Home page de Contas a pagar
Este artigo fornece uma descrição geral de Contas a pagar.
Pode introduzir as faturas de fornecedores manualmente ou recebê-las eletronicamente, através de uma entidade de dados. Após as faturas serem introduzidas ou recebidas, poderá revê-las e aprová-as utilizando um diário de aprovação de faturas ou a página Fatura de fornecedor. Pode utilizar a correspondência de faturas, as políticas de faturas de fornecedores e o fluxo de trabalho para automatizar o processo de revisão, para que as faturas que satisfaçam determinados critérios sejam automaticamente aprovadas e as restantes sejam sinalizadas para revisão por um utilizador autorizado.
Processos de negócio
Configurar Contas a pagar
Em Contas a pagar, pode configurar o seguinte:
- grupos de fornecedores
- fornecedores
- perfis de publicação
- várias opções de pagamento
- parâmetros relativos a fornecedores, custos, entregas e destinos, e notas promissórias.
Descrição geral de Configurar Contas a pagar.
Distribuições contabilísticas e entradas de diário de sub-razão para faturas de fornecedores.
Reavaliação cambial de Contas a pagar e Contas a receber.
Configurar faturas de fornecedores
Utilize Contas a pagar para monitorizar as faturas e despesas de saída para fornecedores.
Descrição geral de Correspondência de faturas em Contas a pagar.
Perfis de lançamento de fornecedores.
Configurar a validação da correspondência de faturas em Contas a pagar.
Políticas de correspondência a três.
Correspondência de faturas e notas de encomenda interempresas.
Descrição geral de Resolver discrepâncias durante a correspondência dos totais de faturas.
Aprovações de faturas em dispositivos móveis.
Área de trabalho de faturação de colaboração do fornecedor.
Automatização de faturas de fornecedores.
Configurar pagamentos de fornecedores
Atribua um tipo de pagamento definido pelo sistema, como cheque, pagamento eletrónico ou nota promissória, a qualquer método de pagamento definido pelo utilizador. Os tipos de pagamento são opcionais, mas são úteis quando valida pagamentos eletrónicos e quer ser capaz de determinar rapidamente que tipo de pagamento é utilizado.
Área de trabalho de pagamentos a fornecedores.
Definir taxas de pagamento a fornecedores.
Definir termos de pagamento a fornecedores.
Descrição geral de pagamentos positivos.
Configurar e gerar ficheiros de pagamentos positivos.
Criar pagamentos a fornecedores utilizando uma proposta de pagamento.
Pagamentos a fornecedores de um valor parcial.
Obter um desconto superior ao desconto calculado para um pagamento a fornecedor.
Obter um desconto de caixa fora do período de desconto de caixa.
Exemplos de verificações de fornecedores em relatórios eletrónicos.
Reverter um pagamento a fornecedor.
Faturas de pré-pagamento vs. pré-pagamentos.
Pagamentos centralizados para Contas a pagar.
Liquidações
Os tópicos seguintes fornecem informações sobre liquidações. Liquidação é o processo de liquidar pagamentos com faturas.
Liquidar um pagamento parcial a fornecedor que tenha descontos em notas de crédito do fornecedor
Liquidar um pagamento parcial a fornecedor que tenha vários períodos de desconto
Voucher único com vários registos de clientes ou fornecedores
Recursos adicionais
O que há de novo e em desenvolvimento
Consulte os Planos de lançamento do Microsoft Dynamics 365 para conhecer as novas funcionalidades planeadas.
Blogues
Pode encontrar opiniões, notícias e outras informações sobre Contas a pagar e outras soluções no Blogue do Microsoft Dynamics 365 e no Blogue do Microsoft Dynamics 365 Finance - Financials.
O Blogue da Comunidade de Parceiros do Microsoft Dynamics Operations proporciona aos Parceiros Microsoft Dynamics um recurso único onde podem conhecer as novidades e tendências do Dynamics 365.
Blogues comunitários
Como gerir contas a pagar no Dynamics 365 Finance
Guias de tarefas
Disponibilizamos ajuda adicional como guias de tarefas dentro da aplicação. Para aceder aos guias de tarefas, clique no botão Ajuda em qualquer página.
Vídeos
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Comentários
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