumat-toiminto.

Kirjaustapahtuminen muokkaus

Voit muokata arvoja kirjattujen ostoasiakirjojen tietyissä kentissä, kuten Maksuviite-kentässä. Lisätietoja on kohdassa Kirjattujen asiakirjojen muokkaaminen. Jos sinulla on enemmän kriittisiä kenttiä, jotka vaikuttavat jäljitysketjuun, sinun täytyy peruuttaa tai kumota kirjaus. Lue lisätietoja kohdasta Päiväkirjakirjauksen peruuttaminen sekä vastaanottojen tai toimitusten kumoaminen.

Katso myös

Tarjousten pyytäminen
Nimikkeiden ostaminen myyntiin
Suoratoimitusten valmisteleminen
Osto
Ostojen määrittäminen
Resurssien määrittäminen
Uusien toimittajien rekisteröiminen
Kirjattujen asiakirjojen muokkaaminen
Useiden asiakirjojen kirjaaminen samanaikaisesti
Osto
Asiakirjojen ja päiväkirjojen kirjaaminen
Maksamattomien ostolaskujen korjaaminen tai peruuttaminen
Sivujen ja tietojen etsiminen Kerro, mitä haluat tehdä -toiminnolla
Käsittele kohdetta Business Central

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen